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老師,增值稅一般納稅人是不年底得結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅?但是結(jié)轉(zhuǎn)完不等于12月實(shí)際要繳納的增值稅,怎么處理呢?我從11月下旬才接的別的會(huì)計(jì)的賬,我看他17年年底的時(shí)候?qū)?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都沒做過處理
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2019-01-10
老師,申報(bào)表上怎么填9%紅字增值稅抵減3%應(yīng)交增值稅?
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2020-05-06
購進(jìn)得貨物,有原價(jià)轉(zhuǎn)讓出去,沒有增值也需要交增值稅?
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2020-07-08
勞務(wù)費(fèi)要交的增值稅,增值稅及附加還有個(gè)稅,怎么做賬?
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2017-09-17
增值稅普通發(fā)票稅額計(jì)入應(yīng)交增值稅的什么明細(xì)科目?
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2017-03-03
異地預(yù)交了增值稅 沒有進(jìn)到增值稅申報(bào)表里 什么原因
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2020-04-07
個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi),這個(gè)手續(xù)費(fèi)要交增值稅?增值稅一塊錢
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2020-04-22
2017年以前的增值稅,2018年補(bǔ)交的增值稅用的科目一樣嗎?
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2018-10-16
建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是抵減多少結(jié)轉(zhuǎn)多少到未交增值稅
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2019-08-06
內(nèi)外帳交增值稅、增值稅附加稅,會(huì)計(jì)分錄分別是怎樣的?
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2018-04-04
成本100,售價(jià)120,增值稅16%,用那個(gè)價(jià)格計(jì)算應(yīng)交增值稅呢?
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2019-05-06
一般納稅人本月開增值稅專用發(fā)票,次月交增值稅是嗎?
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2018-11-17
本月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)要多一點(diǎn)造成留抵稅額200元, 那這個(gè)月的轉(zhuǎn)出未交增值稅該如何做憑證
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2017-09-05
6月份免稅金額多計(jì)提了,普票有開1%的發(fā)票,我計(jì)提的時(shí)候按照不含稅3%計(jì)提的,現(xiàn)在有二個(gè)問題:一是季度申報(bào)增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計(jì)提3000,做賬時(shí)我也按3%計(jì)提增值稅免稅金額也是3000;二是我的發(fā)票是1000的稅額,多計(jì)提了2000了。現(xiàn)在7月份我應(yīng)該怎么做分錄。原來做的是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-3000,貸:營業(yè)外收入 3000 。
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2021-09-13
小規(guī)模納稅人季報(bào),自開和代開專票總金額不超9萬,自開的免交增值稅,代開的已交增值稅,地稅要交嗎?
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2017-04-09
非營利組織融資服務(wù)收入為免增值稅部分,賬務(wù)處理; 借;銀行存款 貸;提供服務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ,賬務(wù)這樣處理對嗎
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2016-06-26
減免稅款會(huì)計(jì)處理怎么做及月末結(jié)轉(zhuǎn) 主營收入享受國家免征政策 減免稅款不需要體現(xiàn)? 是開的免稅稅率 收入是正常做 不含稅的加銷項(xiàng)稅? 然后再轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2022-05-23
7.按增值稅的相關(guān)現(xiàn)行規(guī)定,一般納稅人因轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)、提供不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)、 提供 建筑服務(wù)或采用預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目等而需預(yù)繳增值稅的 , 應(yīng)按預(yù)繳金額借 記的會(huì)計(jì)科目是 ( ) 。 A.應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額B.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) C.應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 D.應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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2024-02-04
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅金額跟進(jìn)項(xiàng)稅額金額不一樣,咋辦
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2022-07-08
小規(guī)模季度未達(dá)到9萬的銷售定額免征增值稅,那在取得收入時(shí)要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那減免時(shí)是沖營業(yè)外收入嗎
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2018-10-09