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老師,合并報(bào)表里抵消分配的現(xiàn)金股利是用什么報(bào)表項(xiàng)目?
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2023-08-15
假如 購進(jìn)的東西 用于集體福利 個人消費(fèi) 需要征增值稅嗎?
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2019-06-09
會計(jì)中,消費(fèi)稅和消費(fèi)稅稅額有什么不同嗎
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2015-11-04
發(fā)票已確認(rèn)勾選后還能取消嗎?怎樣取消呢?
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2019-04-09
單位工程買的消防箱,及消防帶怎樣做分錄
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2021-03-23
【14計(jì)算題】2019年8月,甲公司員工趙某出差乘坐飛機(jī)取得航空運(yùn)輸電子客票行程單上注明 票價(jià)3002元,燃油附加費(fèi)50元;乘坐高鐵取得鐵路車票上注明的票價(jià)為1308元,乘坐輪渡取 得船票(已注明身份信息)注明的價(jià)格為360.5元,乘坐網(wǎng)約車,取得國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)的增 值稅電子普通發(fā)票注明的金額為200元,稅額為6元,已知:航空運(yùn)輸電子客票行程單、鐵路 車票適用的增值稅稅率為9%,公路、水路等其他客票適用的征收率為3%。則計(jì)算甲公司本月 準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2021-11-08
老師,我們公司做APP的,我們是一個中間平臺,比如說消費(fèi)者消費(fèi)1000元,我們會把其中900打給商家,40返點(diǎn)給消費(fèi)者,我們賺60,我把60當(dāng)做是我們的主營業(yè)務(wù)收入,但是我們成本都是人工費(fèi)用這些,是不是我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了呢
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2016-11-09
某企業(yè)2008年5月10日,經(jīng)與債權(quán)人協(xié)商將自制應(yīng)稅消費(fèi)品用于抵償債務(wù)600000,并開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款500000元,稅金85000元,該消費(fèi)品成本為460000,消費(fèi)稅稅率為10%,計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額,并對想過業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理
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2017-09-09
合并報(bào)表問題 ,子公司收了母公司利息。母公司確認(rèn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用。子公司沖減了開發(fā)成本利息支出。那合并報(bào)表的時候是不是需要抵消這一筆,需要抵消的話,那財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在利潤表,開發(fā)成本體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表請問怎么抵消呢
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2020-01-08
消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)?白酒征收消費(fèi)稅怎么計(jì)算
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2019-07-14
公司是消防業(yè),購買的消防設(shè)備入哪個科目?
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2021-07-05
消防來檢查,已經(jīng)安裝好消防設(shè)備,怎么入賬?
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2019-11-12
老師,您好!在消費(fèi)稅環(huán)節(jié),應(yīng)交的消費(fèi)稅稅額,什么情況下需要除以(1-消費(fèi)稅稅率)再*稅率,什么情況下不需要除以(1-消費(fèi)稅率)。
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2021-05-10
老師,您好!在消費(fèi)稅環(huán)節(jié),應(yīng)交的消費(fèi)稅稅額,什么情況下需要除以(1-消費(fèi)稅稅率)再*稅率,什么情況下不需要除以(1-消費(fèi)稅率)。
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2021-05-10
老師,接受外來原材料加工制造的代制品為什么是存貨;還有非應(yīng)稅消費(fèi)品和應(yīng)稅消費(fèi)品的區(qū)別是什么
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2019-04-28
委托加工的原材料收回后直接用于非應(yīng)稅消費(fèi)品的會計(jì)處理
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2021-11-03
老師,那題目最后要求計(jì)算繳納該進(jìn)口貨物的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。是不是就算該貨物是應(yīng)該繳納消費(fèi)稅的,是不是就得用應(yīng)納增值稅組成計(jì)稅價(jià)格(加上了消費(fèi)額計(jì)算)計(jì)算增值稅,而不是用應(yīng)納消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算。還有進(jìn)口的小汽車是這樣算的么?望老師解答,謝謝。
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2019-11-11
一般納稅人,當(dāng)期沒有開票出去,那么加油站充值的費(fèi)用是走公賬充值的有一部分是消費(fèi)了的開了專票,有一部分還沒消費(fèi)完,消費(fèi)了的做什么科目,沒消費(fèi)的又做什么科目,當(dāng)期沒開票出去就做零申報(bào)嗎?還是說照實(shí)做,只是不納稅?那么當(dāng)期的費(fèi)用發(fā)票可以留到下期做不?
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2019-03-29
合并報(bào)表的時候,母子公司之間、子公司之間的交易都需要編制抵消分錄嗎?比如子公司A是酒店,子公司B是地產(chǎn)公司,B在A處用餐,需要抵消嗎?比如子公司C是制造公司,B在C購買門窗用于項(xiàng)目,需要抵消嗎?母公司M為子公司A、B、C提供綜合服務(wù)收取服務(wù)費(fèi),需要抵消嗎?
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2023-09-22
老師,咨詢一下,我司現(xiàn)是小規(guī)模,目前增值稅稅率是3%減按1%,如果本季度收入是31萬,可以不交增值稅,那我做帳報(bào)稅時,免稅額是用31乘以1%還是31乘以3%算呢?計(jì)入營業(yè)外收入的金額是0.31萬還是0.93萬呢?
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2021-07-14