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一般納稅人,因?yàn)橐咔檠舆t申報(bào)而按上季度繳納稅額預(yù)繳的增值稅和附加稅,這期的增值稅申報(bào)表怎么填寫
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2020-05-13
一般納稅人申報(bào)增值稅,是不是可以先不用做賬,根據(jù)專用發(fā)票匯總表就可以申報(bào)增值稅,印花稅,和附加稅?
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2020-02-04
我們是小規(guī)模納稅人,增值稅都已經(jīng)繳清,現(xiàn)在申報(bào)第一季度增值稅,3月份開票率為1%,申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2020-04-08
小規(guī)模納稅人又屬于小型微利企業(yè)增值稅納稅申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表以及附列資料怎么填寫
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2020-07-11
老師,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,第4季度增值稅主表帶出的數(shù)據(jù),應(yīng)納稅額比實(shí)際多出0.79元,怎么申報(bào)?
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2022-01-07
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127,申報(bào)表是正確的,怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-20
請教大家一個(gè)問題,小規(guī)模納稅人,季度開票10000元,賬務(wù)處理:借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)交增值稅:100 收入:9900;那季度增值稅申報(bào)表中-- 免征增值稅的金額是 300 ;請問,當(dāng)月營業(yè)外收入做100還是300?按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營業(yè)外收入也是100;這個(gè)匯算清繳的時(shí)候要不要做稅會差異補(bǔ)企業(yè)所得稅?
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2023-07-12
上個(gè)月申報(bào),增值稅申報(bào)附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無形資產(chǎn)那行,我填到了9%修理修配那里?,F(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣,上個(gè)月沒有繳納增值稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多
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2019-08-10
老師,一般納稅人我在做賬時(shí)未開票收入沒計(jì)算需要繳納的增值稅,直接貸方記收入了,現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報(bào)表嗎? 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計(jì)稅); 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請問該怎么處理?是要手動更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
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2022-05-26
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
老師,想問一下,差額征稅按百分之五的稅率,沒有超過45萬,如果普票的稅額是500元,小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
三月有個(gè)收入沒開發(fā)票,四月會開出來,那么三月先按照非稅收入報(bào)稅,四月再開票時(shí)能不能沖回這個(gè)非稅收入 ,問題是小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填列
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2017-04-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,稅款計(jì)算區(qū),有一行:本期預(yù)繳稅額,是自動顯示的?還是自己填?
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2020-03-29
2022年初審計(jì)2021年 發(fā)現(xiàn)又50萬元的未開票收入當(dāng)時(shí)沒有繳納增值稅,當(dāng)時(shí)賬上未開票收入確認(rèn)了 但是納稅申報(bào)表漏申報(bào)這50萬元了 ,這個(gè)如何填報(bào)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢 謝謝老師
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2022-02-28
老師您好,賬面未交增值稅貸方比納稅申報(bào)表多1分錢,怎么做平?
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2021-01-19
某企業(yè)月未盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購進(jìn) 用做玉米糖的玉米發(fā)生霉?fàn)€,使賬面成本減少 45000元(原購入價(jià)格為50000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 5000元) 。 此外,因洪災(zāi)大米遭受損失賬面價(jià)值 18000 TT (原購入價(jià)格為20000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2000元)分錄咋寫
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2022-11-27
老師,增值稅及附加稅申報(bào)表中三附加稅25丶26丶27欄怎么不能填
1/276
2023-01-12
您好老師,增值稅申報(bào)表,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額是填開票總額還是只填金額?
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2022-02-09
小規(guī)模按期申報(bào)增值稅時(shí),前三個(gè)月繳納增值稅或者稅款盤有減免的報(bào)表怎么填?
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2018-10-16