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去年9月少記收入,但一直是留抵,現(xiàn)在查補(bǔ)稅款,今年7月份實(shí)現(xiàn)稅款,現(xiàn)在入庫并交滯納金(從7月征期結(jié)算開始計(jì)算),增值稅納稅申報(bào)表和所得稅納稅申報(bào)表都已調(diào)整。1、去年9月和12月的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎?2、具體調(diào)整哪些內(nèi)容?3、賬務(wù)調(diào)整處理在本月嗎?
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2019-09-18
把流程表述一下你看看申報(bào)工作還有什么疏漏不:1月末之前在這個系統(tǒng)里認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上傳給稅務(wù)局,2月初在開票系統(tǒng)中點(diǎn)擊上報(bào)匯總,3進(jìn)入國稅申報(bào)系統(tǒng)填寫增值稅納稅申報(bào)表,發(fā)送報(bào)表,申報(bào)扣款,4在國稅申報(bào)系統(tǒng)填寫代征地稅表,5進(jìn)入地稅申報(bào)系統(tǒng),再次填寫地稅申報(bào)表,發(fā)送申報(bào),6進(jìn)入個稅申報(bào)模塊,填寫申報(bào)表,發(fā)送申報(bào),7申報(bào)成功后打印繳款書,去銀行繳款,8國地稅申報(bào)扣款完成后到開票系統(tǒng)清盤。9打印國地稅申報(bào)表。您看看還有什么以后得沒有做的工作不。
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2017-03-06
營改增都是和貨物銷售的增值稅 同一張表申報(bào)了,那要怎么分出來呢?
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2018-10-08
老師,浩博電子的報(bào)稅那塊,增值稅申報(bào)時,1200元是免稅的,不用交稅,那表格里卻有1200,我不太明白,應(yīng)該是0申報(bào)才能啊,不含稅銷售收入委度不超過9萬,可以免交增值稅,為什么增值稅申報(bào)表里還是要交1200?
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2016-12-29
增值稅、個稅、財(cái)務(wù)報(bào)表過了申報(bào)到哪申報(bào)?這次肺炎疫情萬一不能去上班?
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2020-01-26
增值稅不達(dá)起征點(diǎn)的納稅人,涉及的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表該如何申報(bào)?
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2017-05-29
季度報(bào)稅時,可以先申報(bào)繳納增值稅,過幾天再申報(bào)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
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2019-04-02
我們是小規(guī)模納稅人,有筆50萬未開票收入申報(bào),如何填寫增值稅申報(bào)表?
2/2024
2018-10-24
老師,先申報(bào)增值稅附加稅,企業(yè)所得稅要做好財(cái)務(wù)報(bào)表才可以申報(bào)是嗎
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2019-07-05
您好!我想問一下!我今天去稅務(wù)局定稅的時候定多了!明天可以改嗎?
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2020-06-10
老師您好,請問一般納稅人,購買房屋收到發(fā)票,將該房屋轉(zhuǎn)讓給別人,開具了發(fā)票。稅務(wù)局說這個稅款不用全繳了,只要交差額就好,請問增值稅納稅申報(bào),這之間抵減的增值稅是否是填寫在抵減增值稅申報(bào)表(表四)?要如何填寫???
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2020-02-17
這邊醫(yī)院上月開了二十多萬的增值稅免稅票 這個得怎么申報(bào)增值稅了 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱 得怎么選 選醫(yī)療衛(wèi)生嗎
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2019-04-05
電子稅務(wù)局中按期應(yīng)申報(bào)中財(cái)產(chǎn)和行為稅與企業(yè)所得稅綜合申報(bào)一直顯示未申報(bào)這個怎么處理
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2021-07-12
10月申報(bào)增值稅時專票報(bào)了,普票忘了申報(bào)了?,F(xiàn)在是去大廳補(bǔ)申報(bào),還是更正10月申報(bào)表?
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2019-01-14
增值稅申報(bào)表,本年累計(jì)一欄要填嗎?季度申報(bào)所得稅累計(jì)金金額要填嗎
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2015-08-30
老師,公司是小規(guī)模納稅人,第一季度繳納增值稅1萬多,因是生活服務(wù)免稅,在稅務(wù)局申請留抵以后增值稅,這個季度需繳增值稅170元,申報(bào)表要怎么填?
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2020-07-06
您好咨詢您一下,小規(guī)模代開增值稅,然后當(dāng)月作廢了發(fā)票,但增值稅沒有退,在本月申報(bào)中應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù),請問附加稅在申報(bào)表中也要填報(bào)負(fù)數(shù)嗎
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2019-10-18
老師幫我看一下申報(bào)表填的對不對?有3%專票,有1%普票。3%預(yù)繳了增值稅和城建稅,請指導(dǎo)填申報(bào)表和附表
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2023-10-19
老師,3月稅率從3檔調(diào)為1檔,可是賬上入賬的增值稅,余額是按照1檔,申報(bào)表是按照3檔去申報(bào),這樣增值稅明細(xì)表的余額(假如滿足季度30萬以內(nèi)可以免繳納增值稅)和申報(bào)表的小微企業(yè)免稅額對不上,老師,能麻煩你解答一下么?謝謝了。
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2020-05-09
老師您好,我們公司今年3月申請了增值稅加計(jì)抵減,3月增值稅申報(bào)時,表4(稅額抵減情況表)填寫了加計(jì)抵減情況,自動運(yùn)算之后增值稅總表應(yīng)納稅額金額為負(fù)數(shù),請問這樣可以申報(bào)嗎?還是哪里填錯了需要改呀?怎么做賬務(wù)處理呢?
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2023-04-20