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有一筆2017年11月9號的分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)因為不交增值稅,所以貸方應(yīng)該是營業(yè)外收入,現(xiàn)在要怎么調(diào)整,
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2018-07-17
老師,一般納稅人公司繳納上個月增值稅784元。分錄怎么做?是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅784 貸:銀行存款784。 還是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)784 貸:銀行存款784
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2019-05-31
那老項目簡易征收的預(yù)繳3%的增值稅是不是計入 開發(fā)票時,借:應(yīng)收賬款—111 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——未交增值稅 交稅時, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:現(xiàn)金/銀行存款
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2016-11-17
老師,那關(guān)于一般納稅人后期的賬務(wù)處理,比如涉及到應(yīng)交稅費--未交增值稅,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這樣的咱們學堂有課程講解嗎,想聽聽系統(tǒng)的
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2019-04-25
交接工作,需要重新錄期初數(shù)據(jù),2021年一月至2021年12月的,看總賬還是明細賬?看哪個月份的?
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2022-03-14
小規(guī)模納稅人,一季度專票在稅務(wù)局代開的時候已經(jīng)交稅了,普票低于45萬,增值稅及附加稅費申報表(一)(二)和增值稅減免申報明細表怎么填報?[圖片]
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2022-04-14
老師這個在異地預(yù)交稅款,每月15號申報時,這些數(shù)據(jù)會自動帶入嗎,我做賬是按這個完稅證明做,還是申報增值稅時,按帶出的數(shù)據(jù)計提增值稅,附加稅呢
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2021-05-07
老師:稅法中,納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與其相關(guān)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢免增值稅。那軟件開發(fā)與服務(wù)也是技術(shù)就要交增值稅,不明白,請指點,謝謝
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2019-04-27
上月沒有留抵稅額,本月進項稅額45566.6,銷項稅額10251.2,問老師結(jié)轉(zhuǎn)進項稅分錄是:借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅45566.6,貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額45566.6對不?
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2018-12-14
以下均為一般納稅人,你幫我看數(shù)據(jù),是否是交增值稅太少了,一般按什么比例交,因為我都是按抵扣后交,1、16年營業(yè)額1063563.42 交增值稅:12389.9 2、16年營業(yè)額1949076.89 交增值稅:24211.94
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2017-02-23
用友U8軟件在期末業(yè)務(wù)處理時,如果要將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”,應(yīng)使用哪種轉(zhuǎn)賬定義?具體如何操作?
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2023-03-22
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入200萬元,轉(zhuǎn)讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬元:外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬元:發(fā)生購貨運輸,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費 30 萬元;接受某公司捐贈的生產(chǎn)用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元:購進生產(chǎn)設(shè)備一臺投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元。計算該企業(yè) 8 月份應(yīng)納增值稅。
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2023-06-19
請問買方增值稅發(fā)票丟失,出賣方需要請主管稅務(wù)機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2023-03-24
)購進生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元、稅額13萬元;支付運費給某交通運輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運費1萬元、稅額0.9萬元
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2023-05-08
一般納稅人增值稅都設(shè)置什么明細科目?
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2016-12-31
靳桂明的增值稅申報課程怎么找不到呀?
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2018-09-24
老師增值稅申報表的25和32列不太明白
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2021-07-26
開增值稅專用發(fā)票的明細可以開食品嗎
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2016-05-20
我得科目余額表上,為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅3??貸方負數(shù)?稅款都已經(jīng)交了,賬務(wù)做了借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費未交增值稅 繳納的時候借未交增值稅貸銀行存款,哪里錯了么?
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2019-07-04
想增值稅下設(shè)很多三級科目,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進項稅額,應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅一待抵扣進項稅額,在發(fā)票沒有認證的時候放到待抵扣,認證了轉(zhuǎn)入進項,轉(zhuǎn)出在用進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?月末各個三級科目怎么平?
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2017-08-08