老師您好,我司是購貨方,19年7月份原分錄:借:管理費用-辦公費,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款。12月給對方開了紅字信息表,1月份才收到對方開的紅字發(fā)票,請問是不是借:管理費用-辦公費(紅字) ,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應付賬款(紅字)
Snowflake
于2020-02-20 18:52 發(fā)布 ??1412次瀏覽
- 送心意
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2020-02-20 18:53
你們是企業(yè)會計準則 還是小企業(yè)會計準則呢?
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借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

借 :管理費用-冰箱 688.79
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進項轉(zhuǎn)出
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費用
借: 管理費用 110.21
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44

你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
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Snowflake 追問
2020-02-20 19:16
馬老師 解答
2020-02-20 19:20
Snowflake 追問
2020-02-20 19:56
馬老師 解答
2020-02-20 20:09