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企業(yè)應交增值稅只有進項稅額,那么工商年報填報應交增值稅為負數(shù)嗎
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2017-06-25
老師:請問我們交了增值稅控服務費280元,在增值稅申報時,填寫了附表四,,但在提交申報表時,怎么應交增值稅金額未扣除這280元?
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2020-01-08
老師,我是小規(guī)模,一月份代開專票55萬,普票開了17.5萬,增值稅是不是不減免了,那么交增值稅是55+17.5交稅還是只有17.5萬交增值稅??
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2020-01-21
增值稅普通發(fā)票注明金額和增值稅普通發(fā)票金額意思不一樣吧,前者不含稅!
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2021-09-19
從南方公司購入生產(chǎn)用甲材料2000千克,單價3元,增值稅發(fā)票已到,注明的增值
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2021-11-29
購進節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600,將其全部用于集體福利
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2021-10-19
農(nóng)業(yè)機耕,灌溉免征增值稅,納稅申報時在增值稅減免稅申報明細表里怎么填
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2020-05-07
外購5輛小汽車自用,增值稅專用發(fā)票上分別注明價款200萬元、增值稅26萬元。
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2021-11-13
小規(guī)模享受增值稅優(yōu)惠季度不超30萬需要填報增值稅減免稅申報明細表嗎
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2019-07-08
某企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明價款200000元,增值稅26000元,款項未收到
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2020-07-17
老師,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票丟失,還要開丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單嗎?
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2020-05-31
出口退稅,電子稅務局申報增值稅時,表21增值稅減免稅申報明細表,還需要填
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2021-09-02
老師,本月做3月份的賬,電子申報表有5000要交稅,我做分錄:借:應交稅費-轉出未交增值稅 5000貸:應交稅費-未交增值稅5000,下月做賬在借:應交稅費-未交增值稅 5000貸:銀行存款5000這樣嗎
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2023-07-18
增值稅是對誰征收,是買方交的稅還是賣方交的稅,房產(chǎn)稅是賣方交,契稅是買方交,印花稅是買賣雙方都交。我始終搞不懂增值稅到地是誰交,站在那個角度考慮,知道是對增值額交的
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2022-03-21
小規(guī)模納稅人,稅控盤服務費,第一步 交費 借 銷售費用 280 貸 庫存現(xiàn)金 280 第二步 全額抵扣 借 應交稅費-應交增值稅 280 貸 銷售費用 280 第三步,還得結轉增值稅是吧老師,把這個應交稅費-增值稅 做平它哈?我這個落下了,下面這么做對不? 借 應交稅費-未交增值稅 280 貸 應交稅費-增值稅 280 這樣就平了哈?現(xiàn)在看看,我是少做最后一步了哈?
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2020-07-15
請問:年末時我們將應交稅金-應交增值稅(進項稅額、銷項稅額)專欄結轉至—(轉出未交增值稅)專欄,那(減免稅款)等專欄怎么辦,繼續(xù)下年累計么?謝謝
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2019-06-28
老師,應交增值稅下的二級科目,減免稅額,轉出未交增值稅,進項稅額,具體如何使用?有點糊涂 謝謝!
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2016-05-26
營改增之后,變賣廠房,除了本身廠房的增加額交納增值稅之外,增加額部分還要交納哪些稅種?土地增值稅呢?
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2016-09-24
1、A餐飲店(一般納稅人)本月取得含稅收入106萬元,當月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷商購入蔬菜、海鮮等食材,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額合計2.8萬元,支付店面租金取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為1萬元,新購買的用于日常送貨的小貨車,取得的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明增值稅1萬元,所有發(fā)票當期都認證通過,請問,A餐飲店當月應納增值稅? 2、某運輸企業(yè)(一般納稅人)本月取得交通運輸收入109萬元(含稅),當月外購汽油,取得專票注明價款10萬元購入運輸車輛取得專票注明價款20萬元),發(fā)生的聯(lián)運支出取得專票注明運費50萬元。計算該納稅人本月應納增值稅額。
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2020-04-17
結轉增值稅 借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 結轉銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 為什么要做這一筆?
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2019-05-24