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免征增值稅 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理應(yīng)該如何做? 直接計(jì)入銷項(xiàng)稅額 月底轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 還是計(jì)入減免稅額 同時(shí)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?
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2019-11-04
老師,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中的“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額\"應(yīng)該怎么填寫,公司購(gòu)入一臺(tái)農(nóng)機(jī),上游開(kāi)給我們的發(fā)票是54999,是免稅票,我們銷售時(shí)也開(kāi)看一張免稅票,金額56000元
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2019-10-17
一般納稅人出售二手車,原價(jià)30000元,已折舊11250元?,F(xiàn)出售價(jià)為30000元。按0.5%計(jì)征增值稅(普票).現(xiàn)求解會(huì)計(jì)記賬處理及增值稅申報(bào)處理。謝謝,謝謝。
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2022-10-27
你好,想問(wèn)一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅額那一列為什么是免稅銷售額的數(shù)*稅率-對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?尤其是為什么要減去進(jìn)行稅額呢?
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2020-04-13
老師 產(chǎn)品免稅跟免增值稅不是一回事嗎
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2019-04-26
個(gè)體工商戶1.如果是查賬征收,那交稅方式就和小規(guī)模性質(zhì)是一樣了,對(duì)嗎?2.如果是定額征收,增值稅一個(gè)季度內(nèi)9萬(wàn)是免征的對(duì)嗎?所得稅交多少呢?
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2017-06-07
小規(guī)模填增值稅附表,是填第一欄這個(gè)應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算還是第二欄應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算
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2018-10-15
老師你好,我是個(gè)體戶開(kāi)出23萬(wàn)的普票,這個(gè)月應(yīng)該是免稅的,但是在增值稅主表里填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額里,提示我超額,不能填寫,而且還有稅,為什么呢?不是說(shuō)了一個(gè)季度不超30萬(wàn)免稅的嗎?
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2020-01-10
我們是小規(guī)模的跨進(jìn)電商,本季度銷售額超過(guò)了起征點(diǎn),但是我們?cè)谪浳镞M(jìn)口的時(shí)候就已經(jīng)交了進(jìn)口增值稅了,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該如何申報(bào)呢?還需要交稅嗎
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2019-07-12
某 制藥廠為 增值稅一般納稅人, 201 9 年 8 月份 銷售 抗 生 素藥 品不 含 增值稅的銷 售額 為 100 萬(wàn)元 , 銷售免稅 藥 品銷售額 為 50 萬(wàn)元 , 當(dāng) 月 購(gòu)入生產(chǎn)用 原材 料一 批 , 取 得增值稅專用 發(fā)票 上注 明 稅款 6. 8 萬(wàn)元 , 已知抗 生 素藥 品與免稅 藥 品無(wú)法劃分耗料 情況 , 抗 生 素藥 品 適 用稅 率為 13 % , 則 該 制藥 廠 當(dāng) 月 應(yīng)納增值稅
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2022-03-28
某制藥廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份銷售抗生素藥品不含增值稅的銷售額為100萬(wàn)元,銷售免稅藥品銷售額為50萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款6.8萬(wàn)元,已知抗生素藥品與免稅藥品無(wú)法劃分耗料情況,抗生素藥品適用稅率為13%,則該制藥廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅
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2023-03-17
小規(guī)模納稅人計(jì)提的增值稅到月末銷售額未達(dá)到應(yīng)稅標(biāo)準(zhǔn),是免征的,提下的稅金結(jié)轉(zhuǎn)入那個(gè)科目,去年12月的余額,今年1月份才升級(jí)為一般納稅人的
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2017-02-06
小規(guī)模正常收入超過(guò)27萬(wàn),房租收入5萬(wàn),現(xiàn)在政策是租賃收入不計(jì)入30萬(wàn)免征額里,對(duì)應(yīng)的這個(gè)我應(yīng)該填報(bào)在增值稅申報(bào)表表一的銷售不動(dòng)產(chǎn)收入嗎?
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2023-10-18
4月1日起免增值稅,那開(kāi)票的里面是不是要把稅率改成免稅呢?
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2022-03-28
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)格增值稅減免申報(bào)表要怎么填?我申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過(guò),后面修改成后面的數(shù)據(jù)就比對(duì)通過(guò),但是減免稅申報(bào)表的第五列期末數(shù)據(jù)又有余額,這樣對(duì)嗎?
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2024-04-03
我公司從國(guó)外進(jìn)口貨物入保稅區(qū)(免增值稅),然后把這個(gè)貨物再賣給進(jìn)料加工的企業(yè)(免增值稅),對(duì)方報(bào)關(guān)單的上的金額和我公司入境的金額是一致的,假設(shè)這個(gè)貨物我公司從國(guó)外進(jìn)口是100,報(bào)關(guān)單上是100,然后我公司收到對(duì)方公司的貨款是102,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)102是不是都可以做免稅收入申報(bào)? 有兩個(gè)報(bào)關(guān)單,一個(gè)是入保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)公司報(bào)關(guān)單,一個(gè)是客戶的報(bào)關(guān)單,這兩個(gè)境外發(fā)貨人都是國(guó)外的同一個(gè)客戶。從客戶的報(bào)關(guān)單看,他是從國(guó)外進(jìn)料加工
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2024-05-17
(小規(guī)模納稅人)公司8月份買的金稅盤和維護(hù)費(fèi)共820元(金稅盤330,維護(hù)費(fèi)490),我10月份要報(bào)增值稅,銷售額沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)。這820元要填入減免稅款吧?
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2016-10-05
納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票,不得作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證 如何理解這句話
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2018-12-20
養(yǎng)殖場(chǎng)剛做了稅務(wù)登記,稅務(wù)局核定的增值稅征收品目是陸路貨物運(yùn)輸服務(wù),行業(yè)是普通貨物道路運(yùn)輸。要開(kāi)銷售雞蛋的票,怎么可以開(kāi)免稅的普票呢?
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2022-03-09
19年小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過(guò)10萬(wàn) 享受免征增值稅的政策 教育 地方教育 建設(shè) 還有企業(yè)所得稅都可以零申報(bào)了嗎?還是企業(yè)所得稅照實(shí)申報(bào)
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2019-04-01