
老師好,小規(guī)模企業(yè)申請稅務(wù)注銷,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款賬上有金額,請問這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目的金額轉(zhuǎn)到哪里去,清零才能注銷
答: 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款有沒有你老板的或者是職工的?
老師我想問一下往來款怎么確定是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢?還有工資為什么有的是其他應(yīng)收款有的寫其他應(yīng)付款呢?什么類的會(huì)計(jì)科目可以直接紅字做負(fù)數(shù)呢?
答: 您好 如果要收回的就用其他應(yīng)收 如果要支付出去的就是其他應(yīng)付 工資里面您說的是社保個(gè)人扣款么? 調(diào)帳沖銷的時(shí)候會(huì)計(jì)科目不用紅字 金額用紅字做負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我公司先付款,對方暫時(shí)不會(huì)開發(fā)票,我做帳是應(yīng)該計(jì)入“其他應(yīng)付款”還是“其他應(yīng)收款”? 兩個(gè)會(huì)計(jì)科目在做帳使用時(shí)有什么區(qū)別?
答: 您好!看是什么款了,如果是購買物品的錢就計(jì)入預(yù)付賬款。借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款等。


郭老師 解答
2024-09-21 08:13