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#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報(bào)企業(yè)所得稅,因年度虧損,所以我忘記了做到費(fèi)用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報(bào)表(A類 )》表中的32項(xiàng)中直接填寫了預(yù)繳318.9?,F(xiàn)在稅局說要改。請問怎么改?我該怎么做?按這種情況應(yīng)該如何報(bào)呢?表應(yīng)該如何填?
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2020-07-21
老師,這是我們公司19年全年的盈利情況,現(xiàn)在我要申報(bào)企業(yè)所得稅,一共調(diào)增32329,麻煩看一下,這個(gè)報(bào)表填的數(shù)據(jù)對不對,圖三是歷年盈利情況,請老師指教
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2020-05-25
我們所得稅是按照季度申報(bào)的 我想知道所得稅申報(bào)是按照本年累計(jì)數(shù)那一列的凈利潤計(jì)算 還是按照本月那一列的凈利潤計(jì)算
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2016-12-02
老師,前一會計(jì)在2季度申報(bào)季度所得稅時(shí),賬都沒建,但在資產(chǎn)總額中填了1萬,可以嗎
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2023-10-11
怎么查詢之前申報(bào)過的季度所得稅
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2017-03-18
去年前三個(gè)季度有利潤預(yù)繳了一點(diǎn)所得稅,享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠,四季度報(bào)表全年又虧損了四季度所得稅報(bào)表所得稅減免金額為0,現(xiàn)在匯算清繳所得稅報(bào)表減免所得稅金額是填三季度那個(gè)數(shù)還是填0
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2019-05-12
公司核定的是年度報(bào)所得稅,但是在6月申報(bào)期里出現(xiàn)了要求季度所得稅申報(bào)的推送,是直接保存不用管就可以了嗎?
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2021-07-14
季度利潤為負(fù),但是申報(bào)所得稅的時(shí)候填的零,已經(jīng)申報(bào),這個(gè)怎么改正,能在年度所得稅匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行調(diào)整嗎?
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2021-03-08
這月增值稅和所得稅按季申報(bào)。這月該報(bào)了。不需要先報(bào)了年報(bào)才能季度申報(bào)吧。兩個(gè)先報(bào) 那個(gè)有影響 嗎
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2019-04-07
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)可以更正申報(bào)多次嗎?
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2019-05-23
老師,我申報(bào)2020 1-3 月份的企業(yè)所得稅,可是上一年度的虧損沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來 是因?yàn)槲?019年最后一個(gè)季度的申報(bào)哪里有錯(cuò)嗎?麻煩老師告知一下
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2020-04-11
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中的本年累計(jì)金額, 是填寫全年的累計(jì)數(shù)還是填寫10月-12月的
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2019-01-14
老師企業(yè)所得稅匯算清繳開始了吧,我怎么找不到年報(bào)呢,只有什么關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)
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2022-03-01
季度所得稅申報(bào)表中營業(yè)收入、營業(yè)成本本年累計(jì)數(shù)是全年數(shù)還是季度數(shù)?
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2019-01-13
居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)(A類,2018版) 顯示已申報(bào)(導(dǎo)入失敗信息) ------異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:企業(yè)所得稅品目:應(yīng)納稅所得額未申報(bào),[000]----------------------老師這個(gè)怎么辦?
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2019-10-23
采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳后補(bǔ)提2018年企業(yè)所得稅,是計(jì)入所得稅費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
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2019-08-19
老師,填寫3季度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),第8行所得減免有數(shù)據(jù),第4季度利潤總額為負(fù)數(shù),第8行所得減免還可以填寫嗎
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2023-01-11
一般納稅人享受小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策應(yīng)納說所得額不超過300萬元是季度還是月度。一般納稅人是月度申報(bào)企業(yè)所得稅的呀
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2020-07-29
你好,我單位2020年第四季度所得稅申報(bào)未預(yù)交所得稅,在所得稅年報(bào)時(shí)想繳納所得稅,到時(shí)系統(tǒng)就自動(dòng)虧損彌補(bǔ)了怎么辦?
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2021-05-22
老師 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對方科目 遞延所得稅資產(chǎn) ? 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對方科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅呢?
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2019-11-24
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