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老師好,我們?cè)阡N售平臺(tái)上注冊(cè)的回款戶是私人賬戶(因?yàn)樯婕昂枚嗉业赇?,有部分不是我們公司的),平臺(tái)每月打款給私戶,然后私戶再將屬于我們公司部分的收入打給我們,我們掛賬是掛應(yīng)收款還是其他應(yīng)收款呢?
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2020-06-15
個(gè)人借款掛其他應(yīng)收款,期末余額看本期合計(jì)還是本年累計(jì)?期末余額在貸方是啥意思
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2020-06-12
老師請(qǐng)問老板借用公司的錢,公司賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶是計(jì)借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款, 公司借老板錢,個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入公司賬戶記借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款
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2023-06-28
您好!我想請(qǐng)教下老師,我的科目余額表上其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我可以將負(fù)數(shù)的部分調(diào)整到其他應(yīng)收款上嗎
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2020-02-07
老師您好,其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)至預(yù)提費(fèi)用,匯算清繳前提供發(fā)票沖銷。分錄是:借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款;借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)提費(fèi)用 ,可以這樣嗎
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2024-01-03
用微信財(cái)付通代收了其他公司的款代收款是100元,提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)2元,這2元我們也是要跟對(duì)方公司要回來(lái)的,借:其他貨幣資金100,貸:其他應(yīng)付款100.提現(xiàn)時(shí):借銀行存款98,借:其他應(yīng)收款2元,貸:其他應(yīng)付款100,等還對(duì)方公司時(shí),借其他應(yīng)付款100元,貸銀存98,貸其他應(yīng)收款2,不通過財(cái)務(wù)費(fèi)用可以嗎?如果一定要通過財(cái)務(wù)費(fèi)用的話,還對(duì)方公司款時(shí)分錄怎么做呢?因?yàn)槲覀冊(cè)偃ナ諏?duì)方單位手續(xù)費(fèi)2元錢,變成要我公司開發(fā)票給對(duì)方?
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2022-02-27
老師,其它應(yīng)收款借方余額很多,但他又不是法人,可又是老板,那要怎么調(diào)整這個(gè)其他應(yīng)收呢
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2023-04-10
請(qǐng)問老師我公司將自有的公務(wù)車租給其他公司了,取得了收入計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2019-05-06
去年的多確定了其他業(yè)務(wù)收入2000元,今年想沖回,不通過年度損益調(diào)整,計(jì)入當(dāng)期損益,分錄怎么做呢
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2019-09-05
老師七月份倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)少了一樣產(chǎn)品 后來(lái)做在軟件上的其他入帳那里 一般入其他入庫(kù)的是廠家贈(zèng)送的我做其他業(yè)務(wù)收入的 那倉(cāng)庫(kù)入的這筆數(shù) 我怎么做
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2019-08-23
這個(gè)月開了一張加工的發(fā)票,我把它計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入里,可以增加一個(gè)“其他業(yè)務(wù)收入——加工收入”嗎?
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2017-12-09
公司的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付較多,其他應(yīng)收款是員工拿出去采購(gòu),一直未拿到發(fā)票回來(lái),其他應(yīng)付款是一些不是股東的人轉(zhuǎn)進(jìn)去公司賬戶里面的,現(xiàn)在要做匯算清繳是否有影響?
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2022-04-12
老師好,小規(guī)模企業(yè)申請(qǐng)稅務(wù)注銷,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款賬上有金額,請(qǐng)問這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目的金額轉(zhuǎn)到哪里去,清零才能注銷
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2024-09-21
請(qǐng)問一下,我們公司分期預(yù)付的裝修費(fèi)決算后轉(zhuǎn)費(fèi)用,當(dāng)月現(xiàn)金流量表中怎么體現(xiàn)這筆資金?也不是一次性在當(dāng)月支付的?當(dāng)時(shí)付款時(shí)掛其他應(yīng)收款的,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用當(dāng)月在現(xiàn)金流量表中是在投資欄裝修費(fèi)中體現(xiàn)?還是在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付欄提現(xiàn)?拜托請(qǐng)教
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2019-11-15
應(yīng)收的短期租入固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)租金,應(yīng)付出租包裝物的租金為什么是其他應(yīng)收款包裝物租金不應(yīng)該是其他應(yīng)付款嗎
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2021-02-20
我們是鹽企分公司,因沒有開票權(quán)限,總公司也不給我們開票,相當(dāng)于我們代總公司銷售。我們找了一個(gè)運(yùn)營(yíng)公司代我們做電商平臺(tái)銷售,所有銷售環(huán)節(jié)都運(yùn)營(yíng)公司做,我們只負(fù)責(zé)提供商品和從平臺(tái)提現(xiàn)收錢,然后支付運(yùn)營(yíng)公司費(fèi)用,但我們還沒有開票權(quán)限,這個(gè)應(yīng)怎樣做會(huì)計(jì)處理?借:銀行存款 其他應(yīng)收款—電商傭金 貸:其他貨幣資金-—電商平臺(tái) 借:其他貨幣資金—電商平臺(tái) 貸:其他應(yīng)付款—總公司 借:銷售
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2022-04-18
老師你好,以下是我們公司會(huì)計(jì)做的記賬憑證和相應(yīng)的銀行回單,根據(jù)銀行回單,付款方是玄微子醫(yī)藥公司,收款方是高衛(wèi)忠。 而記賬憑證105號(hào),我認(rèn)為會(huì)計(jì)科目,應(yīng)該反映其他應(yīng)付款-高衛(wèi)忠,而不是其他應(yīng)收款-玄微子餐廳,我的理解對(duì)嗎?請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝[太陽(yáng)]
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2022-03-15
我單位投標(biāo)一百萬(wàn),老板往對(duì)公賬戶打入款應(yīng)該是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 我單位中標(biāo)了就把款打給了中標(biāo)公司 分錄是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 可是中標(biāo)公司直接把款打給了我們要頭的那個(gè)公司,那個(gè)公司給我們開了房租發(fā)票一百萬(wàn)這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么走張 應(yīng)為付的房租不是從我們這里支付的,是投標(biāo)公司直接把款打給了我們要頭的那個(gè)單位,那個(gè)單位收到款就給我們開了房租發(fā)票,應(yīng)為不是從我們這里付的款,所以這筆分錄我就不知道怎么走了。
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2022-03-22
關(guān)于單位非營(yíng)利性物業(yè)的賬務(wù)問題。暖氣費(fèi)采用單獨(dú)核算的方式,收到的暖氣費(fèi)記其他應(yīng)付款/暖氣費(fèi)里,供暖費(fèi)用支出記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/暖氣費(fèi),采暖用的電又被結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/局院里(這個(gè)院子主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是每月收到的各地方及住戶交的水電費(fèi),供暖的水電費(fèi)是從暖氣費(fèi)里出,這樣做對(duì)嗎?)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/局院到月底又被結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里,我總覺得哪里是不是不對(duì)?
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2019-05-05
您好,老師,11月份發(fā)生租賃業(yè)務(wù),對(duì)方先打款,11月底租賃業(yè)務(wù)完成,12月份開的發(fā)票,我想問的是:1.11月份預(yù)付款:借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 2.11月底完成租賃業(yè)務(wù):借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款 3.12月份開發(fā)票:借 預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅款 ,這樣做對(duì)嗎?????
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2015-12-10