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3月份購(gòu)買(mǎi)汽車(chē),現(xiàn)在報(bào)第一季度企業(yè)所得稅可以一次性抵扣到第一季度嗎?
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2019-04-13
季度申報(bào)企業(yè)所得稅,一個(gè)季度下來(lái)是虧損,其中有一個(gè)月有利潤(rùn)要不要計(jì)提?
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2019-10-13
請(qǐng)問(wèn),本季度應(yīng)交10000元所得稅,之前可彌補(bǔ)虧損,請(qǐng)問(wèn)本季度的10000還需要計(jì)提嗎?
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2020-01-07
每季度末都要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎,如果是季度是虧損的話就不用計(jì)提了是嗎
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2016-10-09
小規(guī)模季度企業(yè)所得稅為10萬(wàn),超過(guò)9萬(wàn)了,增值稅是季度末按全額10萬(wàn)繳納?
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2018-01-29
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),這個(gè)月該申報(bào)21年四季度稅了,不會(huì)申報(bào),需要繳納稅款,增值稅和企業(yè)所得稅,增值稅是看利潤(rùn)表上四季度的營(yíng)業(yè)收入??1%嗎?企業(yè)所得稅是看利潤(rùn)表上的哪個(gè)數(shù)計(jì)算稅率?
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2022-01-13
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)去年申報(bào)的個(gè)稅被申訴了,今年1月份也有這個(gè)人,已經(jīng)去修改過(guò)個(gè)稅申報(bào)表了,現(xiàn)在有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,調(diào)整今年1月份的企業(yè)所得稅的報(bào)表,我們是一個(gè)季度申報(bào)一次企業(yè)所得稅,我可以在第三季度申報(bào)時(shí)直接修改嗎,還是必須去稅局修改第一季度的企業(yè)所得稅的報(bào)表?時(shí)間截止到明年的2月份
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2021-09-18
建筑勞務(wù)公司季度申報(bào)所得稅是按含稅收入*比較預(yù)交稅金,還是按當(dāng)季的利潤(rùn)交所得稅?
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2019-07-02
老師 我這個(gè)表格怎么樣 季度企業(yè)所得稅才能交100了 怎么是本期應(yīng)補(bǔ)所得稅是0啊 13列減實(shí)際已繳納所得稅額100 是指的上季度繳納的所得稅吧 還有 L15減:符合條件的小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額 400.18這個(gè)金額是怎么出來(lái)的 15列怎么提示本季度應(yīng)繳納所得稅0啊 這個(gè)是小規(guī)模納稅人麻煩老師給說(shuō)一下吧 實(shí)在搞不明白了
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2020-10-09
如果以前年度虧損15萬(wàn),今年第二季度盈利5萬(wàn),第二季度所得稅申報(bào)是否可以彌補(bǔ)以前年度虧損?
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2018-06-20
17年一季度所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損本期數(shù)字怎么填?
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2017-04-07
一季度盈利,但以前年度虧損,是不是不用預(yù)交所得稅了?
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2017-04-06
所得稅第四季度預(yù)交的時(shí)候??梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-03-25
企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,可不可以補(bǔ)虧以前年度的
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2023-07-18
老師請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅是按季度預(yù)交,年度再匯算清繳。我們公司年度預(yù)算利潤(rùn)總額為100萬(wàn)元(假如沒(méi)有應(yīng)納稅調(diào)整),我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬(wàn)元。如果我1、2季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅25萬(wàn),是否說(shuō)我3季度不應(yīng)利潤(rùn)總額。如能這樣做:3季度利潤(rùn)總額為10萬(wàn)元,4季度利潤(rùn)總額為-10萬(wàn)元,也不可行?
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2016-10-18
2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表的所得費(fèi)用比2019年度的應(yīng)交所得稅額大,因?yàn)?018年度有彌補(bǔ)以前年度虧損,那么2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整所得稅費(fèi)用與匯算清繳中的所得稅一致嗎?
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2020-06-24
老師,請(qǐng)著我們第二季度有所得稅稅額的,但是看到的是作的0申報(bào)的,第三季度是作的延緩繳納企業(yè)所得稅額的,這種第二季度有利潤(rùn)額的這種要怎么處理呢
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2020-11-23
如果公司沒(méi)有取得收入,增值稅是零申報(bào)的,季度企業(yè)所得稅都是虧損的,申報(bào)表上預(yù)繳的所得稅稅額是0,那所得稅年報(bào)匯算清繳的時(shí)候可以零申報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)有什么影響? 公司是2015年12月成立的,圖上2016年10月-12月季度企業(yè)所得稅申報(bào)情況
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2017-02-10
就是現(xiàn)在二季度企業(yè)盈利了 ( 按二季度和彌補(bǔ)虧損后) 那么就是要上企業(yè)所得稅 但是觀看一整年的話是虧損情況 后面費(fèi)用票和工資就可以把二季度的利潤(rùn)低完 如果現(xiàn)在第二季度上企業(yè)所得稅的話 后面就要退稅 現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅該怎么申報(bào)
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2022-07-12
是這樣的,我公司今年一季度的利潤(rùn)表之前會(huì)計(jì)報(bào)送的金額和賬上的實(shí)際報(bào)表不一致,為了不交所得稅少報(bào)了20萬(wàn)的利潤(rùn),我二季度沒(méi)有改,現(xiàn)在報(bào)三季度時(shí)想調(diào)整但又怕補(bǔ)稅和滯納金,而且三季度利潤(rùn)只有3萬(wàn),四季度預(yù)計(jì)是虧損,我應(yīng)該如何調(diào)整才不交稅呢
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2023-10-18