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公司為內(nèi)資企業(yè)一般納稅人查賬征收企業(yè)2011年度企業(yè)所得稅匯算清繳在網(wǎng)上申報(bào)后需要再向稅務(wù)局遞交紙質(zhì)材料嗎?
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2017-06-20
老師 所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)表紅線部分是必填項(xiàng)嗎
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2019-06-05
老師,所得稅匯算清繳是這個(gè)嗎?
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2020-04-10
老師您好,所得稅匯算清繳是每年的什么時(shí)間?
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2020-07-07
公司今年剛成立半年,需要做所得稅匯算清繳嗎?
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2015-11-10
我們是建筑勞務(wù)公司,小規(guī)模納稅人,小型微利企業(yè),2018年度公司接得一個(gè)項(xiàng)目在外地,預(yù)交企業(yè)所得稅10萬元,年末計(jì)提的應(yīng)交所得稅費(fèi)用15萬元,所得稅匯算清繳后,實(shí)際應(yīng)納所得稅額8萬元,減去預(yù)交的10萬元,應(yīng)退2萬元,但因是在外地預(yù)交,公司所在地稅務(wù)局無法退稅,專管員讓自行調(diào)整賬目。問題一:如何調(diào)整?那匯算清繳是按調(diào)整后去申報(bào)還是如實(shí)申報(bào)?問題二:原賬目上預(yù)交企業(yè)所得稅10萬元,年末計(jì)提的應(yīng)交所得稅費(fèi)用15萬元,這里就有一個(gè)應(yīng)交企業(yè)所得稅的5萬元差額,但匯算清繳是要退稅的,就算不退也不需要交稅,怎么平賬?
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2019-05-27
老師好,所得稅匯算清繳,只做了管理費(fèi)用工資,其他都是零,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表要填嗎,要填的話怎么填。
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2020-05-11
所得稅匯算清繳前檢查記賬憑證,發(fā)現(xiàn)有部分未取得正規(guī)發(fā)票或者發(fā)票不合法的費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用(業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)用、福利費(fèi))和銷售費(fèi)用(差旅費(fèi)),請問這些需要納稅調(diào)增的項(xiàng)目數(shù)據(jù)填列在匯算清繳年報(bào)里的哪個(gè)位置?
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2017-05-16
跨年更正個(gè)稅申報(bào)(刪除一人),企業(yè)所得稅年度清算已經(jīng)調(diào)出,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
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2022-05-24
老師好,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,我們應(yīng)收項(xiàng)目期初有壞賬準(zhǔn)備20589.30,應(yīng)收期初原值147030,本期收回應(yīng)收賬款147030,本期應(yīng)收原值余額8100,本期計(jì)提壞賬202.50元,沖回期初壞賬準(zhǔn)備20386.8,應(yīng)收期末余額7897.50(8100-202.50)這個(gè)在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上怎么填寫,謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
老師,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生了2900,收入為0,則按60%就是1740,為什么會報(bào)錯(cuò)呢
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2023-04-12
在1月初申報(bào)2023年第四季度利潤表是500萬收入,企業(yè)所得稅交了3000多元,但是在1月底更改了10月份增值稅申報(bào),所以2023年年累計(jì)收入是545萬,那企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)表不知道怎么 填了?
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2024-03-28
老師好,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,我們應(yīng)收項(xiàng)目期初有壞賬準(zhǔn)備20589.30,應(yīng)收期初原值147030,本期收回應(yīng)收賬款147030,本期應(yīng)收原值余額8100,本期計(jì)提壞賬202.50元,沖回期初壞賬準(zhǔn)備20386.8,應(yīng)收期末余額7897.50(8100-202.50)這個(gè)在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上怎么填寫,謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
企業(yè)所得稅匯算清繳中的無形資產(chǎn)怎么填呢?為什么賬上沒有數(shù)據(jù),稅務(wù)審計(jì)卻填了數(shù)據(jù)呢
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2022-05-23
建筑公司跟農(nóng)民工簽訂的是勞動合同,每月按時(shí)做工資通用農(nóng)民工專戶按月定時(shí)發(fā)放,同時(shí)也幫每個(gè)農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅,這部分的農(nóng)民工工資在企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?
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2022-06-14
老師,2023年度印花稅多計(jì)提33元,這個(gè)月沖回,企業(yè)所得稅匯算清繳需要重新改報(bào)表嗎?賬套內(nèi)的本月未分配利潤比年初多33 ,這個(gè)要不要改年初數(shù)據(jù)???
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2024-04-09
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)自年度終了后一定期限內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。該期限是三個(gè)月內(nèi)不是嗎?
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2019-08-03
老師您好!我家用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完,2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬元,這筆退稅怎么做分錄?
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2020-07-09
我們企業(yè)是采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有一項(xiàng)問是否采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2019年版),應(yīng)該選是還是否
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2020-04-24
項(xiàng)目上管理人員開經(jīng)營所得,稅率是怎么算的
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2021-12-23