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商貿(mào)公司2018年12月成立,在這期間沒開票沒收入,費(fèi)用全部進(jìn)管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎,還是分別列,該進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)就進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi),該是辦公費(fèi)就進(jìn)辦公費(fèi)呢
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2019-01-05
公司一直沒有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。繳納的城鎮(zhèn)土地使用稅和殘保金是計(jì)入長(zhǎng)期待攤還是管理費(fèi)用呢??
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2014-11-04
繳納三個(gè)月物業(yè)費(fèi),是先放入預(yù)付賬款,后攤銷每月時(shí)按管理費(fèi)用嗎?還是先放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
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2018-11-22
請(qǐng)問以前會(huì)計(jì)去稅務(wù)局代開了半年的房租專票,但是這個(gè)專票她沒有抵扣,她的做賬就是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 然后攤銷是借:管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 我這個(gè)月抵扣了這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬
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2018-02-28
我公司有在某酒店辦會(huì)員卡,存1000送200。長(zhǎng)期使用用來(lái)招待客戶。每次招待都有開發(fā)票過來(lái)報(bào)賬。比如,某次存入5000元,實(shí)際卡余6000了。多出來(lái)的1000怎么記賬好呀?因?yàn)槭情L(zhǎng)期使用,所以不入賬也不好管理(有漏洞)
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2018-03-16
老師,請(qǐng)問我們公司現(xiàn)在是籌建期的費(fèi)用計(jì)入待攤費(fèi)用,在金碟K3的應(yīng)收應(yīng)付期末與總賬對(duì)賬時(shí),余額顯示負(fù)數(shù),這樣對(duì)嗎?
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2019-12-08
商貿(mào)公司開辦期間有沒有期限?哪些費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)?一年的房租,管理、銷售人員的工資,辦公設(shè)備辦公用品,還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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2020-04-20
什么時(shí)候用管理費(fèi)用-------業(yè)務(wù)招待費(fèi)什么時(shí)候用銷售費(fèi)用-------業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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2019-03-15
籌建期間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、環(huán)境報(bào)告書費(fèi)用、檢測(cè)、測(cè)繪費(fèi)用、辦公費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)、變更費(fèi)用,怎么記入會(huì)計(jì)分錄
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2021-08-30
在查看公司科目余額發(fā)現(xiàn)去年8月公司支付了一筆款項(xiàng),系一年的租金12萬(wàn),有發(fā)票,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但之后一直沒有沖減本科目現(xiàn)在我需要沖減嗎?做:借:管理費(fèi)用–租金 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
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2018-07-25
請(qǐng)問以前會(huì)計(jì)去稅務(wù)局代開了半年的房租專票,但是這個(gè)專票她沒有抵扣,她的做賬就是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 然后攤銷是借:管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 我這個(gè)月抵扣了這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬
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2018-02-28
老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)有抵扣期限嗎?
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2016-06-01
運(yùn)費(fèi)金額有點(diǎn)大,能計(jì)入長(zhǎng)期待攤嗎
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2021-12-27
本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額”?
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2018-10-12
裝修費(fèi)進(jìn)入長(zhǎng)期待攤,可以攤幾年呢
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2018-11-13
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,2023年5月銀行支付5萬(wàn),6月銀行支付45716 10月現(xiàn)金付5000,當(dāng)時(shí)承諾會(huì)給我們開具發(fā)票,可是現(xiàn)在又說沒有發(fā)票,導(dǎo)致我之前做的賬是按有發(fā)票來(lái)做的賬,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000+45716+5000 貸銀行存款50000+45716 現(xiàn)金5000 每月攤銷時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27967.67 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用截止到2024年4月累計(jì)攤銷了36369.71,余64346.29元未攤銷,老師 請(qǐng)問現(xiàn)在沒有發(fā)票,是掛往來(lái)嗎?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有余額 要怎么改賬呢
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2024-06-13
我們公司,用公戶給法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款,適用于經(jīng)營(yíng)的,這期間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以直接沖減其他應(yīng)收款嗎 是有發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi),不做另外報(bào)銷了
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2019-06-22
老師好,請(qǐng)問長(zhǎng)期待攤分錄怎么寫的
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2019-10-08
本期轉(zhuǎn)入的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
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2023-02-20
開辦期間招待客戶的歺費(fèi)怎么入賬
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2020-03-30