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免抵稅額看免抵退稅申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)還是看附表數(shù)據(jù)
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2020-01-15
地稅網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表附表3在哪填寫(xiě)呢?
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2018-07-04
是不是要繳稅款的時(shí)候就會(huì)另增這三個(gè)報(bào)表需要填寫(xiě),還是說(shuō)我在填數(shù)據(jù)時(shí)哪里填錯(cuò)了
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2018-05-31
您好老師!企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表主表及附表在哪兒下載呢?謝謝!
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2019-04-26
我公司于2023.4月更正了2022.10增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交增值稅4303.19,城建稅215.16,教育費(fèi)附加129.09,地方教育費(fèi)附加4733.51,稅務(wù)審計(jì)報(bào)告要根據(jù)這個(gè)金額來(lái)出稅務(wù)報(bào)告,想問(wèn)一下,我的財(cái)務(wù)報(bào)表需要如何更改,更改之后我的賬務(wù)處理要有那些變動(dòng)
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2023-07-20
老師,上個(gè)月申報(bào)時(shí)做了未開(kāi)票收入申報(bào),本月開(kāi)票未達(dá)到上個(gè)月申報(bào)的未開(kāi)票收入額,這個(gè)月附表一怎么填?未開(kāi)票收入哪里填實(shí)際開(kāi)票數(shù)還是填上月未開(kāi)票收入?
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2021-08-04
老師,零申報(bào)的所得稅附表是不是直接保存就可以了,不用填寫(xiě)
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2016-04-09
建筑安裝業(yè),外地預(yù)繳的增值稅可以用來(lái)抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎? 說(shuō)明:外地項(xiàng)目已交稅金累計(jì)19066.54(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金),當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19(應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅) 問(wèn)題1:(如圖)增值稅納稅申報(bào)表(四)本期實(shí)際遞減稅額:670.19元,可以這樣填嗎?稅務(wù)認(rèn)可可以遞減的嗎? 問(wèn)題2:如果認(rèn)可,那這個(gè)分錄該怎么寫(xiě)?是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理?
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2019-05-05
您好,我是想咨詢(xún)下,就是4月1日之后開(kāi)出16%增值稅發(fā)票 現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要去填寫(xiě)附表,如果是后面開(kāi)的16%增值稅發(fā)票 沒(méi)有申報(bào)在3月份的申報(bào)所屬期呢
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2019-07-10
老師您好,我19年11月份開(kāi)了張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票這個(gè)月報(bào)稅,增值稅申報(bào)、城建稅及教育稅附加、財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅季度A類(lèi)申報(bào),分別怎么填呢?填哪幾項(xiàng)呢?
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2020-01-01
深圳金馬商貿(mào)的籌建期的增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)??不是應(yīng)該是720元,怎么會(huì)是0的??
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2017-05-24
我的報(bào)關(guān)單CIF10200美元,運(yùn)費(fèi)200美元,匯率是6.4,我的FOB是10200-200=10000美元 10000*6.4=64000元,那我申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候, 免稅收入64000元, 還是64000/1.13=56637.17元 我報(bào)哪個(gè)對(duì)?
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2022-01-05
之前多交了增值稅,辦理了抵稅,抵稅已經(jīng)辦理好了,這月要去大廳申報(bào)才能抵,我想知道這月紙質(zhì)納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢
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2019-12-04
老師你好我按照納稅申報(bào)表對(duì)增值稅哦明細(xì)科目,現(xiàn)在有一個(gè)月賬面進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際認(rèn)證的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么處理呢
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2020-06-15
老師,你好,增值稅的納稅申報(bào)表網(wǎng)報(bào)的話是怎么來(lái)的?
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2016-11-30
發(fā)票和納稅申報(bào)表的增值稅差一分錢(qián),如何做賬?
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2019-11-07
我公司2019年2月交增值稅104924.05,然后一直O(jiān)申報(bào),2020年1月現(xiàn)在做申報(bào),納稅申報(bào)表主表本月數(shù)和累計(jì)數(shù)都有去年交稅數(shù)如圖,請(qǐng)教老師是不是這樣
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2020-02-05
我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票,發(fā)票不抵扣1張,在填電子稅務(wù)局增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票填36份還是37份?如果填36份,那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
個(gè)體小規(guī)模,增值稅在起征點(diǎn)9萬(wàn)元以下,教育費(fèi)附加中的增值稅是填0還是多少。表如下
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2018-07-02
老師,你好,我們單位3月開(kāi)具了16%增值稅,填報(bào)納稅申報(bào)表時(shí)沒(méi)有16%,就填到了13%,后面要更正納稅申報(bào)表,但是4月5月我們的增值稅已經(jīng)交了,該怎么辦?是要紅字沖回,后期6月再交?
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2019-06-18