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第一次做出口,收匯金額為30萬(wàn),開(kāi)了30萬(wàn)(含稅金額)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅納稅 申報(bào)表留底稅額為41379.31,但出口退稅申報(bào)系統(tǒng)可以退稅300000*0.16=48000,說(shuō)明我進(jìn)項(xiàng)票不夠是吧
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2018-11-07
老師外貿(mào)企業(yè)用于出口的貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后能用來(lái)申報(bào)出口退稅嗎
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2019-04-26
8月份出口一票貨物,在8月份已經(jīng)按8月匯率開(kāi)具了發(fā)票,但是報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)顯示是9月份出口,請(qǐng)問(wèn):這種情況,申報(bào)退稅,錄入出口退稅系統(tǒng)時(shí),按8月匯率還是9月匯率?請(qǐng)問(wèn)這種情況是要在退稅系統(tǒng)更改這份報(bào)關(guān)單的匯率就可以了嗎?
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2019-11-07
出口退稅備案 稅務(wù)局給反饋個(gè)數(shù)據(jù)包 需要在出口退稅系統(tǒng)里導(dǎo)入 在哪里導(dǎo)入 沒(méi)找到導(dǎo)入的地方
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2019-11-15
老師咨詢(xún)一下,出口退稅系統(tǒng)在填報(bào)關(guān)單時(shí)提示此報(bào)關(guān)單信息已出現(xiàn)在出口貨物信息表中是否覆蓋是什么意思
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2019-08-10
這個(gè)月增值稅有留底稅額,申報(bào)出口退稅提示這個(gè),是哪里出問(wèn)題了,那增值稅我已經(jīng)申報(bào)了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報(bào)表的時(shí)候這邊數(shù)據(jù)和增值稅是一致的呢
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2023-01-07
出口退稅系統(tǒng)里單位是千克,開(kāi)了三張進(jìn)項(xiàng)票,是按照單位為張開(kāi)的,退稅系統(tǒng)里怎么輸
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2017-04-06
單位銷(xiāo)售國(guó)外的貨物開(kāi)始到出口退稅的流程:是不是電子口岸查詢(xún)到退稅的報(bào)關(guān)單后,進(jìn)入出口退稅系統(tǒng)申報(bào)后到出口退稅綜合平臺(tái)預(yù)申報(bào)?先后順序是什么呢
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2018-04-16
出口退稅系統(tǒng)中出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中的美元匯率是要填出口日1號(hào)的匯率么?人民幣離岸價(jià)是用美元離岸價(jià)*美元匯率么?
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2017-04-12
出口退稅備案 稅務(wù)局給反饋個(gè)數(shù)據(jù)包 需要在出口退稅系統(tǒng)里導(dǎo)入 在哪里導(dǎo)入 沒(méi)找到導(dǎo)入的地方
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2017-05-15
老師 國(guó)稅2016年第29號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅 跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告 如果租用國(guó)內(nèi)集裝箱用于出口貨物用,出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優(yōu)惠嗎?
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2024-07-01
出口退稅,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率了怎么辦,上月開(kāi)錯(cuò)的,這月才發(fā)現(xiàn),本來(lái)是免稅的,然后開(kāi)成17%了
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2019-10-10
外貿(mào)企業(yè)的帳務(wù)憑證不完整,怎么沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額和出口退稅的的計(jì)算和涉稅處理
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2015-04-18
非營(yíng)業(yè)性醫(yī)療機(jī)構(gòu)如何申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛?在還未申請(qǐng)到免稅這段時(shí)間要繳789三個(gè)月增值稅如何繳?如后續(xù)申請(qǐng)到免稅己繳部分又如何處理?
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2018-10-14
2018年生產(chǎn)企業(yè)出口的一票貨款,已經(jīng)申請(qǐng)了退稅,現(xiàn)在還沒(méi)收齊貨款,要怎么處理呢
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2019-04-12
你好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅因單證違規(guī)原因被追繳返納的增值稅款,賬務(wù)要怎么處理?
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2019-10-25
應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅 請(qǐng)問(wèn)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要填應(yīng)交增值稅,但是上期有留抵的情況下,是不是也要計(jì)算在內(nèi) 應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅
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2020-02-25
老師,公司業(yè)務(wù)就是進(jìn)玻璃(在國(guó)內(nèi)進(jìn)),賣(mài)玻璃(全部都是出口到國(guó)外)那么是不是就不用交增值稅??? 因?yàn)槌隹诃h(huán)節(jié)是免稅的,并且在國(guó)內(nèi)進(jìn)玻璃的付出的進(jìn)項(xiàng)稅,到時(shí)候還會(huì)出口退稅返還。 我理解的對(duì)嗎?
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2019-01-25
外貿(mào)企業(yè),本月有0%退稅率的產(chǎn)品出口,這個(gè)在擎
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2017-07-30
請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司出口退稅,是只能退對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)部分的稅額嗎?
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2018-10-29