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用友U8軟件在期末業(yè)務處理時,如果要將“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“應交稅費-應交增值稅-未交增值稅”,應使用哪種轉(zhuǎn)賬定義?具體如何操作?
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2023-03-22
今年虧損,明年清算時,是否需要調(diào)增的應交額必須交回所得稅
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2014-10-24
老師,你好!9月份的帳,應交稅費是有貸方余額的,9月把未交的增值稅轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅。然后10月申報后,交了稅款。借方應交稅費-未交增值稅,貸方銀行存款,對嗎?謝謝!
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2019-10-06
增值稅是對誰征收,是買方交的稅還是賣方交的稅,房產(chǎn)稅是賣方交,契稅是買方交,印花稅是買賣雙方都交。我始終搞不懂增值稅到地是誰交,站在那個角度考慮,知道是對增值額交的
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2023-03-24
有個問題想咨詢,小規(guī)模納稅人增值稅率1%,客戶現(xiàn)在不要發(fā)票,可以先做無票收入嗎,明年客戶要票的話,稅率恢復3%以后,還需要補交增值稅是嗎?
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2020-12-10
增值稅是對誰征收,是買方交的稅還是賣方交的稅,房產(chǎn)稅是賣方交,契稅是買方交,印花稅是買賣雙方都交。我始終搞不懂增值稅到地是誰交,站在那個角度考慮,知道是對增值額交的
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2022-03-21
老師,本月做3月份的賬,電子申報表有5000要交稅,我做分錄:借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000貸:應交稅費-未交增值稅5000,下月做賬在借:應交稅費-未交增值稅 5000貸:銀行存款5000這樣嗎
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2023-07-18
請教如果用完之前的留抵,仍然交稅,如何做賬啊, 借:應交稅費——增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——增值稅——進項稅額 (留抵這一部分在這里嗎?) 應交稅費——增值稅——轉(zhuǎn)出未交
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2020-04-17
小規(guī)模增值稅季報,如果1月 銷售額3.5萬(交增值稅),2月2萬(不交)3月3萬(不交吧),如果是季報沒超9萬,不用交增值稅,可是1月超3萬了,1月的用單獨交嗎
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2017-04-17
請問買方增值稅發(fā)票丟失,出賣方需要請主管稅務機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2023-03-24
老師增值稅一般納稅人 為什么進貨時取得的增值稅普通發(fā)票 不計應交稅費/增值稅科目 而銷售是開具的增值稅普通發(fā)票可以計入應交稅費/增值稅科目
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2020-07-14
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入200萬元,轉(zhuǎn)讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬元:外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬元:發(fā)生購貨運輸,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費 30 萬元;接受某公司捐贈的生產(chǎn)用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元:購進生產(chǎn)設(shè)備一臺投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元。計算該企業(yè) 8 月份應納增值稅。
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2023-06-19
老師一般納稅人的增值稅賬務處理: 是不是要將銷項稅額轉(zhuǎn)到借方,貸方科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后進項稅額轉(zhuǎn)到貸方,借方科目是轉(zhuǎn)到未交增值稅 最后將未交增值稅的余額反向結(jié)轉(zhuǎn),對方科目是應交稅費——未交增值稅 是這樣做嗎
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2020-08-10
)購進生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元、稅額13萬元;支付運費給某交通運輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運費1萬元、稅額0.9萬元
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2023-05-08
增值稅普通發(fā)票注明金額和增值稅普通發(fā)票金額意思不一樣吧,前者不含稅!
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2021-09-19
從南方公司購入生產(chǎn)用甲材料2000千克,單價3元,增值稅發(fā)票已到,注明的增值
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2021-11-29
購進節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600,將其全部用于集體福利
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2021-10-19
農(nóng)業(yè)機耕,灌溉免征增值稅,納稅申報時在增值稅減免稅申報明細表里怎么填
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2020-05-07
外購5輛小汽車自用,增值稅專用發(fā)票上分別注明價款200萬元、增值稅26萬元。
1/1041
2021-11-13
出口退稅,電子稅務局申報增值稅時,表21增值稅減免稅申報明細表,還需要填
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2021-09-02