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非營(yíng)業(yè)性醫(yī)療機(jī)構(gòu)如何申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛?在還未申請(qǐng)到免稅這段時(shí)間要繳789三個(gè)月增值稅如何繳?如后續(xù)申請(qǐng)到免稅己繳部分又如何處理?
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2018-10-14
1.收購發(fā)票稅率到底開免稅還是0 2.生產(chǎn)型出口企業(yè) 本月收購發(fā)票70萬 出口金額人民幣60萬 本月無內(nèi)銷 上月沒留抵 征退稅率都是9% 問這月應(yīng)退稅或應(yīng)納稅是多少 謝謝老師解答
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2020-04-08
出口退稅,發(fā)票開錯(cuò)稅率了怎么辦,上月開錯(cuò)的,這月才發(fā)現(xiàn),本來是免稅的,然后開成17%了
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2019-10-10
先進(jìn)口 再出口 進(jìn)口的增值稅可以抵扣嗎 出口可以退稅嗎
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2019-06-17
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅 請(qǐng)問填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要填應(yīng)交增值稅,但是上期有留抵的情況下,是不是也要計(jì)算在內(nèi) 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅
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2020-02-25
老師,公司業(yè)務(wù)就是進(jìn)玻璃(在國(guó)內(nèi)進(jìn)),賣玻璃(全部都是出口到國(guó)外)那么是不是就不用交增值稅??? 因?yàn)槌隹诃h(huán)節(jié)是免稅的,并且在國(guó)內(nèi)進(jìn)玻璃的付出的進(jìn)項(xiàng)稅,到時(shí)候還會(huì)出口退稅返還。 我理解的對(duì)嗎?
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2019-01-25
老師外貿(mào)企業(yè)用于出口的貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后能用來申報(bào)出口退稅嗎
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2019-04-26
外貿(mào)企業(yè),本月有0%退稅率的產(chǎn)品出口,這個(gè)在擎
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2017-07-30
不能免征和抵減稅額=出口銷售收入*(增值稅率-退稅率),我們內(nèi)銷醫(yī)療器械13%稅率,那就是=出口銷售收入*(13%-13%),對(duì)嗎?
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2019-11-26
老師好,免抵稅額,怎么說不能抵呢。借:應(yīng)交稅費(fèi)—出口抵內(nèi)銷,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—出口退稅。不是抵內(nèi)銷了嗎,怎么說不能抵呢
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2020-03-22
老師,老板管理一家非法人A企業(yè),自己注冊(cè)一家法人B企業(yè),社保在B企業(yè)交的,那他管理這家A企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)支出費(fèi)用能直接在A企業(yè)支付給老板嗎
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2021-07-23
老師好 請(qǐng)問一下出口退稅的征退稅率差額 (征13%,退9%)何時(shí)轉(zhuǎn)入成本?是申報(bào)出口退稅時(shí)?還是收到退稅款時(shí)?
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2025-08-06
出口退稅都退哪些稅?增值稅、消費(fèi)者?附加稅退嗎?出口退稅必須是消費(fèi)稅的征收范圍?如果不屬于消費(fèi)稅的征收范圍出口就不給退稅?
1/1986
2017-08-02
2018年生產(chǎn)企業(yè)出口的一票貨款,已經(jīng)申請(qǐng)了退稅,現(xiàn)在還沒收齊貨款,要怎么處理呢
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2019-04-12
你好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅因單證違規(guī)原因被追繳返納的增值稅款,賬務(wù)要怎么處理?
1/2482
2019-10-25
出口退稅,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,出口銷項(xiàng)還可以退是嗎
1/925
2018-07-09
我的免抵退己經(jīng)申報(bào)過了,然后有一些無法收匯,現(xiàn)在稅局要我做免抵處理,還有沖減免抵退額,我要怎么操作
1/2656
2018-05-02
有沒有詳細(xì)的外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程,從報(bào)關(guān)到退稅盡量詳細(xì)的
1/877
2019-04-26
老師好,生產(chǎn)型退稅,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證嗎,深圳的企業(yè)
1/341
2022-12-16
單位是外貿(mào)公司,然后是買單出口,所以不申報(bào)退稅,那么要不要針對(duì)這單開具出口電子發(fā)票么?還有供應(yīng)商開進(jìn)來出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是退稅勾選還是抵扣勾選?還有我們的管理員很嚴(yán)格,我應(yīng)該怎么跟他講?請(qǐng)老師具體回答
1/3412
2019-01-29