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老師,我公司有一筆審計費是十萬元,打款的時候是先打了5000,又打了十萬,對方又給退回來5000,退回來的5000我做了借:銀行存款 貸:管理費用-咨詢費5000,這樣做對嗎
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2020-04-28
行政單位購買一臺電腦,憑證記兩筆對嗎?1.借:固定資產(chǎn) 貸:非限定性資產(chǎn)/固定基金 2.借:管理費用貸:現(xiàn)金/???/span>
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2018-04-20
5000元以下的固定資產(chǎn)可以一次性折舊嗎?7月份公司購入坐椅4張800元,當(dāng)天計:借:固定資產(chǎn)800 貸:銀行存款800;次月 借:管理費用800 貸:累計折舊800,這樣有沒有問題呀?
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2017-10-20
支付一年的房租,發(fā)票已收到,支付的時候可以做借應(yīng)付賬款貸銀行存款,攤銷的時候可以做借管理費用貸應(yīng)付賬款嗎?
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2019-10-08
之前取得金稅盤發(fā)票時做了借管理費用,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,現(xiàn)金要用金稅盤抵稅,怎么做分錄?
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2019-11-29
請問,開辦費較大(包含裝修費,房租費等)。 可以直接計入當(dāng)月借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 不做攤銷處理嗎?
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2018-02-28
進(jìn)項已經(jīng)做入上月,但是后來勾選未勾上,當(dāng)時付款的時候拿到的增票是借管理費用借應(yīng)交稅金-進(jìn)項貸銀行存款的?,F(xiàn)在月頭發(fā)現(xiàn)已做進(jìn)的進(jìn)項未認(rèn)證成功,就做了借應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金進(jìn)項。但是現(xiàn)金流流里有稅金的金額。這樣需要調(diào)整么?
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2016-11-02
老師,公司自己有一筆花卉協(xié)會的年費,做銀行日記賬的的時候應(yīng)該入什么費用?管理費用可以嗎?
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2019-12-18
外帳會計記賬是合法的吧,我們對公匯款服務(wù)費,并且有發(fā)票,另外我付款后內(nèi)賬應(yīng)該借管理費用辦公費 貸銀行存款對嗎
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2019-09-24
這月收到到房租的發(fā)票做成,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款攤銷的時侯做借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款 ,攤銷是這月開始還是從次月在開始,攤銷時后面要不要附什么單據(jù)呢
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2017-07-05
一月份付對方房租,一月份做賬:借: 管理費用 預(yù)付賬款 貸:銀行存款第二個月收到專票,怎么入賬,上個月賬怎么沖
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2017-03-09
老師你好,小規(guī)模的公司做內(nèi)賬每月繳納社保費的時候,可以直接借管理費用-社保費,貸銀行存款,這樣嗎?月末再怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-03-17
請問銀行回單付款是公司,收款方是空白的,是銀行收費嗎?,用途上寫:收費項目:對公人民幣轉(zhuǎn)賬,匯款,(含退匯)對公資 金劃轉(zhuǎn)跨行異地。能記入管理費用辦公費嗎?
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2015-12-08
我們有預(yù)付賬款科目 但是發(fā)票回來了 是不是 直接 管理費用 銀行存款
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2018-05-24
老師,公司因公出差的機(jī)票和住宿費能否直接從基本戶轉(zhuǎn)賬付款?等公司人員出差回來,我在直接就借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款是嗎?
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2016-07-27
我們預(yù)付房租及物業(yè)費(發(fā)票未開)時做的分錄為:借預(yù)付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預(yù)付帳款;當(dāng)一兩個月發(fā)票開來時又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進(jìn)項)忘做應(yīng)交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費用 貸:銀行存款(發(fā)票已認(rèn)證)
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2019-10-12
老師,賬剛交接過來,發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對公轉(zhuǎn)賬支出,沒有收到發(fā)票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時候沒有調(diào)增 我需要做賬務(wù)上的處理嗎,還是要去稅務(wù)更正申報
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2019-09-19
請問老師,付房租10萬記賬時借管理費用,貸銀行存款。攤銷時借累計攤銷48000,貸管理費用對嗎?
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2020-06-08
支付欠款時,應(yīng)借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調(diào)整
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2019-07-19
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