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公司拿產(chǎn)品贈送給客戶借:營業(yè)外支出2560 貸:主營業(yè)務(wù)收入2560結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 2560 貸:庫存商品2560老師 正常會計科目是這樣做的嗎?
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2017-08-15
公司給客戶的賠禮費是記入營業(yè)外支出嗎?
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2018-04-11
公司支付給例外一個公司投資款怎樣分錄?
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2020-03-27
為什么分錄不是進(jìn)營業(yè)外支出和預(yù)計負(fù)債
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2018-11-01
支付境外服務(wù)費代扣代繳的增值稅咋做賬
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2018-11-29
老師,你好,無票支出請問一下外賬怎么處理?
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2025-03-12
支付外地專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)的經(jīng)費是什么科目
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2018-01-30
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款這個分錄對嗎?
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2016-01-07
做外賬的,如果錢不支付報銷的費用怎么辦?
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2018-10-26
老師,支付商場外墻裝修工程款入什么科目
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2019-06-09
外地客戶開支票可以到本地開戶行兌換嗎
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2020-06-16
管理不善,計入營業(yè)外支出,進(jìn)項稅怎么處理
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2018-10-26
為外聘專家支付的差旅費,應(yīng)該入什么科目?
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2019-12-27
老師,我們的外銷合同中包含海運費,收到款我是這樣做會計分錄的,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-應(yīng)收外銷貨款 應(yīng)收賬款-應(yīng)收海運費 支付海運費: 借:銷售費用 貸:銀行存款 那么我有一個問題,應(yīng)收賬款-應(yīng)收海運費那個科目的帳再怎么處理
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2019-05-12
比如是付某公司報關(guān)費用的,付款方式是現(xiàn)金300,轉(zhuǎn)帳1700,分錄時科目名稱 庫存現(xiàn)金,借記300;隔行科目名稱 銀行存款,借記1700,隔行科目名稱 主營業(yè)務(wù)成本,貸記2000,不是這樣分錄才相應(yīng)金額的嗎?
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2017-02-04
利息收支是利息支出減利息收入?
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2021-09-26
甲投入:借:銀行存款 45萬 貸:其他應(yīng)付款 45萬 應(yīng)該按出資30%比例分給她50萬,但是我們沒錢先借給她酒,協(xié)議后期會還給我們 借:其他應(yīng)收款 50萬 貸:庫存商品 50萬? 中途發(fā)現(xiàn)有算錯帳,她退給我們15000 分錄:借:銀行存款 15000 貸:其他應(yīng)收款 15000 后面他如果說不還的話 應(yīng)該紅沖之前分錄 借:其他應(yīng)收款 50萬(紅字) 貸:庫存商品 50萬 (紅字) 改成 借:應(yīng)收賬款 50 貸:主營業(yè)務(wù)收入 44.25 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值 5.75 另外結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他應(yīng)付款 45萬 其他應(yīng)收款 15000 營業(yè)外支出 3.5(因為是隱形股東,沒有工商登記,不存在股東分紅,只能算贈與,白白送給她,所以算到此科目) 貸:應(yīng)收賬款 50萬 這里的甲是原來和我們合作酒的一個合伙人,但是沒有工商登記,投資了45萬給我們。現(xiàn)在我們不做酒了,按照出資比例30%應(yīng)該分配給她50萬。所以有了以上的業(yè)務(wù)。老師你幫我看下分錄和會計科目做的可有問題?
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2020-03-24
結(jié)轉(zhuǎn)本月份損益類賬戶。其中"主營業(yè)務(wù)收入"為200000元,”主營業(yè)務(wù)成本"為12000元,“管理費用”為2000元,"銷售費用"為1100元,"財務(wù)費用"為2000元,"營業(yè)外支出”為5300元。要求:1.結(jié)轉(zhuǎn)收入類賬戶到“本年利潤”;2.結(jié)轉(zhuǎn)成本費用類賬戶到“本年利潤”
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2021-12-29
老師,公司出口樣品,但是報關(guān)了,但是不收款。那會計分錄應(yīng)該怎么處理? 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 80 貸:庫存商品80 借:營業(yè)外支出 100 貸:應(yīng)收賬款 100 是這樣處理么? 還是有其他處理方式?
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2023-11-02
第二步為什么是營業(yè)外支出,視同銷售的情況下,主營業(yè)務(wù)收入不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本么,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,另外第二步還有一個應(yīng)交稅費是什么意思?
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2020-04-04
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