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我公司是小規(guī)模增值稅享受差額增稅的電梯安裝銷售公司,享受差額征稅,季度增值稅30萬一下免稅。 假如,我公司一季度,電梯銷售安裝收入100萬,勞務分包30萬,電梯采購款35萬,買辦公用品2萬。買煙酒3萬。以上是取得發(fā)票不含稅金額。 請需要要交增值稅嗎?,如果要交,交多少?
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2019-05-04
增值稅征稅政策的出口貨物 增值稅怎么交
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2015-11-08
增值稅稅率和增值稅征收率的區(qū)別是什么?
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2019-12-15
簡易征收和增值稅怎么登應交增值稅總帳,
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2019-02-20
收到代理出口貨物證明怎么入賬,申報增值稅時全部金額填入免稅銷售額欄次,沒有體現(xiàn)增值稅額,入賬還需貸未交增值稅嗎?
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2018-05-31
免征增值稅 會計賬務處理應該如何做? 直接計入銷項稅額 月底轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 還是計入減免稅額 同時轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
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2019-11-04
小規(guī)模納稅人,季度開票不超過9萬,免征增值稅后轉(zhuǎn)出其他收益,然后轉(zhuǎn)本年利潤,填增值稅申報表時自動減免增值稅,但是本年累計的總額和我賬簿還有利潤表里的主營業(yè)務收入金額不一致,差額正好是我本季度的免稅主營業(yè)務收入,這樣對嗎
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2019-01-12
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年8月進口貨物,海關審定的關稅完稅價格為500萬元,關稅稅率為10%,海關代征了進口環(huán)節(jié)增值稅。進料加工免稅進口料件一批,海關暫免征稅,予以放行,組成計稅價格為100萬元;從國內(nèi)市場購進材料支付的價款為1400萬元(不含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為182萬元。外銷進料加工貨物的離岸價為1000萬元人民幣。內(nèi)銷貨物的銷售額為1200萬元(不含稅)。該企業(yè)適用“免抵退稅”辦法,上期留抵稅額為40萬元。(假定上述貨物內(nèi)銷時均適用13%的 增值稅稅率,出口退稅率為9%) (任務要求] (1)計算甲生產(chǎn)企業(yè)當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額; (2)計算甲生產(chǎn)企業(yè)當期應納稅額; (3)計算甲生產(chǎn)企業(yè)當期免抵退稅額; (4)計算甲生產(chǎn)企業(yè)當期應退稅額、免抵稅額及當期期末留 抵稅額。
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2022-10-04
第一個問題我公司有自產(chǎn)水稻加工成大米銷售,也有外購水稻加工成大米,前者是增值稅所得稅全免,外購的是需要繳納增值稅免企業(yè)所得稅對吧?第二個問題因為有自產(chǎn)大米銷售免稅,外購加工大米不免增值稅,賬務處理應該怎樣做財務把這兩部分區(qū)別開在稅務報稅時稅法規(guī)定
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2022-02-11
企業(yè)發(fā)生了不征增值稅項目并按不征稅收入開具了發(fā)票,如何申報增值稅?
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2023-02-27
老師,我問題一下,我公司季銷售額沒有突破30元,報增值稅季度報表時,填那個免稅銷售額時,這個免稅銷售額是價稅合計數(shù)還是不含稅金額?
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2024-04-12
老師,如果4月5月收入都是零,以前都是零申報,6月開出發(fā)票13萬。增值稅季報,小規(guī)模,請問六月這13萬是不是合并到第二季度增值稅,不滿30萬,免征增值稅。
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2019-06-28
我想問一下,我們是免稅國有糧食企業(yè),商品糧這一塊免增值稅嗎
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2023-08-10
請問老師增值稅申報表小規(guī)模納稅人未超過10萬元,又是免稅期間,應該怎么填報是填寫在未達起征點,還是填在免稅欄
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2020-07-10
前三個季度每季都沒有超過30萬免征了增值稅,但第四個月開出100萬,這就全年就超過120萬了,還能把免的稅補回來了嗎
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2019-06-05
開票月8萬 季度不足9萬(10月開900 12月開8萬)是減免增值稅 免征教育費附加 地方教育費附加 那城建稅是要繳納的嗎?
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2018-01-11
海關放行前損失的進口貨物免征進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅,在海關放行前遭受損壞的貨物,海關可認定受損后的實際價值征收進口增值稅和消費稅,這兩句沒懂,既然海關放行前就損失的物品都不收稅了,怎么第二句又按損失后的價值征稅?
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2018-10-01
老師 小規(guī)模一個月超15萬免增值稅嗎 季度超45萬也免增值稅嗎
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2022-04-19
小規(guī)模3萬以下是免增值稅是嗎那增值稅下面的附加稅也免嗎
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2018-07-11
如果小規(guī)模納稅人,一個季度自己開票開了8萬,稅務局代開了2萬,那我可以免征增值稅嗎?
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2017-08-10