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資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。Brandex Inc. 2017年底的資產(chǎn)負(fù)債表上市普通股和其他實(shí)收資本為110萬美元,留存收益為340萬美元。第二年,公司公布的留存收益為3,700,000美元。該公司2018年的凈利潤為90萬美元。年內(nèi)沒有進(jìn)行股票回購。2018年公司支付了哪些股息?
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2021-09-28
"增值稅留底退稅,是把增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差額部分退還給企業(yè)對吧?與之對應(yīng)的勾選認(rèn)證平臺也就有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選認(rèn)證。 那增值稅留抵退稅除了需要填寫退稅申請表,勾選平臺這些沒有勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要進(jìn)行什么操作嗎?"
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2023-02-28
老師,有關(guān)加計(jì)抵減申報(bào),我這個(gè)月才申請的,1月的增值稅報(bào)表沒申請,我們進(jìn)項(xiàng)一直很多,年末留抵3122.98(去年沒申請),認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)78440.36,銷項(xiàng)是74871.19,截止到1月底共留抵6692.15元。。。。這個(gè)月我需要把1月的申報(bào)表作廢重新申報(bào)嗎? 加計(jì)抵減是只要填寫B(tài)09表的這一行嗎?
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2021-03-05
我司是2020年新開的口罩廠,很多出口的單子,但由于驗(yàn)收晚了,2021年才3月才可以申報(bào)出口退稅。2020國家政策口罩免增增值稅及附加稅,把申報(bào)的留底扣稅額都退回來了,現(xiàn)在稅局要求我司辦理出口退稅,2020年出口哦達(dá)3300萬元,去年報(bào)關(guān)單申報(bào)的附加稅要繳么,現(xiàn)在我司增值稅納稅申報(bào)表留底扣稅額只有幾萬元,要怎么繳納才比較合理,省錢
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2021-03-25
老師,麻煩問一下,收到單位留抵退稅做到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目。當(dāng)我月底結(jié)轉(zhuǎn)科目時(shí),銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)算時(shí),要不要把收到的留抵退稅從進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出中減掉?因?yàn)檫@個(gè)本來就是我多交的稅,如果我再把它加回來就相當(dāng)于我還是要交這筆錢。
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2022-02-24
公司老給其他公司用進(jìn)口配額,用完了人家拿著進(jìn)口專票抵扣了,貨也是他們賣的,現(xiàn)在人家又要開專票給我們。一沒貨,二虛增進(jìn)項(xiàng),這樣合法嗎?老板還叫開,申報(bào)表上預(yù)留留底已經(jīng)很大20幾萬了,賬上庫存500幾萬塊錢,500噸米,實(shí)際上才20噸,咋整
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2017-03-14
老師,他家以前會(huì)計(jì)從開始錄賬時(shí)候就一直和稅務(wù)局的對不上,而我最后的余額就是差的這幾十塊錢,怎么給他做平了?我現(xiàn)在想法看的百度意思是借庫存代進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,其實(shí)這樣做也是不合理的,不知道怎么合適 差異就是因?yàn)楣驹?019年6月份繳稅了,電子稅務(wù)局留底為零....但是做賬時(shí)候發(fā)票沒及時(shí)做進(jìn)去導(dǎo)致賬上是還有留底的,
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2021-07-28
老師,我上個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:(出現(xiàn)留底情況) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))7000 我本月銷項(xiàng)稅是1500元,進(jìn)項(xiàng)稅是1200,上月留底500 是不是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅300 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1200 這樣做呀?
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2023-09-11
老師,如果我本月的銷項(xiàng)稅是50,我上月留底10,本月進(jìn)項(xiàng)40;我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40 因?yàn)樯显掠辛舻祝疑显碌姆咒浭牵?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10 所以我本月實(shí)際是不需要交稅的對吧? 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還需要再寫一步; 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 嗎?
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2023-03-30
@木木老師,你的意思是把留抵稅額也轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?這筆分錄也要做嗎?這還是上個(gè)月的事情,需要銷賬跟進(jìn)項(xiàng)都做分錄轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?然后借方余額代表留底,貸方余額表示要繳納增值稅?麻煩老師幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝。
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2019-05-30
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。2017年年底,Brandex Inc.的資產(chǎn)負(fù)債表上,上市普通股和其他實(shí)收資本為110萬美元,留存收益為340萬美元。第二年,公司公布的留存收益為370萬美元。該公司2018年的凈利潤為90萬美元。全年沒有股票回購。2018年公司支付的股息是多少?
1/454
2022-04-04
老師,麻煩問一下,收到單位留抵退稅做到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目。當(dāng)我月底結(jié)轉(zhuǎn)科目時(shí),銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)算時(shí),要不要把收到的留抵退稅從進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出中減掉?因?yàn)檫@個(gè)本來就是我多交的稅,如果我再把它加回來就相當(dāng)于我還是要交這筆錢。
1/607
2022-02-24
投資性房地產(chǎn)由成本法轉(zhuǎn)為公允價(jià)值計(jì)量的時(shí)候,公允價(jià)值高于賬面價(jià)值是計(jì)入留存收益,但有時(shí)候又選其他綜合收益,究竟有什么區(qū)別,如果能選其他綜合收益,為什么第18題的a選項(xiàng)不能選,留存收益和其他綜合收益到底有什么區(qū)別呢?
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2019-11-25
去年多預(yù)繳的企業(yè)所得稅是申請退回還是留作以后留抵。
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2018-04-16
我公司是房地產(chǎn)一般納稅人,本月開始預(yù)售,當(dāng)月預(yù)收款200萬元,增值稅預(yù)繳55045.87,我公司有專票認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額留底15萬,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們有進(jìn)項(xiàng)稅留底15萬,可以抵扣當(dāng)期增值稅預(yù)繳稅款,這月我們可以不用繳納增值稅了,我一直以為進(jìn)項(xiàng)稅只能到項(xiàng)目交房結(jié)轉(zhuǎn)收入后才能抵扣,請問老師,稅務(wù)局這操作合理嗎,總感覺心里慌的很!麻煩老師解答下
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2020-06-29
我司是2020年新開的口罩廠,很多出口的單子,但由于驗(yàn)收晚了,2021年才3月才可以申報(bào)出口退稅。2020國家政策口罩免增增值稅及附加稅,把申報(bào)的留底扣稅額都退回來了,現(xiàn)在稅局要求我司辦理出口退稅,2020年出口哦達(dá)3300萬元,去年報(bào)關(guān)單申報(bào)的附加稅要繳么,現(xiàn)在我司增值稅納稅申報(bào)表留底扣稅額只有幾萬元,要怎么繳納才比較合理,省錢
1/607
2021-03-25
老師 我上個(gè)月留底進(jìn)項(xiàng)稅額:86013.64,此月有進(jìn)項(xiàng)稅額:99570.17 此月開票1060000銷項(xiàng)稅額為:96363.64 我公司有筆預(yù)收賬款100萬元有3個(gè)月多了未開票,此月想要把票開了 可以嗎? 還有 認(rèn)證的話 進(jìn)項(xiàng)稅達(dá)到96000多就可以了,還是得把所有的認(rèn)證掉 ,然后留抵到明年有沒有關(guān)系?
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2018-12-28
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。Brandex Inc. 2017年底的資產(chǎn)負(fù)債表上市普通股和其他實(shí)收資本為110萬美元,留存收益為340萬美元。第二年,公司公布的留存收益為3,700,000美元。該公司2018年的凈利潤為90萬美元。年內(nèi)沒有進(jìn)行股票回購。2018年公司支付了哪些股息?
1/274
2022-04-13
【東營區(qū)稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你可能符合增值稅留抵退稅條件,并且已通過“魯稅通”平臺對您開展了政策精準(zhǔn)推送。請及時(shí)進(jìn)入“魯稅通”平臺點(diǎn)擊閱讀。因近期各種政策推送可能比較頻繁,請您及時(shí)關(guān)注。啥意思?能詳細(xì)指點(diǎn)一下,留底退稅啥意思?
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2023-03-20
【東營區(qū)稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你可能符合增值稅留抵退稅條件,并且已通過“魯稅通”平臺對您開展了政策精準(zhǔn)推送。請及時(shí)進(jìn)入“魯稅通”平臺點(diǎn)擊閱讀。因近期各種政策推送可能比較頻繁,請您及時(shí)關(guān)注。啥意思?能詳細(xì)指點(diǎn)一下,留底退稅啥意思?
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2022-04-01