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你好,老師,公司固定資產(chǎn)車(chē)賣(mài)掉了,做了無(wú)票收入報(bào)了增值稅和附征稅,賬務(wù)處理里面處置的價(jià)款做了固定資產(chǎn)清理,可是這樣增值稅本年累計(jì)收入和所得稅收入就不一樣了
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2018-10-20
想了解一下玻璃加工企業(yè)的成本核算方法及該類(lèi)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度
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2020-02-15
老師,我們是招商引資來(lái)的,單位也是新成立的,和我們區(qū)管委會(huì)有補(bǔ)充投資協(xié)議,協(xié)議有關(guān)內(nèi)容見(jiàn)下圖,目前還在建設(shè)階段,未投產(chǎn),我手上只有投資協(xié)議,目前打樁打了一半了,收到按下圖2計(jì)算的第一筆扶持金,是區(qū)財(cái)政轉(zhuǎn)入他們?nèi)Y企業(yè)又轉(zhuǎn)到我們公戶(hù),摘要扶持金,這個(gè)收入我怎么入賬尼?按啥準(zhǔn)則。問(wèn)題二,今年不一定能投產(chǎn),我這個(gè)收入怎么申報(bào)增值稅?問(wèn)題三,這個(gè)年底匯算清繳怎么報(bào)啊?算不征稅收入嗎?我只有投資協(xié)議,需要怎么做?不征稅收入有人說(shuō)不用備案,又有人說(shuō)需要備案,到底需要備案嗎?
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2019-09-03
登錄自然人稅收管理系統(tǒng),顯示請(qǐng)求參數(shù)非法
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2019-09-03
. [單選題] 根據(jù)増值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷(xiāo)售貨物行為征收增值稅的是( ) A.購(gòu)進(jìn)貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目 B.購(gòu)進(jìn)貨物用于免稅項(xiàng)目 C.購(gòu)進(jìn)貨物用于無(wú)償贈(zèng)送其他單位 D.購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利 老師,這道題答案為什么不選D啊
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2018-03-12
增值稅申報(bào)是營(yíng)改增測(cè)算表里選的其他現(xiàn)代服務(wù),扣款時(shí)顯示的卻是企業(yè)管理服務(wù),這兩者有關(guān)系嗎
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2018-11-07
去年做了一筆利息收入0.02分,做成了借:銀行存款0.02 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-利息收入0.02,今年已經(jīng)跨年,該怎么調(diào)整呢
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2020-03-18
老師,請(qǐng)問(wèn)房租押一付三(2300一個(gè)月租金),中介費(fèi)2300。是不是這樣做賬: 1 借:其他應(yīng)收-押金 2300 管理費(fèi)用 -中介費(fèi) 2300 管理費(fèi)用-租金 6900 貸:銀行存款 11500
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2024-01-15
收到幫總辦的人代繳社保,以前已經(jīng)墊付了,現(xiàn)在收回2017及2018年全年代繳社保,分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)收對(duì)嗎?假設(shè)之前直接是借管理費(fèi)用,貸銀行存款的話,那么收回2017年和2018年代繳的社保,又要怎么做分錄?
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2018-11-29
老師你好,我公司在今年4月的時(shí)候鍋爐改造,付了50萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)做的分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。11月的時(shí)候政府作為鍋爐改造扶持返還我們41萬(wàn)元。我是否可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢?借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入41萬(wàn)
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2019-11-18
本月銀行劃扣2個(gè)員工社保費(fèi) 單位承擔(dān)2652 員工承擔(dān)1196.25 會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用~社保費(fèi)2652 其它應(yīng)收款~社保費(fèi) 1196.25 貸銀行存款3848.25 這樣對(duì)嗎?
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2018-09-07
做外賬的時(shí)候,借:庫(kù)存現(xiàn)金10萬(wàn),貸:實(shí)收資本10萬(wàn),然后這些庫(kù)存現(xiàn)金就直接用于管理費(fèi)用成本了,沒(méi)有借銀行存款,貸庫(kù)存現(xiàn)金這一步,這樣做是不是有坐支現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)
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2019-11-08
8月支付8-9月份的房租,沒(méi)有收到發(fā)票,做八月份的賬,借:其他應(yīng)收-** 1000貸:銀行存款1000 看同事還做了筆 預(yù)提房租費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:預(yù)提費(fèi)用 感覺(jué)看不懂啊
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2018-10-30
您好老師,我公司2018年服務(wù)性收入占總收入一半以上,符合增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減10%政策,但是進(jìn)項(xiàng)稅一直留抵 因?yàn)槲宜?019年收入全部為簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)征增值稅。2020年我司有部分非簡(jiǎn)易征收的利息收入(當(dāng)天無(wú)服務(wù)性收入),是否當(dāng)月確認(rèn)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅10%呢?如果可以 麻煩告知憑證如何做
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2020-03-03
我們總公司是軟件企業(yè),可以享受增值稅即征即退的稅收優(yōu)惠,那么子公司也可以和總公司一樣享受即征即退的優(yōu)惠嗎
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2017-11-20
請(qǐng)問(wèn)老師,我們企業(yè)是國(guó)有企業(yè),這個(gè)征信報(bào)告是哪里出的?
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2020-02-26
你好,建筑企業(yè),項(xiàng)目2019年發(fā)生了50萬(wàn)左右的支出(沒(méi)有開(kāi)票,是今年才開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票),今年3月開(kāi)具了130萬(wàn)的發(fā)票。因?yàn)橐郧笆呛硕ㄕ魇?,所以代理記賬公司,直接把支出計(jì)入成本,并結(jié)轉(zhuǎn)了。但今年改為查賬征收,又是今年才開(kāi)的130萬(wàn)的銷(xiāo)售發(fā)票,所以導(dǎo)致利潤(rùn)比較高,請(qǐng)問(wèn)去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以調(diào)為預(yù)付賬款嗎?
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2020-04-10
老師您好,我司是購(gòu)貨方,19年7月份原分錄:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。12月給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,1月份才收到對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是不是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字) ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)付賬款(紅字)
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2020-02-20
新開(kāi)的公司,登錄自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶(hù)端,申報(bào)個(gè)稅顯示企業(yè)信息不存在或無(wú)需下發(fā)是什么意思啊。是沒(méi)有去稅務(wù)局獲取報(bào)稅信息嗎?
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2019-03-14
項(xiàng)目掛靠,算出來(lái)是多少才算合適,比如合同是100W,管理費(fèi)是3%,所得稅是2%,增值稅3%
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2023-04-07