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老師我紅沖去年的收入憑證的時候,沖的內張憑證也就是數(shù)字是負數(shù)內張,主營業(yè)務收入不用寫作以前年度損益調整吧,只有紅沖后重新確認收入的時候才需要寫做以前年度損益調整是嗎?
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2024-04-25
老師,現(xiàn)在8月份了,屬于所得稅匯算清繳后了,那現(xiàn)在再調整以前年度損益科目,那影響的是去年的損益還是今年的損益?
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2019-08-13
老師好,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和利潤表的凈利潤本年累計數(shù)有差額,除了以前年度損益186800.03這筆外,還有個485.39查不出原因,老師有什么辦法能查嗎,該結轉的都轉了。
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2020-03-13
老師你好: 請問,當期固定資產(chǎn)盤盈該如何處理?比如企業(yè)4月購進一批機器設備,已入賬。6月初盤點時發(fā)現(xiàn)盤盈1臺機器設備。此時,固定資產(chǎn)的盤盈還用“以前年度損益調整”科目?通常,企業(yè)的所得稅都是按季繳付,此時盤盈固定資產(chǎn)的企業(yè)所得稅又怎樣處理?請老師盡量將相關分錄寫詳細些,謝謝!
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2022-05-06
2016年5月買了一輛隨車起重運輸車,價稅合計160000元,增值稅額23247.86元,由于該運輸車一直在外省使用,現(xiàn)在要開具機械發(fā)票了老板才交給財務,我用價稅合計金額計入固定資產(chǎn)原值,是本期入賬,下月計提折舊嗎?還是調整以前年度損益呢?
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2018-07-06
請稅務老師幫我看看匯算清繳政策風險提示。如圖,第一條:我查了今年審計調整了壞賬準備到借方的以前年度損益造成的,第二條是因為固定資產(chǎn)出租我這邊19年先確認了成本進了其他業(yè)務成本而沒開票,今年20年準備確認收入,這樣有稅務風險嗎。第三條是今年審計將利潤分配調到借方的盈余公積里面造成的。第四條是公司申請的一些管委會之類的補助沒有專項補貼就沒填,第五條是根據(jù)審計填的。麻煩稅務老師幫我看看,這幾條忽視了可以直接申報嗎?
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2020-05-26
資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減去期初數(shù)等于168542.94元,系統(tǒng)最后一筆分錄是,借銀行1.21,貸以前年度損益1.21,我需不需要調整為借銀行1.21,借以前年度損益-1.21才合適
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2018-09-03
老師,我們企業(yè)以前年度虧損,但是在50年第一季度盈利,所得稅申報表主表第8欄不能直接填數(shù)據(jù),這個要在哪里填啊
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2020-04-23
會計發(fā)現(xiàn)以前年度有一筆收入做錯賬,少記收入,稅金如何處理? 如何進行以前年度損益調整? 查2050年做的是: 收入:1730233.14稅金:224930.26 正確應是: 收入:1983717.73 稅金:257883.27 今年如何更正? 稅務報表對,現(xiàn)在是影響企業(yè)所得稅 影響利潤 稅報肯定沒問題
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2022-03-18
想問下,18年10月的銷售出貨,19年3月前有權退貨,18年已經(jīng)做了合理的預計負債—應付退貨款了,等到19年實際退貨時跟原估計的退貨差額是要沖主營業(yè)務收入跟主營業(yè)務成本的,那這時候的主營業(yè)務收入跟主營業(yè)務成本是不是應該是以前年度損益調整—主營業(yè)務收入跟以前年度損益調整—主營業(yè)務成本? 有點想不通
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2020-08-27
老師好,我想問下,以前年度損益的調賬怎么調???就是2019年6月有一筆賬記錯了: 正確是的應該是,借:銀行存款 100 貸:應收賬款 100; 但是實際做賬并沒有沖減應收賬款,而是記在了主營業(yè)務收入里了,記成了,借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務收入100, 這種情況,調賬的話怎么調?。?9年已經(jīng)結賬了
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2020-03-13
跨年暫估入賬的材料,暫估時已經(jīng)結轉至主營業(yè)務成本??缒晔盏綍汗赖倪@筆發(fā)票時,用以前年度損益科目調整嗎?
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2019-06-29
老師,做主營業(yè)務收入和主營成本的分錄,涉及到跨年分錄,要怎樣做啊,要不要用到以前年度損益調整
1/991
2021-02-25
盤盈七成新的設備一臺,市場全新價為25000元。 批準后,固定資產(chǎn)盤盈,調整以前年度損益 編制批準轉賬前和批準轉賬后的會計分錄
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2021-12-30
去年的發(fā)票今年紅字沖銷重新開了,而且金額不一樣,那入賬的時候是入了以前年度損益的,那增值稅申報表上的收入,跟利潤表的收入就不一樣了,這個有關系嗎?
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2017-07-11
老師,如果我紅沖了2023年的收入科目,當時前會計金額寫錯了,我現(xiàn)在紅沖后重新確認收入的話是不是不能記主營業(yè)務收入了要記以前年度損益調整(金額記含稅)?
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2024-04-18
老師您好,我們是以開票確認收入,但是上個月做賬時把去年和今年上半年的已發(fā)貨未開票的發(fā)貨全部確認了收入,分別進入以前年度損益和主營業(yè)務收入。這個月陸續(xù)有商業(yè)來要求開票了,請問憑證分錄怎么做,上月已結轉的成本還需不需要重新結轉。謝謝
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2021-10-21
老師好,請教一下,開了以前年度的銷項負數(shù)發(fā)票,可以沖減當年的收入跟成本嗎?還是一定要做以前年度損益調整呢?具體分錄?
1/2262
2020-12-14
老師好!請教一下:去年計提的勞務費有一部分不用支付,匯算時這部分費用剔除,調賬做分錄 借 其他應付款 貸以前年度損益調整 可以不?
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2024-05-15
老師,以前年度調整損益科目的使用,有沒有案例?
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2020-06-04