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張某個人每月負擔(dān)基本養(yǎng)老保險2400元、基本醫(yī)療保險600元、失業(yè)保險150元、住房公積金2400元(三險一金”合計5550元)。 假設(shè)贍養(yǎng)老人每月專項附加扣除金額為2000元,張某沒有其專項附加扣除和依法確定的其他扣除。 張某本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報收入40000元,本年6月從丙出版社取得一次性稿的收入共計12000元,本年10月轉(zhuǎn)讓給丁公司專利權(quán)取得一次性特許權(quán)使用費收入3000元,以上收入均為稅前收入,且均來源于中國境內(nèi)。假設(shè)不考慮增值稅等因素。 計算張某本年每月工資、薪金所得應(yīng)由甲公司預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅 計算張某勞務(wù)報酬所得應(yīng)由乙公司預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅 計算張某稿酬所得應(yīng)由丙出版社預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅 計算張某特許權(quán)使用費所得應(yīng)由丁公司預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅 計算其次年3月1日至6月30日匯算清繳時應(yīng)補繳或退回的個人所得稅。
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2020-05-21
城市維護建設(shè)稅、資源稅、教育費附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅這些稅金是計入管理費用呢還是稅金及附加?
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2018-03-28
公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),新項目一般納稅人。公司城鎮(zhèn)土地使用稅為半年一交,平常月份要不要計提費用?另外,房地產(chǎn)企業(yè)附加稅是增值稅隨征的,次月在申報上月增值稅時申報繳納,在上月要不要計提呢?
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2017-05-09
假設(shè)中國居民劉某在境內(nèi)某企業(yè)任職,2021年1-12月月應(yīng)從職企取得工資、薪金收入16,000 元,無免稅收入;每月公司為其繳納醫(yī)療保險1,300元,養(yǎng)老保險500元,失業(yè)保險100元,工傷保險90元,生育保險80元,公積金600元,從1月開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3,000元。另外,劉某2021年3月從甲公司取得勞務(wù)報酬收入3000元,從乙公司取得稿酬收入2,000元;6月從丙公司取得勞務(wù)報酬收入30000元,從丁公司取得特許權(quán)使用費收入2000元,已知當(dāng)年取得得時已被支付方足額預(yù)扣預(yù)繳稅款合計10128元,不考慮其他因素,請為劉某進行綜合所得個人所得稅的匯算清繳。
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2023-06-28
中國公民李某供職于境內(nèi)甲企業(yè),2021年1-12月每月在甲企業(yè)稅前工資薪金收入20000元(未扣除其負擔(dān)的“三險一金”),無免稅收入,每季度最后一個月取得10000元季度獎;每月李某負擔(dān)的“三險一金”3200元,每月可辦理的專項附加扣除3000元,無其他扣除。另外,2020年3月取得勞務(wù)報酬收入3000元,稿酬收入2000元;6月取得勞務(wù)報酬收入60000元,特許權(quán)使用費收入2000元。上述收入均為稅前收入。已知李某工資薪金所得其所在單位全年已累計預(yù)扣個人所得稅12200元。 (1)計算2021年1月李某工資薪金所得甲企業(yè)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。 (2)計算2021年2月李某工資薪金所得甲企業(yè)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。 (3)計算李某取得其他綜合所得(勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費所得)時,發(fā)放單位應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。 (4)計算李某2021年綜合所得匯算清繳應(yīng)納和應(yīng)補(退)的個人所得稅
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2022-06-07
中國居民張某在境內(nèi)某企業(yè)任職,2019年1-12月每月應(yīng)從任職企業(yè)取得工資、薪金收入16000元;任職企業(yè)每月按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為其代繳“三險一金”2500元,從1月開始享受子女教育和蟾養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元。另從甲公司取得勞務(wù)報酬收入3000元、從乙公司取得稿酬收入2000元、從丙公司取得勞務(wù)報酬收入30000元、從丁公司取得特許權(quán)使用費收入2000元 當(dāng)年取得上述所得時,已被支付房租額預(yù)扣預(yù)繳稅款合計多少元? 年終匯算清繳,張某因退個人所得稅多少元?
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2021-12-29
.王某在同一納稅年度2021年,從A、B兩國取得應(yīng)稅收入。其中:A國一公司任職,取得工資、薪金收入60000元;因提供一項專利技術(shù)使用權(quán),一次取得特許權(quán)使用費收入30000元,該兩項收入在A國繳納個人所得稅5200元;因在B國出版著作,獲得稿酬收入15000元,并在B國繳納該項收入的個人所得稅1720元,其抵扣計算方法如下:
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2022-04-29
1.中國公民李某全年各項所得如下:(1)全年工資收入180000元,專項扣除38400元,已預(yù)扣個稅2040元;(2)3月取得勞務(wù)報酬收入5000元,已預(yù)扣個稅800元; (3)7月取得特許權(quán)使用費收入6000元,已預(yù)扣個稅960元。 備注:李某有一名讀中學(xué)的女兒,已與其妻子商議由李某扣除子女教育;李某為獨生子,其父母已年滿60歲。 要求:請計算李某2021年綜合所得應(yīng)納個人所得稅,并判斷李某年末匯算清繳時是否需要補稅。
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2022-01-11
中國公民徐某任職于境內(nèi)甲企業(yè),本年1-12月取得以下收入(均為稅前收入且均來源于境內(nèi)):(1)每月工資、薪金收入31000元,其中差旅費津貼500元,托兒補助費500元,個人負擔(dān)基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險及住房公積金共計5550元,住房租金1000元(所在城市的租金扣除標(biāo)準(zhǔn)是1100元),贍養(yǎng)老人1000元 除此之外徐某沒有其他專項附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報酬收入50000元,6月從丙出版社取得一次性稿酬收入10000元,10月轉(zhuǎn)讓給丁公司專利技術(shù)取得一次性特許權(quán)使用費收入2000元。(3)12月將其原居住的房屋租給趙某用于居住,每月租金
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2023-12-22
湖南小規(guī)模公司經(jīng)營范圍是銷售貨物,倉儲服務(wù)。現(xiàn)公司有一個房產(chǎn)出租了,也去稅務(wù)備案了。稅務(wù)只增加了房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,沒有增加不動產(chǎn)租賃的印花稅,也沒有增加不動產(chǎn)租賃的增值稅。該公司沒有領(lǐng)稅控盤,沒有開票,承租方也沒有要發(fā)票。這種情況要怎么辦?該房租收入可以作為無票收入計入主營業(yè)務(wù)收入嗎?增值稅稅率按3%計入是否可行?
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2020-03-29
30.居民企業(yè)張某本年每月從任職單位取得工資、 薪金收入30 000元。本年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報酬收入共計10000元,取得稿酬收入共 計20 000元,特許權(quán)使用費收入共計3000元。以上收入均為稅前收入。本年各相關(guān)單位已經(jīng)代 扣代繳了個人所得稅共計5 000元。假設(shè)本年張某計算個人所得稅時的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共70000元。 要求:計算張某本年應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2021-11-15
以前年度計提的職教費,沒有使用完,在以后年度是可以繼續(xù)使的哈?
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2018-05-23
老師,車輛的保險費,管理費用_保險費 還是管理費用_車輛使用費
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2021-05-26
您好老師,公司買車發(fā)生的車牌費,車的保險費,中間的服務(wù)費都計入管理費用-車輛使用費可以嗎?
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2023-02-22
我想咨詢一個問題 就是被告單位土地使用權(quán)及地上建筑物(廠房、辦公樓)拍賣 涉及的稅項 費用 計算依據(jù) (假如按拍賣最后價格成交,先把涉及的稅費先交給稅務(wù)機關(guān),然后再分配給債權(quán)人)
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2019-07-08
一項2016年9月5號研發(fā)完成達到預(yù)計可使用標(biāo)準(zhǔn)并投入使用的非專利技術(shù)(在此之前不符合資本化支出的研發(fā)費用50000)預(yù)計可使用五年,采用直線法攤銷,在12月1號出租給某公司,我想請問,在無形資產(chǎn)投入使用便攤銷的這三個月攤銷的金額為什么是計入研發(fā)費用?
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2021-05-08
資料二:2017年12月31日,該設(shè)備投入使用,預(yù)計使用年限為5年,凈殘值為50萬元,采用年數(shù)總和法按年計提折舊。
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2023-04-17
那應(yīng)該用凈值減去凈值乘以殘值率再除以未來可使用月份還是用凈值減去原值乘殘值率再除以未來可使用月份
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2019-07-26
發(fā)票有使用期限嗎,跟別人交接帳還有24張空白發(fā)票,沒看到使用期限,不知道過期沒過期
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2018-09-28
籌建期,關(guān)于土地使用權(quán),非廠房建設(shè)期和廠房建設(shè)期,土地使用權(quán)攤銷的會計分錄怎么做?
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2019-07-31
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