
老師申報(bào)增值稅,填免稅銷售額,填含稅金額還是不含稅金額
答: 應(yīng)填寫不含稅金額,因?yàn)樵鲋刀惐举|(zhì)上是加在消費(fèi)者身上的,商家對(duì)客戶收取的是不含稅價(jià)格,所以申報(bào)增值稅時(shí),也要填寫不含稅金額。
增值稅納稅審報(bào)表中免稅銷售額是填含稅金額還是不含稅金額
答: 你好!是填不含稅金額的了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對(duì)于醫(yī)院這塊不是很熟悉,詳情如下:性質(zhì)是民營營利性醫(yī)院、門診住院發(fā)票都是在民政局領(lǐng)?。ㄘ?cái)政部監(jiān)制),增值稅是免稅的。填寫其他免稅銷售額時(shí),是按門診住院發(fā)票上的金額填寫,還是依據(jù)門診住院發(fā)票上的金額/(1+0.03)計(jì)算出不含稅金額填入呢。
答: 你好,您的增值稅是免稅的,您收的金額本身就是不含稅的,不用作價(jià)稅分離,直接按發(fā)票上的金額填寫就可以。

