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你好。關于委托加工應稅消費品的消費稅納稅情況,是不是這樣:無論收回來是繼續(xù)加工還是直接銷售,委托方都會給受托方消費稅?只是委托方會計做賬不一樣而已?
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2020-03-08
不是說用于生產(chǎn)應稅消費品特別說到煙絲生產(chǎn)卷煙可以先不繳納消費稅啊,為什么d是錯的
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2021-12-27
我國對卷煙和白酒應稅消費品適用復合稅率征收消費稅,對不對
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2020-09-11
您好,老師!銷售一筆電池材料實驗樣品1800元,應稅消費品消費稅額是不是等于1800/(1-4%)*4%=75元?
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2021-12-16
老師請問企業(yè)將自產(chǎn)的應稅消費品發(fā)放給單位職工作為福利,應繳納的消費稅分錄怎么寫?
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2020-04-27
應稅消費品委托加工后連續(xù)生產(chǎn),消費稅怎么抵扣?是到最后出售產(chǎn)品時從總的消費稅里減嗎?
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2021-03-31
工廠設有門市部的,分別設立多個獨立核算門市部核算應稅消費品好些,因為門市售價比較高,工廠加工環(huán)節(jié)出售價格比較低,可以減征消費稅,又可以銷售自產(chǎn)的應稅消費品
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2022-04-07
甲公司委托乙公司加工一批應稅消費品,如果是甲公司繼續(xù)加工銷售的話睡來交消費稅?如果是直接出售又是誰來叫消費稅?
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2022-02-19
老師,現(xiàn)金持有成本的成本模型和存貨模型這兩種模型的區(qū)別?兩種模型跟現(xiàn)金持有成本有啥關系?
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2020-06-15
甲企業(yè)委托乙企業(yè)生產(chǎn)煙絲一批,甲企業(yè)提供的加工材料成本為6000元,乙企業(yè)收取加工費2000元(不含增值稅)。乙企業(yè)受托加工的煙絲沒有同類消費品的售價,乙企業(yè)在向甲企業(yè)交貨時代收代繳消費稅。甲企業(yè)收回委托加工的煙絲后用于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙,當期銷售15大箱,每條不含稅售價40元。已知該企業(yè)期初庫存的委托加工煙絲價值50000元,期末庫存的委托加工煙絲價值30000元,消費稅稅率為30%。甲企業(yè)當期應納的消費稅為多少?
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2019-04-02
老師好,職工去聯(lián)通購買辦公用手機,但是開的開票沒有機型號,高價值量固定資產(chǎn),這樣備注寫清楚型號能入賬嗎?有什么建議
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2018-09-30
電視機生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機,出廠不含增值稅單價為3000元/臺,具體購銷情況如下: (1)向某商場銷售1000臺A型電視機,由于商場采購量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時,向運輸企業(yè)(一般納稅人)支付運費,收到的增值稅專用發(fā)票注明運費金額為2000元; 2)銷售視機包裝物收取押金11300元,另沒收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購進零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購進工具件,支付價稅合計金額15450元,取得稅務機關優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2022-06-14
4.3日,公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款 100 000元。 5.4日,從華信工廠購入印村料801t,每吃200元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款 支付 6.6日,從新民工廠購入乙材料50噸, 無啤300d60p6 2000, 20 = 40000 7.8日,從前進工廠購買丙材料2000千克, 每一克 20元. 增值稅稅 Le不(金的),我款及運我的大支付; 2180-4119%)-2000 s0vex -g- 8o2 關11306 6運雜界火 8.)11日,用現(xiàn)金3100元支付甲、乙防種材料的搬運費(按材料的買價分配運費),取得 增值稅普通發(fā)票。
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2022-11-29
2. 甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務,2021年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1)進口一批高檔護膚類化妝品,海關核定的關稅完稅價格85萬元,已繳納關稅4.25萬元。 (2)銷售自產(chǎn)成套化妝品,取得含增值稅價款678萬元,另收取包裝物押金3.39萬元。 (3)委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為97萬元,支付乙公司加工費5萬元(不含增值稅),乙公司沒有同類消費品銷售價格?! ?已知:該公司適用的增值稅稅率為13%,高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。 要求:分別計算該公司業(yè)務(1)、業(yè)務(2)和業(yè)務(3)應繳納的消費稅稅額。
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2022-12-29
某增值稅一般納稅人2019年9月生產(chǎn)銷售 A 型空調(diào),出廠不含增值稅單價為3000元,具體業(yè)務如下: (1)向某商場銷售1000臺 A 型空調(diào),由于量大給予其10%折扣,在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額。同時,采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺,收取含稅差價共226000元。(2)銷售本企業(yè)2016年購進的自用生產(chǎn)設備一臺,取得含增值稅收入79100元。 (3)當月銷售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元,另沒收逾期未退還的包裝物押金5650元。 要求:1.分別計算(1)(2)(3)業(yè)務中的增 值稅銷項稅額
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2023-11-08
老師:您好!我們是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),大部產(chǎn)品外銷,偶爾也有產(chǎn)品內(nèi)銷,請問在增值稅這一塊,我們怎樣區(qū)分哪些可以申報退稅,哪些只能抵扣?
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2020-01-02
小微企業(yè)和小型微利企業(yè)的評判標準是什么?有什么區(qū)別。一般納稅人可以是小微企業(yè)嗎?可以享受季度收入不超過45萬免征增值稅政策嗎?
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2021-12-08
一般納稅人符合小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策就不是月報稅了?就是季報了?怎么區(qū)分這個是來增值稅專用發(fā)票那個是開普通發(fā)票,稅率都一樣?
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2020-04-27
出口型外貿(mào)企業(yè)9月30日填的出口報關單 在10月份報稅的時候如何根據(jù)報關單上的數(shù)據(jù)(美元)填列增值稅納稅申報表的免稅收入額
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2018-10-18
請問,我是外貿(mào)型企業(yè),出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎?我已經(jīng)有廠家開的進項增值稅發(fā)票,我自己是否還需要自己開銷項發(fā)票?2019-04-22 12:12
6/2980
2019-04-22