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老師您好,麻煩問一下,我們旅店是剛剛成立的,倆人合伙經(jīng)營的生意,想一月一分營利額,在稅法人允許嗎?
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2019-12-01
圖書免征增值稅最新文件2021,10號文件,報稅時填免征文件無最新文件怎么辦?可以用已到期的文件代替嗎?
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2021-06-04
請問疫情期間生活服務行業(yè)減免增值稅,會計分錄怎么做?增值稅普通發(fā)票金額開具的是全額免稅發(fā)票。
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2020-04-16
疫情期間小規(guī)模減免增值稅,建筑勞務發(fā)票票面的稅率是3%,預交增值稅稅率是幾個點?有減免優(yōu)惠嗎?
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2020-04-29
住宿業(yè) 疫情期間普票免增值稅,免稅銷售額是含稅還是不含稅?如果是不含稅,表三合計數(shù) 就少了稅額
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2020-02-18
稅控減免稅之前已經(jīng)做了借:應交稅費-應交減免稅 貸:營業(yè)外收入,但真正抵稅時,還需要做什么分錄嗎?不然的話,應交稅費-應交減免稅不一直有借方余額啦
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2019-05-15
申報增值稅提交申報后,異常原因:優(yōu)惠臺賬中限額減免金額不足,本次剩余余額210.0 減免性質(zhì)代碼:0001129914 稅收減免稅務事項,購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅
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2021-06-03
北京地區(qū)疫情期間,本來可以享受免稅政策,但是前期多交了,想申請多交稅款,怎么操作
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2020-07-13
本期12月已做賬,但本期因為沒有簽字確認成功造成沒有認證抵扣增值稅發(fā)票,本期的進項稅可以留到下期抵扣嗎?然后企業(yè)所得稅已經(jīng)申報繳稅,是按照進項稅額已經(jīng)抵扣成功的情況下,現(xiàn)在因為增值稅沒有抵扣成功,現(xiàn)在需要調(diào)整所得稅表格和財務報表嗎?謝謝
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2020-01-16
第一次申報免抵退稅,不會,你幫我看下,第一張是我的增值稅納稅申報表,免抵退稅申報匯總表。我要怎么填?第二張圖里面現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的。我還要填哪些地方的數(shù)據(jù)?
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2019-02-17
免抵退與增值稅申報的差額是由于外銷產(chǎn)品,退稅率為0的產(chǎn)品所產(chǎn)生的。這個出口退稅為0的產(chǎn)品,要免抵退申報嗎?還是直接進項轉(zhuǎn)出?具體該怎么賬務處理及納稅申報呢?
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2018-08-28
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅分三種情況,一種是沒有退稅,一種是有退,但留底稅額小于免抵稅稅額,還有一種就是,留底稅額大于免抵退稅額,我想知道這幾種的賬務處理,還望老師不吝賜教
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2024-09-10
老師好,我們公司現(xiàn)是買了別人的公司,之前一是一直沒有打理的,我們公司接手后變更為小規(guī)模納稅人(之前會計辦理的),現(xiàn)在去辦更為一般納稅人了,現(xiàn)在申報的時候有個上期留抵稅額100,實際做賬上是沒有的,這個我要怎么理?
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2020-10-20
待抵扣稅額與期末留底稅額有什么區(qū)別
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2018-07-24
上期留抵稅額9906.97,9月還沒抵扣完, 我需要填增值稅及附加稅申報表附列資料2嗎
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2021-10-12
#提問#稅控盤減免稅分錄?購進時,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸:銀行存款,;抵扣時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅,妥否?
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2020-07-11
在講增值稅實操全解8例1時防偽稅控是上月購買次月抵扣,填寫附表四時,“期初余額”為抵扣數(shù),本期發(fā)生額為0,但金馬商貿(mào)也是上月購買防偽稅控次月抵扣,答案填寫的是“期初余額”為0,“本期發(fā)生額”為抵扣數(shù),不知以上兩種填法都對,還是以哪個為準??
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2017-03-06
老師您好!我們有一筆收入在稅務上免稅與不免稅沒有嚴格的界定,我們暫時按照免稅做的處理,收到的專票放到了待認證進項稅額,目前要確認收入結轉(zhuǎn)成本,我這部分待認證進項稅額暫時不做認證先這么放著可以嗎?也不抵扣,等到和稅務局確定免稅了就做進項稅額轉(zhuǎn)出,稅務局確定不免稅我們再抵扣,這樣做可以嗎?
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2020-06-23
464115092想問一下 本期認證本期抵扣的意思 是不是就是說 這月的認證了進項票 必須這月抵扣 哪怕沒有銷項也必須抵扣 可以留抵 但是如果這月有進項票 但是下月再認證 就無法再抵扣這月的進項了
1/1118
2017-07-24
收到一張免稅的普票,我公司是一般納稅人,請問這張普票可以抵扣么
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2020-03-11