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老師,你好我們是建筑行業(yè)被掛靠單位如何做內(nèi)賬,例如項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們單位,內(nèi)賬收一筆工程款100萬,付材料人工95萬,扣項(xiàng)目經(jīng)理管理費(fèi)用1萬,企業(yè)所得稅2萬。在轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理2萬。這樣的情況下如何賬務(wù)處理
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2021-10-23
老師作廢的增值稅專用發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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2015-12-29
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計(jì)提折舊14800000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2630000元。當(dāng)月新購置管理用機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。成本為5400000元。預(yù)計(jì)使用壽命為十年,預(yù)計(jì)凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計(jì)提折舊采用年限平均法。
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2020-04-13
老師,請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人,對(duì)方給我方開的專票不小心作廢了,我企業(yè)還能認(rèn)證么?
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2019-04-28
小規(guī)模納稅人銷售額是普票加自開專票不超30萬就免稅,還是普票不超30萬?
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2019-05-07
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對(duì)報(bào)稅 工資大概要多少合適呀
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2016-11-14
實(shí)際上報(bào)銷單據(jù)只要合理合法就行,根據(jù)實(shí)際需要分類,稅務(wù)對(duì)著方面管控很少是嗎
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2017-01-04
題庫里年終結(jié)算業(yè)務(wù)11 報(bào)銷的汽油費(fèi)一個(gè)是銷售費(fèi)用-燃料費(fèi)和管理費(fèi)用-燃料費(fèi),為什么答案里都?xì)w集為管理費(fèi)用-燃料費(fèi)?
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2015-01-07
屬于醫(yī)療服務(wù)行業(yè),他有免增值稅業(yè)有不免增值稅的我該如何核算,賬務(wù)怎樣處理?
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2017-05-22
工人用自己的車去辦事,按2元/公里補(bǔ)貼,憑油費(fèi)發(fā)票報(bào)銷,入管理費(fèi)用—車輛費(fèi),年報(bào)時(shí)A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中管理費(fèi)用哪一欄?
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2020-05-24
我認(rèn)證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,給對(duì)方開了紅字登記表,當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票未到,如何做賬?原分錄:借:管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
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2019-12-08
6、依據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,判定居民企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)有( ) (2.5分) A.登記注冊(cè)地標(biāo)準(zhǔn) B.所得來源地標(biāo)準(zhǔn) C.經(jīng)營行為實(shí)際發(fā)生地標(biāo)準(zhǔn) D.實(shí)際管理機(jī)構(gòu)所在地標(biāo)準(zhǔn)
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2022-08-27
我的營業(yè)范圍里面有潤滑油的銷售這一類目,前不久在開票軟件里面增加了成品油開票模塊。請(qǐng)問潤滑油是否屬于成品油?銷售潤滑油是否需要辦理資質(zhì)證書?感謝蔣老師!
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2019-12-31
老師,你好我們是建筑行業(yè)被掛靠單位如何做內(nèi)賬,例如項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們單位,內(nèi)賬收一筆工程款100萬,付材料人工95萬,扣項(xiàng)目經(jīng)理管理費(fèi)用1萬,企業(yè)所得稅2萬。在轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理2萬。這樣的情況下如何賬務(wù)處理
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2021-10-23
老師,我想問一下,增值稅價(jià)外稅是怎么個(gè)理解法,為什么算成本不算增值稅呢,稅不是交到稅局去了嗎
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2022-11-29
去年末 上個(gè)會(huì)計(jì) 可能少計(jì)提增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 余額是借 1000多。這個(gè)有辦法調(diào)嗎?該如何處理呢?
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2019-02-22
企業(yè)開票管理規(guī)范
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2018-01-18
會(huì)計(jì)上按3年,稅法按5年,2013購進(jìn)的,將2013,2014年多計(jì)提的,直接做賬務(wù)處理行嗎?借:累計(jì)折舊,貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整 75(萬元) 貸:利潤分配--未分配利潤2015年匯算清繳直接調(diào)增2016年也是調(diào)增,2017年2018匯算清繳會(huì)計(jì)處理完了不管,,稅法調(diào)減就行了嗎
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2016-04-14
老師,請(qǐng)教一下,企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提印花稅的時(shí)候,是直接計(jì)提到管理費(fèi)用嗎?
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2022-10-31
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)購進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600元,將其全部用于集體福利。是否視同銷售貨物行為( )(是/否) (2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專 用發(fā)票。該業(yè)務(wù)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額()元 (3)當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購人的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購人時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含 稅銷售收人10300元,甲企業(yè)未放棄減稅。該業(yè)務(wù)采用的計(jì)稅方法(),增值稅額()元 (4)因管理不善丟失一批本年5月份購人的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5000元。該業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(
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2022-04-23