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老師,公司現(xiàn)在沒有收入,但是有進項,我申請抵扣了進項,申報的時候是不是稅款繳納那里會是負(fù)數(shù)呢?
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2021-12-05
老師,個人所得額員工的住房貸款,房子名字是該員工父母的名字,但是還款是員工在還貸款,這樣能抵扣嗎
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2019-07-13
我現(xiàn)在有首套房貸款,每個月享受抵扣個稅240元,如果我把首套房的貸款還完的話,就不能享受這240的個稅抵扣了,所以我想的是只還一部分,舉例子我現(xiàn)在貸款20萬,我還199000,留1000元分20年還,這樣每個月可能只還幾十塊,少到可以忽略,那這240的個稅抵扣是不是可以繼續(xù)享受呢?那如果這樣豈不是我少繳了200多塊的稅,這算偷稅漏稅嗎?還是說沒關(guān)系可以這么做
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2019-05-08
假如8月付款8月已收到發(fā)票,想在9月抵扣,那么本8付款時收到銀行回單可以做預(yù)付嗎?因為票是在8月已經(jīng)收到了,稅務(wù)會不會說怎么收到票了還做預(yù)付款?
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2019-09-05
老師請問一下,裝飾公司發(fā)生的差旅費的住宿跟招待費用的煙酒開成專票,可以抵扣稅款嗎
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2018-04-26
請問,公司要支付境外公司一筆專利費,怎樣匯出這筆款?,要代繳外企所得稅?稅點多少?可以抵扣?代繳的稅款怎樣收取呢?謝謝
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2020-05-08
公司向股東短期借款做項目投資。利息比銀行利息高很多。做什么樣的程序。利息可以抵扣稅嗎
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2017-10-09
已簽合同,錢我下月月匯,發(fā)票這個月開,預(yù)付賬款開的發(fā)票進項能抵扣嗎,
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2020-07-30
建筑公司從園林公司購進的樹苗普票免稅的。這個建筑公司可以抵扣稅款。
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2020-07-24
老師你好請問匯出增外的服務(wù)費,在深圳代扣代繳的增值稅款,可以用于深圳這邊企業(yè)抵扣嗎?
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2020-08-03
進口農(nóng)產(chǎn)品海關(guān)專用繳款書,能在抵扣平臺勾選么?需要在哪里進行稽核比對?
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2021-09-18
老師你好,固定資產(chǎn),無形資產(chǎn),不動產(chǎn)即用于不扣抵扣項目也用于可抵扣項目的情形下,可抵扣部分是進項的全額,還是需要做分開計算抵扣進項?
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2019-09-22
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模,留底都計入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,然后呢
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2019-11-25
上個月有張發(fā)票沒認(rèn)證,我做了賬,借:制造費用_燃料和動力 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待抵扣進項稅額。 貸 庫存現(xiàn)金。這個月發(fā)票認(rèn)證了,我該怎么做分錄?
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2016-10-25
老師好,請教個問題:公司去年從手工賬改為財務(wù)軟件記賬時,將應(yīng)交稅費下的不動產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進項稅額初始余額中,而待抵扣稅額初始余額為0,即未錄?,F(xiàn)在我要把原來不動產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來,應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,但這樣的話我財務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 便會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請問我應(yīng)該怎么處理才好?
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2019-08-27
請教老師,這道題為什么是B答案?2019年3月10日認(rèn)證相符是抵扣了還是沒抵扣?沒抵扣那就全計入應(yīng)交稅費一待抵扣進項稅額30萬,到6月20日改變用途后,這是建不動產(chǎn),第一年抵扣18萬,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)18萬 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額18萬,就是不明白B答案的分錄,請老師指導(dǎo)!
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2020-02-16
@鄒老師好,請教個問題:公司去年從手工賬改為財務(wù)軟件記賬時,將應(yīng)交稅費下的不動產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進項稅額初始余額中,而待抵扣稅額初始余額為0,即未錄。現(xiàn)在我要把原來不動產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來,應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,但這樣的話我財務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 便會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請問我應(yīng)該怎么處理才好?
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2019-08-28
老師好,請教個問題:公司去年從手工賬改為財務(wù)軟件記賬時,將應(yīng)交稅費下的不動產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進項稅額初始余額中,而待抵扣稅額初始余額為0,即未錄?,F(xiàn)在我要把原來不動產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來,應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,但這樣的話我財務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 便會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請問我應(yīng)該怎么處理才好?
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2019-08-27
甲公司是一家商貿(mào)公司,屬增值稅一般納稅人,稅收政策規(guī)定,自2016年5月1日后取得的作為固定資產(chǎn)或在建工程核算的不動產(chǎn),不動產(chǎn)涉及進項稅額中,60%的部分于取得扣稅憑證的當(dāng)期從銷項稅額中扣除;40%的部分為待抵扣進項稅額,于取得扣稅憑證的當(dāng)月起第13個月從銷項稅額中扣除。2017年5月1日,甲公司購入一棟辦公樓,買價為2000萬元,增值稅為220萬元,房屋中介費為20萬元,假定不考慮咨詢費的增值稅及其他相關(guān)稅費,則該固定資產(chǎn)的如下論斷中,正確的有()。?A.?辦公樓的入賬成本為2020萬元?B.?此辦公樓的進項稅當(dāng)年可抵扣132萬元?C.?此辦公樓如為自建,其工程物資的進項稅可以抵扣?D.?此辦公樓如為自建,其工程領(lǐng)用產(chǎn)品時無需作視同銷售處理 這個為什么C和D是對的?
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2018-06-04
應(yīng)交增值稅-進項稅額和待抵扣進項稅額怎么分配??
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2019-06-26