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進項加計抵減增值稅,能抵減附加稅嗎
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2020-03-18
上海增值稅和附加稅加一起稅率多少
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2020-06-20
接手單位看到去年年末計提一筆所得稅費用5826.02.明細賬也顯示貸方余額為5826.02,但是他的資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費卻沒有加這比應(yīng)交所得稅,只有營業(yè)稅金及附加,請問他是不是錯了?這就導(dǎo)致我本年1月份應(yīng)交稅費為負數(shù)了
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2020-04-15
文化事業(yè)建設(shè)費是屬于營業(yè)稅金及附加嗎?還是屬于所得稅費用呢?
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2017-12-29
小規(guī)模納稅人計提印花稅計入營業(yè)稅金及附加還是管理費用
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2019-01-08
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費-相關(guān)明細科目 金額就是你發(fā)票需要計提的附加稅 。然后我想問本月計提應(yīng)該怎么做帳?借主營業(yè)務(wù)收入貸本能利潤和什么?
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2016-01-08
某企業(yè)五月份的營業(yè)收入收入是153000元,營業(yè)外收入是2000元,營業(yè)成本是30000元,管理費用是5000元,營業(yè)外支出是200元,銷售費用是6000元,營業(yè)稅金及附加是3300元,所得稅費用是27625元,請計算出企業(yè)在五月份的營業(yè)利潤,利潤總額,凈利潤
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2017-12-25
齊老師好 想咨詢一下 我們是個人獨資 小規(guī)模納稅人 2023年前三個季度的印花稅計提時為 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費 印花稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費 印花稅 貸: 銀行存款 第四季度計提時又走了主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目 現(xiàn)在我想把前三季度管理費用的給調(diào)整到主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目 但是第四季度調(diào)的話又得改前三個季度的報表是吧 可不可以先不調(diào)等到匯算清繳時在調(diào)整 感謝
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2024-01-14
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下的,企業(yè)繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計入營業(yè)稅金及附加科目嗎?
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2021-11-04
老師好,想問下如何把利潤總額降下來,營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-期間費用(就是指管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用)-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動收益-公允價值變動損失 + 投資收益(-投資損失) . (暫時沒有營業(yè)外收入和支出),正常的成本已做,費用也做了,還有什么辦法?
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2018-12-06
關(guān)于附加稅的事請教一下:小微企業(yè)的地稅之前每月都要申報附加稅的,這個月進去沒有申報對象了,進國稅網(wǎng)也是這樣,請問是不是不足九萬的就不用按月申報附加稅,只在做季報時申報即可?
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2018-11-11
城市維護建設(shè)稅、教育費附加等附加稅費必須要月末計提嗎,下個月直接按照扣款金額借:稅金及附加 貸:銀行存款行不行呢,還有所得稅是不是也是必須要月末計提呢,印花稅就不用計提了是吧
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2017-03-13
以前年度,印花稅計入了管理費用,未計入營業(yè)稅金及附加;運費我計入了生產(chǎn)成本,應(yīng)該是銷售費用;公會經(jīng)費和個人支付的保險我計入了其他應(yīng)付款,應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬。因為都結(jié)轉(zhuǎn)了,平了,我是否需要修改
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2020-04-19
小規(guī)模納稅人申報所得稅營業(yè)成本包括期間費用和營業(yè)稅金及附加嗎?
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2018-07-23
除了附征稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅、土地增值稅、預(yù)繳的增值稅在交納時要計提到稅金及附加中嗎
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2018-07-09
老師,您好 請問我們廠區(qū)非住宅不動產(chǎn)登記費能計入在建工程嗎 如果可以計入的話有理論依據(jù)嗎
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2021-01-23
老師:我們小規(guī)模納稅人10-12月要繳納增值稅,之前的應(yīng)交稅費已經(jīng)做了?,F(xiàn)在的分錄是:計提附加稅。借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 -城建稅、教育費附加、地方教育費附加 是這樣嗎?然后去國稅,按照我的收入申報增值稅
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2017-01-10
免征教育費附加和地方教育費附加或者是減半征收上面這兩項稅費,滿足什么條件才能享受上述優(yōu)惠政策呢?是要求小規(guī)模呢?還是一般納稅人也可以呢?還是要求小型微利企業(yè)呢?房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人現(xiàn)在預(yù)收房款月不超15萬,次月預(yù)交稅款時可否享受上述優(yōu)惠?
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2022-04-04
我提問:麻煩老師幫我算一下,我公司是小規(guī)模納稅人,對方有筆40萬的款項從我公司過賬,若是按銷售收入方式打款到我公司,假如1、對方是小規(guī)模納稅人,2、對方是一般納稅人,兩種情況下,我公司分別需要繳納多少增值稅及營業(yè)稅金及附加呢? 鄒老師?注冊稅務(wù)師+中級會計師9分鐘前你好,與對方是小規(guī)模還是一般納稅人有關(guān),與你公司的納稅性質(zhì)有關(guān) 如果是收入,增值稅=400000/1.03*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 我回復(fù):1、您是說與對方無關(guān),只與我公司有關(guān)是
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2016-08-03
老師我是小規(guī)模營改增企業(yè),8月收到兩筆收入,一個是勞務(wù)費94598.20,一個是服務(wù)費2632381.2,都是主營業(yè)務(wù)收入,8月已開票,請問我分錄是不是這樣做,分錄一借:銀行存款2632381.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 2555709.90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅76671.30,分錄二:借銀行存款94598.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -勞務(wù)費91842.91 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2755.29,分錄三借:營業(yè)稅金及附加9531.19貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅5559.86 應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加23
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2016-09-01