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老師,之前買的東西,一直未付款,但后面法人變了。發(fā)票和付款也是法人變了才出具的,只是銷售清單是原來的,請問,這張票由哪個法人簽字?
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2023-10-31
非一套表企業(yè)法人主要經(jīng)濟指標表里,商品銷售額如何計算,我的營業(yè)利潤不含稅
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2019-06-05
商業(yè)零售企業(yè)存貨因零星失竊(管理不善造成被盜,丟失)、報廢、廢棄、過期、破損、腐敗、鼠咬、顧客退換貨等正常因素形成的損失,,,。以及被執(zhí)法部門依法沒收或者強令自行銷 毀的貨物,請問這些稅法上是正常損失是嗎?要做清單申報嗎?
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2016-06-18
某淘寶店出售女裝,適用13%的增值稅稅率。當月的銷售收入為400萬元,不含稅,當月購貨取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為16萬元,如果該店為一般納稅人,則當月當繳納的增值稅稅額為多少?如果該店為小規(guī)模納稅人,銷售和進貨況統(tǒng)上則當月應(yīng)繳納增值稅稅額為多少?
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2022-12-19
老師,同比增長率和下降率什么算?公式是?
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2020-02-19
增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時間在2020年2月底以前,已按3%征收率開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的,按照3%征收率開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,應(yīng)按照3%征收率開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍字發(fā)票。 我想問:藍字發(fā)票重新開按照3的稅率開具還是按照1的稅率開具
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2020-03-03
老師,增值稅率哪里知道是1%呀
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2021-03-17
老師,現(xiàn)在增值稅率降為1%,做賬分錄如何做才是正確的,比如開2000元票,金額為1980.2元,稅為19.8如何做分錄,請老師解答
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2021-02-22
老師,現(xiàn)在還有17%的增值稅率嗎?
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2020-12-11
如果是一般規(guī)模納稅人,13%的增值稅率,怎么降低要繳納的稅呢
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2021-02-22
土增稅清算后 還有車位待銷售 銷售時還要繳納土增稅么?
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2018-03-04
老師,您好 雙安商場2022年3月初存貨成本為885 000元,售價946 000元;本月購入存貨成本603 000元,售價654 000元;本月實現(xiàn)銷售收入830 000元。在采用零售價法核算的情況下,該商場3月末存貨成本為( )元。 老師這個題目直接用的是期末的售價,然后再乘以成本率, 這個可以用期初成本加上購入成本,然后減售出收入乘以成本率來計算嗎,答案都是一樣的嗎,老師
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2024-01-08
二.某商場為增值稅一-般納稅人,2015 年2月從國外進口一批化妝品,該批貨物在國外的買價為¥1,500,000,貨物運抵我國入關(guān)前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為¥100,000、¥60,000、¥40,000。 貨物報關(guān)后,該商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅,并取得海關(guān)開具的繳款書,從海關(guān)將化妝品運往商場所在地發(fā)生運輸費用¥50,000,當月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額¥5200,000 (化妝品進口關(guān)稅率20%,運輸業(yè)增值稅稅率11%,)消費稅率30%) 計算,該批化妝品進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅,消費稅、增值稅和國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅?(增值稅稅率按照17%計算,要求列明公式,計算結(jié)果保留小數(shù)點后兩位)
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2020-06-26
為什么現(xiàn)行匯率法下的折算差額要遞延處理,而時態(tài)法計入當期損益?
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2023-04-06
私車公用,代開租賃費稅率是多少增值稅征收率3%,個稅20%怎么還得交個稅
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2018-11-21
你好 會計學(xué)堂的老師們,我想問一下增值稅稅率和征收率有什么區(qū)別,怎樣理解,謝謝。
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2022-03-12
公司是做石油貿(mào)易的,石油批發(fā),問下這個行業(yè)的增值稅稅負率和同類企業(yè)的毛利率是多少
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2022-05-06
你好老師,請問增值稅稅=利潤率*增值稅稅率(利潤率=利潤/成本*100%),請問利潤是毛利率嗎即主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本嗎
2/1107
2022-09-08
在經(jīng)營效率和財務(wù)政策不變時,可持續(xù)增長率等于實際增長率,,,,,,,,,,老師麻煩幫看下這句話哪里不對
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2019-12-26
小規(guī)模企業(yè) 填報應(yīng)增增值稅時不含銷售稅3%征收率 貨物及勞務(wù)本期數(shù) 出現(xiàn)說未達征收起點 且未代開增值稅專用發(fā)票不能填報第一欄第一列 那應(yīng)該填哪里?
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2018-04-04