国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,個(gè)體工商戶進(jìn)行匯算清繳時(shí),個(gè)人所得稅稅款不允許稅前扣除。那預(yù)交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得屬于個(gè)人所得稅需要調(diào)增的項(xiàng)目嗎?
1/3016
2020-03-24
老師請(qǐng)問:計(jì)提壞賬準(zhǔn)備稅法不允許稅前扣除,待實(shí)際發(fā)生時(shí)才可以扣除。計(jì)提壞賬準(zhǔn)備怎么形成可低扣占時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)了?我理解不允許扣應(yīng)該是納稅增加,應(yīng)該是應(yīng)納稅占時(shí)性差異?
1/2635
2020-02-27
1.第八點(diǎn),其他里的準(zhǔn)備金不得扣除,準(zhǔn)備金指什么,2.代扣代繳的員工個(gè)人所得稅也不得扣除是吧
1/1125
2020-02-23
老師您好 我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)我們公司預(yù)繳的土地增值稅在賬務(wù)處理上沒有時(shí)稅金及附加所以在季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候就沒有扣除在年度匯算清繳的時(shí)候我們填報(bào)了特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表進(jìn)行扣除了這樣就會(huì)涉及到退企業(yè)所得稅的問題我想問一下這個(gè)有什么文件嗎季度不讓稅前扣除謝
1/525
2019-07-10
營(yíng)業(yè)外支出科目涉及業(yè)務(wù)是固定資產(chǎn)盤虧,所得稅匯算清繳做稅前扣除嗎?
2/675
2020-04-22
補(bǔ)繳2020年度醫(yī)保,可以更正2020年度個(gè)人所得稅申報(bào)表,在2020年度稅前扣除嗎?
1/804
2021-12-23
您好!后期單獨(dú)拿到車輛購置稅發(fā)票能直接做費(fèi)用當(dāng)年所得稅稅前扣除嗎?
1/757
2018-12-17
明年購入固定資產(chǎn)還能享受所得稅前一次性扣除嗎?看到期限是到2020年底
1/704
2020-11-10
我們單位銀行承兌匯票貼息,做成財(cái)務(wù)費(fèi)用,但沒發(fā)票在所得稅前能扣除嗎
1/1403
2020-03-24
首次取得防偽稅控設(shè)備uk,外貿(mào)企業(yè)沒有內(nèi)銷不抵扣,如何入賬,所得稅可以扣除嗎,申請(qǐng)表怎么填呢
2/719
2021-12-21
跨月跨年的票能放在本月做賬嗎,然后所得稅清繳時(shí)能否作為費(fèi)用扣除?我2月賬都結(jié)賬了,老板拿來16年11月、12月、1月、2月的費(fèi)用票讓我做進(jìn)去,可以做嗎,不做感覺有點(diǎn)可惜,積少成多很多費(fèi)用
1/475
2017-03-30
公司員工交的個(gè)稅由公司交了,員工自己不用出錢交,公司交了的個(gè)稅可在所得稅前做費(fèi)用扣除嗎?
1/757
2017-10-18
2021年廣告費(fèi)稅前扣除限額=1 500×15%=225(萬元),實(shí)際支出52萬元,尚結(jié)余稅前扣除指標(biāo)173萬元,2020年超標(biāo)的廣告費(fèi)90萬元小于173萬元,超標(biāo)的廣告費(fèi)90萬元可以在本年全部扣除。則2021年稅前準(zhǔn)許扣除的廣告費(fèi)=52+90=142(萬元)。 里面的173是怎么來的,沒明白.
11/2822
2022-04-04
居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)所得與經(jīng)營(yíng)所得之間選擇的納稅籌劃居民個(gè)人王某是一名靈活就業(yè)者,常年為多家企業(yè)進(jìn)行工程設(shè)計(jì)以及獲取勞務(wù)報(bào)酬收入。王某每取得1000元的稅前勞務(wù)報(bào)酬收入,需要支出費(fèi)用8000元預(yù)計(jì)本年共取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入1800000元。王某無其他收入未源。王某全年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除合計(jì)45000元。假設(shè)不考老增值稅因素(1)設(shè)計(jì)勞務(wù)報(bào)酬與經(jīng)營(yíng)所得的納稅籌劃思路,(2)正確計(jì)算出勞務(wù)報(bào)酬和經(jīng)營(yíng)所得方式下的稅負(fù)和稅后益
1/3257
2020-06-04
16年全年的折舊3503沒有做到匯算里,當(dāng)時(shí)因?yàn)槭翘潛p的,所以想有點(diǎn)盈利,就沒有做,17年1月有補(bǔ)提了做的是以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用;17年還繳納了16年匯算時(shí)交的所得稅97,也是做的以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用科目;現(xiàn)在利潤(rùn)表上是82241(不含3503+97).問題:1、3503可以所得稅前扣除么,我理解的是不可以,因?yàn)槭?6年的折舊,16年沒有報(bào)就不可以,那匯算的時(shí)候要怎么體現(xiàn)呢? 2、97可以所得稅前扣除么,匯算的時(shí)候填在哪里 3、17年匯算的利潤(rùn)是多少?
1/809
2018-05-15
企業(yè)取得紅字發(fā)票稅錢扣除
1/228
2022-04-25
營(yíng)業(yè)執(zhí)照已備案,請(qǐng)勿重新備案
1/282
2022-04-13
2.某醫(yī)藥制造企業(yè)(增值稅一般納稅人)是國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),2018年取得商品銷售收入5500萬元,轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的凈收益550萬元,投資收益80萬元;發(fā)生商品銷售成本2200萬元,稅金及附加120萬元,發(fā)生銷售費(fèi)用1900萬元,管理費(fèi)用960萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用180萬元,營(yíng)業(yè)外支出100萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額670萬元,企業(yè)自行計(jì)算繳納企業(yè)所得稅=670×15%=100.5(萬元)。經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審核,發(fā)現(xiàn)2018年該企業(yè)存在如下問題:管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元,研發(fā)費(fèi)240萬元。計(jì)算該企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研發(fā)費(fèi)金額。
1/1972
2021-11-29
個(gè)人所得稅的扣除比率的表格
1/540
2019-04-29
個(gè)人所得稅比例扣除怎樣填寫
1/594
2022-01-17