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你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進項)忘做應交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費用 貸:銀行存款(發(fā)票已認證)
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2019-10-12
請問老師,付房租10萬記賬時借管理費用,貸銀行存款。攤銷時借累計攤銷48000,貸管理費用對嗎?
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2020-06-08
老師,賬剛交接過來,發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對公轉賬支出,沒有收到發(fā)票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時候沒有調增 我需要做賬務上的處理嗎,還是要去稅務更正申報
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2019-09-19
我想問下專利申請的時候繳費借記管理費用,貸記銀行存款, 收到證書的時候,借記無形資產,貸記什么呀?
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2021-10-25
老師你好 我公司員工18年發(fā)生住院醫(yī)療費 16000元 ,當時會計人員記賬:借:管理費用-福利費 16000 貸:銀行存款 16000 19年二次手術費用5550元,到19年5月初 保險公司才賠付17000元 如何記賬 18年計入的管理費用中有保險公司賠付的 是否需要調整
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2019-06-03
辦加油卡時分錄是不是借:預付賬款 貸:銀行存款收到發(fā)票時借:管理費用 貸:預付賬款
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2018-10-11
老師您好!每年交的稅控盤維修費280元,可以做進項抵扣的,分錄要怎么做呢? 借管理費用 貸銀行存款 我之前是這樣做的,銷項稅還是沒有減掉。
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2019-10-12
計算機整機3410元不計提直接計入費用可以借管理費用―辦公費3410,貸銀行存款 嗎?
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2018-09-20
老師,您好,現(xiàn)在要年報,之前會計都是把公司福利這部份直接做借:管理費用--福利,貸銀行存款,沒有申報個稅,年報時候這部份的數(shù)據(jù)需要調增嗎
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2021-03-29
小規(guī)模12月份支付下一年度整年房租,怎么做分錄?是借:管理費用,貸:銀行存款嘛?還是借:待攤?
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2019-12-19
老師,你好,我們公司的銀行回單上有,電信費,老會計備注的是,借管理費用,而新會計寫的是借 應付賬款~電信公司,貸銀行,請問有什么不同,感覺都是一個概念哦
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2020-04-16
我公司剛成立的企業(yè),在開辦期購買了包裝袋,會計分錄可以 借:管理費用 貸:銀行存款,這樣寫可以嗎?
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2017-10-25
匯款因賬號有誤被退回,這種情況是支出時 借:管理費用/應付賬款 貸:銀行存款,被退回時,借:銀行存款 貸:管理費用/應付賬款,還是直接做一筆 借:銀行存款 貸:銀行存款,只是反應一下銀行增減變動就可以了呢,這兩種哪種才是正確的?哪種比較好?
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2019-08-19
你好 2020年12月的物業(yè)費水電費 留到今年1月記賬合理不? 借,管理費用——物業(yè)費水電費 貸,銀行存款
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2021-03-26
老師 退款管理費用 我之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應該做借銀行存款250 貸管理費用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應該怎么做呢
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2020-12-08
繳納社保費和公積金時,只有銀行回單扣款金額,無社保和公積金的繳費明細,我做管理費用和其它應收款有沒有問題?
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2016-09-19
購入固定資產少于5000元,是不是可以一次提足折舊。借:固定資產4800,貸:銀行存款4800,借:管理費用4800,貸:累計折舊4800.如果分錄是對的,管理費用需要設置明細嗎
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2017-11-21
老師 我第一次支付購買電腦3850元 結果對方銀行賬號輸錯了 第二天又轉了一次 第一次轉款:借:管理費用—開辦費 貸:銀行存款 然后轉出去了再記一次借:管理費用—開辦費 貸:銀行存款 中間過程那這個退回來了應該怎么做憑證呢? 是做三個憑證好一點還是有什么辦法只做兩個憑證嗎?
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2020-01-09
老師,我們去年根據(jù)付款回單,做了一筆憑證,借:管理費用,貸銀行存款,,當時沒有開發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,發(fā)票開回來了,發(fā)票應該怎么入賬(已經入了費用了),還是把2021.4.1號開的發(fā)票,粘貼到去年的記賬憑證后面,應該怎么做
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2021-05-08
人員出差已經報銷了借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款現(xiàn)在公司說 人員出差的費用劃到子公司,已經向子公司取得該費用,怎么做分錄?
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2019-01-04