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請問,我是外貿(mào)型企業(yè),出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎?我已經(jīng)有廠家開的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票,我自己是否還需要自己開銷項(xiàng)發(fā)票?2019-04-22 12:12
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2019-04-22
一般納稅人是不是都有金稅盤開票,有個(gè)大型游樂園平時(shí)不開票給游客,買的材料費(fèi)開很多增值稅發(fā)票抵扣,她既然沒開,拿票抵扣干什么?
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2017-12-03
公益性組織會(huì)需要開具發(fā)票么?是什么類型的發(fā)票?專票能開么?<br>還有,公益組織如何報(bào)稅?<br>增值稅?所得稅?都要繳納么?
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2019-03-03
在編制t型賬戶時(shí) 是不是只有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅的明細(xì)是固定設(shè)置的,統(tǒng)一的。別的應(yīng)交稅費(fèi)的2級(jí)明細(xì),統(tǒng)統(tǒng)歸為應(yīng)交稅費(fèi)就可以了?
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2017-12-13
請問下我這邊采購人員想購買一個(gè)小型的工程用的機(jī)器,價(jià)值15000元左右,我們想要增值稅專用發(fā)票,結(jié)果那個(gè)經(jīng)營部說他們不能開增值稅專用發(fā)票,要哪個(gè)機(jī)器的廠家才能開,這樣的話發(fā)票的章和發(fā)貨單的章就不一致了,入賬有問題沒啊。
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2021-05-26
2016年12月31日,甲公司庫存一批用于生產(chǎn)W型機(jī)床的M材料。該批材料的成本為80萬元,可用于生產(chǎn)10臺(tái)W型機(jī)床,甲公司將該批材料加工成10臺(tái)W型機(jī)床尚需投入50萬元。該批M材料的市場銷售價(jià)格總額為68萬元,估計(jì)銷售費(fèi)用總額為0.6萬元。甲公司尚無W型機(jī)床訂單。W型機(jī)床的市場銷售價(jià)格為12萬元/臺(tái),估計(jì)銷售費(fèi)用為0.1萬元/臺(tái)。 2016年12月31日,甲公司對存貨進(jìn)行減值測試前,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備——M材料”賬戶的貸方余額為5萬元 假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)及其他因素。
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2021-04-13
7. 甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)。原材料成本為20 000元,支付的加工費(fèi)為7 000元(不含增值稅),消費(fèi)稅稅率為10%,材料加工完成并已驗(yàn)收入庫,將直接用于銷售(售價(jià)不高于受托方計(jì)稅價(jià)格)。雙方均為增值稅一般納稅人企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。則該委托加工材料收回后的入賬價(jià)值是( )元。 A.20 000 B.27 000 C.30 000 D.31 190 參考答案:C 我的答案:B 委托外單位加工收回后直接對外銷售的,消費(fèi)稅計(jì)入委托加工材料的成本。(1)發(fā)出委托加工材料借:委托加工物資——乙企業(yè) 20 000 貸:原材 B?
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2020-03-31
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),出口貨品,老師能給我說一下,銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本,交的增值稅(怎么計(jì)算的),申請退稅,自己最后收到退稅的會(huì)計(jì)分錄么。謝謝老師。
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2019-06-20
老師,就是買了金稅盤,河北航天給開了一個(gè)增值稅專用發(fā)票嗎。認(rèn)證好了不是需要上傳明細(xì),上傳明細(xì)時(shí)有選擇抵扣類型,是選擇費(fèi)用抵扣嗎?
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2016-09-23
生產(chǎn)型出口免抵退備案,如果進(jìn)項(xiàng)不夠內(nèi)銷,是可以抵扣出口部分的進(jìn)項(xiàng)后,繳納內(nèi)銷增值稅就可以,還是需要吧出口部分的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出處理?
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2021-06-08
一般納稅人11個(gè)點(diǎn),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是小規(guī)模普通發(fā)票,或者是增值稅發(fā)票17個(gè)點(diǎn),13個(gè)點(diǎn)。取的三種類型對公司有沒有很大影響?有盈虧?
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2017-04-24
請問老師增值稅一般納稅人屬于小型微利企業(yè)他們的企業(yè)所的稅的優(yōu)惠政策是什么如何來計(jì)算呢能舉例說明嗎?屬于鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的
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2017-10-23
增值稅小規(guī)模納稅人是什么類型企業(yè),小規(guī)模不是不用考慮進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)嗎,小規(guī)模企業(yè)能開專用發(fā)票嗎,小規(guī)模是三個(gè)月進(jìn)行一次納稅申報(bào)嗎
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2019-02-26
我們酒店用充值卡抵充了一筆裝修工程款,充值及消費(fèi)時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?抵充金額充值了N張卡
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2019-10-02
第一題 1.甲商店 (增值稅-一般納稅人) 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1) 向棗農(nóng)收購一批紅棗,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價(jià)30000元 (2) 銷售煙酒商品取得含稅價(jià)款4095000元,另收取食品包裝袋價(jià)款2340元 (3) 將一批自制糕點(diǎn)作為職工福利,成7020元 (4) 以經(jīng)營租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元,支付設(shè)備維修費(fèi),取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5) 將一臺(tái)2008年3月購進(jìn)的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉(zhuǎn)讓價(jià)為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當(dāng)月通過認(rèn)證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問題: (1)當(dāng)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額為多少元? (2) 當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為多少元? (3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅合計(jì)為多少元?
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2023-11-06
生產(chǎn)型生產(chǎn)型房產(chǎn)稅如何征收
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2015-10-22
小型企業(yè)和微型企業(yè)什么區(qū)別?
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2023-03-21
我們公司實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制,廣告費(fèi)有兩種模式,一種是月初計(jì)提上月的實(shí)際消耗,然后按消耗付款 另一種比較麻煩,是消耗每月大概都可以知道,然后計(jì)提,付款時(shí)不按消耗付而是按一定金額算作充值 賬務(wù)處理舉例如下:按實(shí)際的消耗計(jì)提廣告費(fèi) 1.借:廣告費(fèi) 106 貸:預(yù)付賬款:106 2.借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 6 貸:廣告費(fèi) 6 充值212元,對方按充值金額開票,賬務(wù)處理 1.借:預(yù)付賬款 212 貸:銀行存款 212 2.借 :應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 12 貸:廣告費(fèi) 12 后續(xù)再對充值和實(shí)際消耗的差異做調(diào)整 3.借:廣告費(fèi) 106 貸:預(yù)付賬款 106 4.借:廣告費(fèi) 6 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 6 請問老師1.您覺得第二種模式怎么做賬好? 2.我做的帳實(shí)際是以收付實(shí)現(xiàn)做了,有哪些問題呢?
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2019-07-09
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月經(jīng)營狀況如下: 業(yè)務(wù)一:用高粱生產(chǎn)的食用酒精作為酒基,生產(chǎn)42度清香白酒,當(dāng)月銷售25噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元。 業(yè)務(wù)二:將自產(chǎn)的食用酒精作為酒基,加入食品添加劑調(diào)制成20度的配制保健酒(有國食健字批號(hào)),當(dāng)月全部銷售,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額22萬元。 業(yè)務(wù)三:生產(chǎn)14度青梅酒一批,將90%的青梅酒對外銷售,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元,款項(xiàng)未收到。 業(yè)務(wù)四:將剩余10%的青梅酒用于生產(chǎn)酒心巧克力,采用賒銷方式銷售、不含稅總價(jià)為20萬元,貨已經(jīng)交付,合同約定6月30日付款。 (其他相關(guān)資料:白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克,其他酒的消費(fèi)稅稅率為10%) 要求: (1)業(yè)務(wù)一應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (2)業(yè)務(wù)二應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (3)業(yè)務(wù)三應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (4)業(yè)務(wù)四應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2022-04-16
不太能理解,中小型企業(yè)真賬實(shí)操及內(nèi)控流程中納稅籌劃一節(jié),講到預(yù)算應(yīng)交增值稅=不含稅銷售金額*標(biāo)準(zhǔn)稅負(fù),為什么不考慮進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2017-10-12