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我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人每個(gè)月都是代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,分錄是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是記入未交增值稅還是記應(yīng)交增值稅
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2019-04-12
018年6月購(gòu)進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬(wàn),已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已付,但增值稅專(zhuān)用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是(?? )。(本題5分)?A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額)16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出)16?C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
因?yàn)檎邇?yōu)惠減免稅額,想問(wèn)一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來(lái)?
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2023-12-08
公司的車(chē)過(guò)戶(hù)了賣(mài)了,原來(lái)進(jìn)來(lái)的是普通發(fā)票,未抵扣增值稅,現(xiàn)在賣(mài)車(chē)需要交增值稅嗎
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2019-05-10
老師,比如現(xiàn)在是4月1號(hào)了,我開(kāi)始申報(bào)增值稅和其他稅種,同時(shí)繳納各種稅款,繳納稅款的時(shí)候應(yīng)該填寫(xiě)記賬憑證: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里,還是裝訂在4月份的憑證里面?
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2020-04-01
老師“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目?!边@個(gè)會(huì)計(jì)分錄不明白呢
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2019-04-19
老師,你好,我們公司是一般納稅人,想問(wèn)下工商年報(bào)的納稅總額應(yīng)該看應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)科目,是看應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎?
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2021-03-26
就是認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額,月底到了,把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到哪兒?未交增值稅? 再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到未交?
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2016-12-28
增值稅加計(jì)遞減繳納時(shí),賬務(wù)處理直接計(jì)入其他收益,那還需要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)遞減)科目來(lái)體現(xiàn)嗎?我們之前的會(huì)計(jì)是除了在繳納的時(shí)候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:銀行存款與其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值是(增值稅加計(jì)遞減)貸:其他業(yè)務(wù)收入(加計(jì)遞減收益)
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2020-01-10
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅,這個(gè)是用金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎,
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2017-01-05
甲公司為增值稅一般納稅人。主要開(kāi)展商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。原材料來(lái)用實(shí)際成本核算,2020 年12 月該公司發(fā)生有關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)2日. 因經(jīng)營(yíng)范圍轉(zhuǎn)型,向乙公司銷(xiāo)售原材料一批,其成本為 26 萬(wàn)元,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)月發(fā)票上注明的價(jià)款為 30 萬(wàn)元,增值稅稅額為 3.9 萬(wàn)元,款項(xiàng)尚末收到,當(dāng)日材料已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件. (2)16 日,找照合同約定,收到乙公司開(kāi)出的一張期限為 3 個(gè)月。不帶息的銀行承兌匯票,面值為 33.9 萬(wàn)元,抵付 2 日購(gòu)進(jìn)原材料所欠的全部款項(xiàng)。 (3)25日,按采購(gòu)合同約定以銀行存款預(yù)付采購(gòu)丙公司原材料款 22.6 萬(wàn)元,31日.收到原材料并驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為 50 萬(wàn)元、增值稅稅額為 6.5萬(wàn)元此項(xiàng)業(yè)務(wù)余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓結(jié)清。
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2021-12-29
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應(yīng)交增值稅 但是還沒(méi)有交 分錄借:現(xiàn)金 5000貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4500 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅500 元 一未交 應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-12
我看病的的錢(qián)要開(kāi)發(fā)票 開(kāi)治療費(fèi)公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
小微企業(yè)月達(dá)不到2萬(wàn)元,假如收入是1萬(wàn)元的分錄是不是這樣做,借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅291.26,然后再將未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呀?
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2017-05-24
我們異地預(yù)交稅金,不結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),因?yàn)轭A(yù)交是是按照工程項(xiàng)目核算,而未交增值稅是不按照項(xiàng)目核算,統(tǒng)一交的,那么如果我們結(jié)轉(zhuǎn)了,會(huì)導(dǎo)致不能計(jì)算每一個(gè)項(xiàng)目所交的稅金。但是這樣導(dǎo)致了我們預(yù)交增值稅科目余額累計(jì)很大,這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
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2020-05-24
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2023-11-20
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤(rùn) 貸:費(fèi)用,借:收入 貸:本年利潤(rùn),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 這一步呢?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-20
老師,你好之前做的應(yīng)交稅費(fèi)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)未見(jiàn)增值稅,附加稅分錄,借營(yíng)業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅1500貸應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅,現(xiàn)在已經(jīng)繳納了,并且還有100的滯納金,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
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2020-07-07
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤(rùn) 貸:費(fèi)用,借:收入 貸:本年利潤(rùn),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 這一步呢?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-25
去年開(kāi)了一張發(fā)票,因?yàn)轫?xiàng)目未完工,未確認(rèn)收入,對(duì)方也未回款。開(kāi)票當(dāng)月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20