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老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么做,在什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
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2019-07-31
企業(yè)應交增值稅只有進項稅額,那么工商年報填報應交增值稅為負數(shù)嗎
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2017-06-25
交接工作,需要重新錄期初數(shù)據(jù),2021年一月至2021年12月的,看總賬還是明細賬?看哪個月份的?
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2022-03-14
有個問題想咨詢,小規(guī)模納稅人增值稅率1%,客戶現(xiàn)在不要發(fā)票,可以先做無票收入嗎,明年客戶要票的話,稅率恢復3%以后,還需要補交增值稅是嗎?
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2020-12-10
老師,本月做3月份的賬,電子申報表有5000要交稅,我做分錄:借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000貸:應交稅費-未交增值稅5000,下月做賬在借:應交稅費-未交增值稅 5000貸:銀行存款5000這樣嗎
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2023-07-18
增值稅是對誰征收,是買方交的稅還是賣方交的稅,房產(chǎn)稅是賣方交,契稅是買方交,印花稅是買賣雙方都交。我始終搞不懂增值稅到地是誰交,站在那個角度考慮,知道是對增值額交的
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2022-03-21
老師增值稅一般納稅人 為什么進貨時取得的增值稅普通發(fā)票 不計應交稅費/增值稅科目 而銷售是開具的增值稅普通發(fā)票可以計入應交稅費/增值稅科目
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2020-07-14
請教如果用完之前的留抵,仍然交稅,如何做賬啊, 借:應交稅費——增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——增值稅——進項稅額 (留抵這一部分在這里嗎?) 應交稅費——增值稅——轉(zhuǎn)出未交
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2020-04-17
小規(guī)模增值稅季報,如果1月 銷售額3.5萬(交增值稅),2月2萬(不交)3月3萬(不交吧),如果是季報沒超9萬,不用交增值稅,可是1月超3萬了,1月的用單獨交嗎
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2017-04-17
老師一般納稅人的增值稅賬務處理: 是不是要將銷項稅額轉(zhuǎn)到借方,貸方科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后進項稅額轉(zhuǎn)到貸方,借方科目是轉(zhuǎn)到未交增值稅 最后將未交增值稅的余額反向結(jié)轉(zhuǎn),對方科目是應交稅費——未交增值稅 是這樣做嗎
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2020-08-10
)購進生產(chǎn)設備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元、稅額13萬元;支付運費給某交通運輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運費1萬元、稅額0.9萬元
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2023-05-08
營改增之后,變賣廠房,除了本身廠房的增加額交納增值稅之外,增加額部分還要交納哪些稅種?土地增值稅呢?
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2016-09-24
小規(guī)模納稅人,稅控盤服務費,第一步 交費 借 銷售費用 280 貸 庫存現(xiàn)金 280 第二步 全額抵扣 借 應交稅費-應交增值稅 280 貸 銷售費用 280 第三步,還得結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是吧老師,把這個應交稅費-增值稅 做平它哈?我這個落下了,下面這么做對不? 借 應交稅費-未交增值稅 280 貸 應交稅費-增值稅 280 這樣就平了哈?現(xiàn)在看看,我是少做最后一步了哈?
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2020-07-15
請問:年末時我們將應交稅金-應交增值稅(進項稅額、銷項稅額)專欄結(jié)轉(zhuǎn)至—(轉(zhuǎn)出未交增值稅)專欄,那(減免稅款)等專欄怎么辦,繼續(xù)下年累計么?謝謝
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2019-06-28
老師,應交增值稅下的二級科目,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進項稅額,具體如何使用?有點糊涂 謝謝!
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2016-05-26
請問小規(guī)模納稅人交了增值稅的是這樣做的嗎,借:應交稅費-應交增值稅,貸:銀行存款嗎!
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2016-04-26
一般人開10萬增值稅發(fā)票!按稅率13%算! 增值稅交多少! 所得稅交多少! 城市附加稅交多少!
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2019-11-14
房地產(chǎn)公司什么時候交土地增值稅,收到定金,未開發(fā)票,未交房的時候需要交增值稅嗎?
1/1717
2018-07-11
應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅在借方和貸方是什么意思,涉及到哪些會計分錄
2/12943
2019-05-07
增值稅進項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里要分幾個步驟?
1/3561
2019-05-07