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17年2月份通行費(fèi)已經(jīng)入賬借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)通行費(fèi)可以抵扣 本月怎么做分錄沖回?
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2017-04-08
老師之前會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了她是這樣做的借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付 ;借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。導(dǎo)致賬上還掛著其他應(yīng)付;怎么調(diào)賬?
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2020-01-07
您好 借,管理費(fèi)用10 借,應(yīng)交稅費(fèi)5 貸,銀行存款15 分錄的進(jìn)項(xiàng)多記1元,已經(jīng)抵扣了 怎么調(diào)整賬呀?
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2021-09-22
之前多交的電費(fèi),退回來(lái)了,直接抵扣了當(dāng)月的電費(fèi),之前的分錄是借管理費(fèi)用,水電費(fèi)支出。貸銀行存款?,F(xiàn)在退回來(lái)的電費(fèi)也沒(méi)退回銀行,直接抵扣的,應(yīng)該怎么做分錄
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2024-07-19
教育培訓(xùn)行業(yè),是和送出去或給出去客戶計(jì)入成本,內(nèi)部使用的計(jì)入管理費(fèi)用嗎?例如采購(gòu)上課用的黑板擦,筆,玩具計(jì)入什么科目,送給學(xué)生的玩具計(jì)入什么科目?
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2020-06-21
老師,請(qǐng)教一下,建筑行業(yè)(總公司,管理及施工都是總公司未外包),要本省內(nèi)(廣東?。缡校ǚ巧钲谑校┑那闆r下,所得稅還需要預(yù)繳嗎?
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2024-08-20
籌建期,a員工報(bào)銷汽油充值費(fèi),借預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月,b員工司機(jī)提交行車記錄表。會(huì)計(jì)直接根據(jù)行車記錄表將該筆費(fèi)用直接入賬,借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),貸預(yù)付賬款,這樣操作可以嗎
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2019-03-14
通過(guò)建行發(fā)工資,然后做這個(gè)工資表,需要跟建行簽約嗎
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2019-02-01
公司有幾百萬(wàn)至幾千萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)建行,中信銀行,工行有沒(méi)有好的理財(cái)產(chǎn)品?應(yīng)該買哪種?
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2021-02-18
老師,我們公司自己建商業(yè)街,鋪面只出租,不對(duì)外出售, 這是什么行業(yè),我們現(xiàn)在正在建。我們有招商部,工程部,和財(cái)務(wù)部,綜合部。請(qǐng)問(wèn)招商部算是銷售部門嗎?
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2020-10-20
7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi) 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開(kāi)出銀行承見(jiàn)匯事100 ,余款來(lái)付。材料算來(lái)用實(shí)際本法 0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元 11.用銀行款購(gòu)入一電腦價(jià)1200元,行政管理部口使 12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元 13.計(jì)提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4 無(wú)印花稅45.6元。 15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無(wú)期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工 人庫(kù) 16.現(xiàn)全購(gòu)買公用二6000元行政部門使用。 17.將各項(xiàng)收支結(jié)本年利潤(rùn)。 18.計(jì)算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅 19.按規(guī)定提取法定盈余公積 20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
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2022-05-11
員工聚餐,如果是:1.借:管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利2.借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:現(xiàn)金這樣做分錄,對(duì)交個(gè)稅或企業(yè)所得稅有什么影響嗎?還是直接做:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)用 貸:現(xiàn)金這種簡(jiǎn)便的做法合符現(xiàn)在的新會(huì)計(jì)法規(guī)嗎?
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2017-06-15
老師好,我公司作為建筑承包人,從建設(shè)方收到的工程款,扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)后,通過(guò)公司基本戶打工程款給公司的施工員,施工員打材料款到公司基本賬戶,公司代付材料款,這種操作合法嗎?如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生的在賬務(wù)上要如何處理?附件要補(bǔ)充什么資料?
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2019-07-03
老師您好,建筑企業(yè)找臨時(shí)小工、買零散的材料都無(wú)票,無(wú)法入賬,怎么處理?
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2021-04-25
手工帳多蘭明細(xì)張管理費(fèi)用怎么沒(méi)有答案
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2017-11-15
2021年1月職工加班費(fèi)記入了管理費(fèi)用 其他支出里面,4月份進(jìn)行修改,請(qǐng)問(wèn)怎么改?
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2021-04-23
你好,郭老師!還是剛才那個(gè)問(wèn)題,管理費(fèi)用—工資下歸集的是個(gè)人保險(xiǎn)+個(gè)稅+實(shí)發(fā)工資。但是在工資表里那欄是應(yīng)發(fā)工資呀。我填報(bào)個(gè)稅也要填寫(xiě)這個(gè)數(shù)字,社保這樣也要交個(gè)稅了。
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2020-04-24
一個(gè)沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)給員工發(fā)工資,如果入管理費(fèi)用那么利潤(rùn)這塊就總是負(fù)數(shù)了,因?yàn)檫@個(gè)企業(yè)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)但是代給別人上保險(xiǎn)呢,所以入賬就試同公司的員工,這塊怎么弄合適呢
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2018-09-19
我們公司主辦會(huì)計(jì)是帶帳會(huì)計(jì),我看他每次計(jì)提的公資都是實(shí)發(fā)工資,不是應(yīng)發(fā)工資,我問(wèn)她她說(shuō)也可以,我們是小公司,她說(shuō)只要工資表沒(méi)算錯(cuò)就可以,然后社保一塊全部計(jì)入管理費(fèi)用,這樣可以嗎?
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2019-12-26
殘保金中上年在職職工工資總額的界定,是管理費(fèi)用里全年職工工資總和嗎?
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2019-09-11