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員工為公司買辦公用品,先用自己的錢付后拿來(lái)發(fā)票賬單,這么筆賬能直接 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款么
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2019-09-15
我們公司一月八號(hào)交的1.23-4.22的房租,我記帳借:待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 我們的房租沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也不打算開(kāi)了,我是每月月底借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:待攤費(fèi)用-房租費(fèi)還是2月22、3月22、4月22進(jìn)行攤銷呢
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2020-06-05
公司基建期收到600元標(biāo)書(shū)費(fèi),會(huì)計(jì)怎樣做分錄?借:銀行存款 借:管理費(fèi)用(紅字)這樣做可以嗎?沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票,
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2020-05-27
14年底來(lái)發(fā)票結(jié)算進(jìn)管理費(fèi)用,掛應(yīng)付賬款,15年初支付款項(xiàng),又再次進(jìn)費(fèi)用,兩筆分錄分別是 借 管理費(fèi)用 100 貸 應(yīng)付賬款 100,借 管理費(fèi)用 100 貸 銀行存款 100, 今年才發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)整
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2017-04-06
上一年度做賬時(shí),借款單直接做成 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 ,無(wú)發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,應(yīng)該怎么更正?
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2018-07-06
管理部門購(gòu)買文件柜可以先借管理費(fèi)用貸銀行存款,然后在借固定資產(chǎn)貸管理費(fèi)么?
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2020-07-11
老師,社保費(fèi)怎么做分錄,借:管理費(fèi)用~社保貸:銀行存款,可以嗎,還需要計(jì)提嗎
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2020-03-25
房租是按月攤銷還是按季度攤銷?稅務(wù)上有明確的規(guī)定嗎?一次性預(yù)付一年房租6萬(wàn) 付款時(shí)分錄 借:預(yù)付賬款 貸銀行存款 攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 這樣的分錄正確嗎?
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2016-08-15
老師,公司支付了一筆投標(biāo)資金占用費(fèi),怎么做分錄啊,因?yàn)榍捌谟幸粋€(gè)投標(biāo)費(fèi),我直接就做在那里的,借管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款,可以這樣做嗎?如果不可以的話要怎么做,
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2020-03-11
請(qǐng)問(wèn)做了車子保險(xiǎn)的會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用車輛保險(xiǎn),貸:銀行存款。還要每個(gè)月做攤銷嗎?
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2021-06-15
給客戶開(kāi)設(shè)計(jì)費(fèi)、展覽展示服務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi),那對(duì)應(yīng)的成本有哪些呢?比如設(shè)計(jì)費(fèi)是員工工資的話,那如何做分錄?還是按借管理費(fèi)用-工資 貸銀行存款嗎?
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2020-05-13
稅控盤服務(wù)費(fèi)可不可以用借。管理費(fèi)用~辦公費(fèi),待,銀行存款
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2020-03-30
稅控盤服務(wù)費(fèi)12月繳的,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款,現(xiàn)在1月份申報(bào)時(shí)可以抵扣,那減免的稅款憑證處理是記在1月份吧
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2023-01-06
老師 我預(yù)付房租的時(shí)候做的是 借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款 待攤的時(shí)候 借:管理費(fèi)用--房租 貸:預(yù)付賬款 對(duì)不對(duì)
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2018-10-31
我們新成立的公司,發(fā)生的開(kāi)辦費(fèi)也就是房租。裝修費(fèi)/差旅費(fèi)/招待費(fèi)這些,可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?大概有60多萬(wàn)。借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 60萬(wàn) 貸:銀行存款60萬(wàn),可以這樣嗎?
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2018-06-25
當(dāng)月的支付費(fèi)用,沒(méi)有收到發(fā)票,我先做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,可是到時(shí)拿到的是專票,還有稅額的,怎么處理呢
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2018-04-09
老師,電信公司自動(dòng)從公賬上扣款的固話費(fèi)怎么做賬?1.借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款。2.借:管理費(fèi)用;貸應(yīng)付賬款;借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款。3.借:管理費(fèi)用;貸:銀行存款。這三個(gè)哪個(gè)是對(duì)的,麻煩老師解答下
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2019-08-20
麻煩問(wèn)下報(bào)銷是多張報(bào)銷單一起報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的 做賬分錄是 借管理費(fèi)用 貸其它應(yīng)付款 借其它應(yīng)付款 貸銀行存款?
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2020-07-02
您好老師,公戶收到微信認(rèn)證費(fèi),后來(lái)又被扣除,做賬的話,摘要,收到短信認(rèn)證費(fèi) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) - 0.03 借:銀行存款 0.03 退回短信認(rèn)證費(fèi) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)0.0.3貸:銀行存款0.03
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2020-03-28
老師,我們公司基本戶上退回來(lái)一筆訴訟費(fèi),之前沒(méi)有從基本戶上轉(zhuǎn)過(guò)這筆錢,也不知道是誰(shuí)付的,分錄寫借 銀行存款(借方正數(shù)) 貸 管理費(fèi)用-其他 (借方負(fù)數(shù)) 可以嗎?
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2019-07-04