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老師,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)不需要繳納增值稅,那季末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借方記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那貸方:是記入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益,這兩個(gè)科目記入哪個(gè)合適?記入營(yíng)業(yè)外收入是有二級(jí)明細(xì)么?
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2025-09-20
老師,您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵,轉(zhuǎn)入留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項(xiàng)稅額分別有什么區(qū)別
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2022-03-12
抵減值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個(gè) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款),借方有余額,不用結(jié)平它嗎?
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2019-06-11
一般納稅人,到2019年底,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平,是用以前年度損益調(diào)整科目???還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額?用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫(xiě)呀?請(qǐng)教老師
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2020-07-07
甲公司將其持有的交易性金融資產(chǎn)全部出售,售價(jià)為2640000元;出售前該金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值為25700000元;甲公司購(gòu)入該交易性金產(chǎn),支付價(jià)款26000000元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000元)。假定不考慮其他因素,適用的增值稅稅率為考6%,該項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅為()元。 A.39622.64 B.7000 C.22641.51 D.400000
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2022-03-20
房產(chǎn)交換中由哪一方來(lái)交土地增值稅
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2019-03-30
撻定的定金怎么做賬啊,交不交增值稅
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2017-06-15
只交增值稅,先不交所得稅,可以領(lǐng)票嗎
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2020-07-04
有留 抵不交增值稅,那還用交附加稅嗎
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2022-04-14
內(nèi)賬需要反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎
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2019-02-01
小微企業(yè)沒(méi)有增值稅季度超過(guò)45萬(wàn)要不要交增值稅呢
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2021-10-25
繳完增值稅后,未交增值稅貸方還有余額要怎么處理呢
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2022-01-19
應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷(xiāo)項(xiàng)增值稅的期初余額分別記哪方
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2019-06-04
補(bǔ)提增值稅怎么做分錄,上個(gè)月轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)少了~
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2018-05-03
我想問(wèn)問(wèn)預(yù)繳增值稅要怎么做, 分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ,同時(shí)同月如果開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理啊?
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2018-11-11
請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)的820元是不是可以全額抵扣增值稅?那“借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)820”應(yīng)該在實(shí)際抵扣時(shí)怎么做賬,直接沖“借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)820”嗎?
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2019-04-22
是建筑行業(yè),發(fā)票收入計(jì)提時(shí)做了應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額,預(yù)繳稅費(fèi)時(shí)做了應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,這樣對(duì)嗎?還是預(yù)繳是也要做應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
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2018-09-18
我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度收入3萬(wàn),可以免交增值稅.那這個(gè)免交的增值稅是3月份做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,還是第二季度再做這個(gè)賬務(wù)處理
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2018-04-11
老師,一季度交了211的增值稅,這個(gè)是代開(kāi)專(zhuān)票時(shí)交的,普票沒(méi)超30萬(wàn)就不交增值稅,但是軟件里期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)出來(lái)個(gè)免交增值稅211,這個(gè)不用管還是怎么處理一下?
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2023-07-20
老師,月末繳納增值稅分錄怎么寫(xiě),我是收到專(zhuān)票用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,開(kāi)出發(fā)票:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額月末計(jì)提和繳納時(shí)怎么做分錄,
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2019-10-16