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各位老師,請問,如果附有銷售清單的普通發(fā)票,發(fā)生部分貨物退回,發(fā)票系統(tǒng)不能開具紅字清單發(fā)票,針對部分退回要怎么處理?
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2019-11-14
老師,我想請教一下,營業(yè)外支出那里是固定資產(chǎn)清理虧損金額,在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,納稅調(diào)整表里面要調(diào)整出來嗎
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2020-05-18
請問老師,對方開匯算清繳開的專用發(fā)票入管理費用什么科目合適?就是18年匯算清繳叫事務(wù)所公司做的。給他款,然后開了發(fā)票。
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2019-06-09
老師,我是不是少了一張憑證?是不是還差一張:借:待處理財產(chǎn)損益9000貸:固定資產(chǎn)清理9000,老師,待處理財產(chǎn)損益月末不結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
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2018-10-29
固定資產(chǎn)車18年就出售了,也未計提過折舊,19年3月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,2018匯算清繳是處理,還是3月分季報的時候處理?
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2019-03-25
幫老板的另一家公司辦理稅務(wù)申報,但是公司沒有經(jīng)營,收入費用為0,匯算清繳時全部填0不合理吧,這種情況要怎么處理呢
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2019-05-09
匯算清繳時調(diào)增處理的費用,匯繳后收到發(fā)票,除了對計提費用紅沖及正常入賬處理,對于因調(diào)增多交的所得稅如何賬務(wù)處理?
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2020-04-17
請問老師,我每年都將管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,現(xiàn)在做清算審計,審計老師說要把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到成本,我不太理解,請老師解惑
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2020-10-12
公司汽車發(fā)生事故,修理款先打給修理廠了,但是理賠款又是保險公司打過來的,這樣不是往來關(guān)系搞不清楚了嗎,分錄該怎么做
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2017-03-07
注冊公司開業(yè)10年了,原來都是代理公司做賬報稅,現(xiàn)在開始學(xué)習(xí)會計,發(fā)現(xiàn)代理公司做賬做得好差,有什么方法能清理一下舊賬
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2019-02-04
老師,公司的車報廢了,處理后收到現(xiàn)金幾千塊錢這個怎么做賬呀?借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資料(原值),然后收到價款是 借:庫存現(xiàn)金貸:固定資產(chǎn)清理。然后固定資產(chǎn)的差額計入營業(yè)外支出或者營業(yè)外支出這樣嗎
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2023-03-14
分公司(獨立核算,自負盈虧,共享總公司資質(zhì),交管理費給總公司)注銷,其他應(yīng)付款(老板代墊費用)有余額,沒資金清理,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入后彌補虧損還要交所得稅,請問一下老師有沒有辦法把其他應(yīng)付款清理掉,少交或不交稅呢
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2018-06-11
2020年1月1日,母公司把成本為80000元得存貨賣給子公司,售價100000元,子公司做固定資產(chǎn)使用于管理部門,使用期限10年,沒殘值 (1)如果第五年年末報廢清理,請編制各年相關(guān)抵消分錄 2,如果使用期滿清理,請編制各年抵消分錄
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2021-12-02
老師 公司前兩個月做了一筆出售固定資產(chǎn)賬目 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-銷項稅額 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其中有部分并未出售 現(xiàn)在要做還原處理 ,還原是按原來的凈值入固定資產(chǎn)嗎?
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2021-03-16
職場清潔,和供應(yīng)商簽的其實是勞務(wù)外包合同,正常應(yīng)該走管理費-服務(wù)費科目但是由于年初預(yù)算會計沒有把他放到外包里,總公司不讓調(diào)整了,現(xiàn)在還有兩個備選科目管理費-物業(yè)費 管理費-公雜費-清潔費您覺得走哪個更合適呢,
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2018-10-08
物業(yè)公司退出把小區(qū)內(nèi)的變壓器,無償移交給接管小區(qū)的企業(yè)做帳務(wù)處理是:借:固定資產(chǎn)清理 2637.75 累計折舊 50117.25貸:固定資產(chǎn) 527755.00但是稅務(wù)局說無償移交不符合稅法規(guī)定要求我把固定資產(chǎn)清理的2637.75元增加回來,那該怎么做會計分錄呢?
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2019-01-06
固定資產(chǎn)清理或報廢,這個固定資產(chǎn)就是沒有了,找不到了,那不管是不是車間里的生產(chǎn)設(shè)備,都屬于管理不善,計入管理費用嗎?
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2019-02-27
老師,我原來沒有做過待處理財產(chǎn)損益的賬目處理,單位待處理財產(chǎn)損益借方貸方都有數(shù),余額在借方,月末能找到出處的數(shù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,我是需要把借方和貸方的數(shù)都結(jié)轉(zhuǎn)清了還是只把借方余額的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)清了就行?
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2019-11-11
12月15日,M設(shè)備因自然災(zāi)害發(fā)生毀損。清理過程中取得報廢殘值 變價收入9萬元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為1.17萬元,全 處理。 部款項已收到并存人銀行,M 設(shè)備未發(fā)生資產(chǎn)減值。 結(jié) 轉(zhuǎn)M設(shè)備的清理凈損益。
1/2008
2022-05-26
請問已提完折舊的固定資產(chǎn)賬面剩余的殘值怎么處理呢?如作廢品賣掉取得的收入要不要交銷項稅呢?借:固定資產(chǎn)清理(凈殘值)累計折舊(已計提的折舊),貸:固定資產(chǎn)(原值)。作廢品出售,借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理。是這樣做分錄嗎?
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2022-01-25