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公司是工業(yè)企業(yè),銷(xiāo)售房屋及附屬物,是地稅代開(kāi)的增值稅發(fā)票,并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅;會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎:1、借:固定資產(chǎn)清理;累計(jì)折舊;貸:固定資產(chǎn);2、借:其他應(yīng)收款(甲公司已付);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額;固定資產(chǎn)清理;3、借:固定資產(chǎn)清理;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅;城建稅;教育費(fèi)附加;地方教育附加;印花稅;4、借:固定資產(chǎn)清理(營(yíng)業(yè)外支出);貸:營(yíng)業(yè)外收入(固定資產(chǎn)清理);5、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金;應(yīng)交土地增值稅;應(yīng)交城建稅;應(yīng)交教育費(fèi)附加;
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2017-06-01
員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)是不是這樣處理:借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結(jié)算單和專(zhuān)用發(fā)票,之前已經(jīng)確認(rèn)成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)??
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2019-11-27
2021年我的物業(yè)費(fèi)已上交,當(dāng)時(shí)收據(jù)沒(méi)有細(xì)心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話(huà)催交2021年物業(yè)費(fèi)小區(qū)物業(yè)說(shuō)電腦上無(wú)存檔,讓我拿出2021年交費(fèi)的收據(jù)否則就補(bǔ)交,如不執(zhí)行將通過(guò)法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,我這個(gè)月開(kāi)了專(zhuān)票,所以做帳時(shí)要計(jì)增值稅,但是我的軟件在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 后面已經(jīng)設(shè)了很多三能科目,我不能直接選擇應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,我該怎么做啊
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2020-11-09
老師,我想問(wèn)一下,我8月要交這些稅,等到時(shí)候銀行回單過(guò)來(lái)直接做, 借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅額 貸:銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢,如果要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄, 怎么做
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2019-09-07
如果年終獎(jiǎng)不交個(gè)稅的有什么影響的呢,和每月的個(gè)稅的在危險(xiǎn)的嗎我們是總公司已交我們單獨(dú)核算的我們,沒(méi)有交,我說(shuō)這個(gè)月交可不可以,但是我們外帳會(huì)計(jì)說(shuō)不行我只有不核了
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2018-02-27
公司一直是零申報(bào),今天去注銷(xiāo),需要補(bǔ)交7月份報(bào)表,年初余額有金額,期末余額為零,和6月份一樣,6月份是7月份提交已通過(guò),但是補(bǔ)交的7月份提交申報(bào)一直不通過(guò),請(qǐng)問(wèn)下怎么辦?
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2021-09-26
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)為什么要這么做。我確認(rèn)過(guò)4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調(diào)平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借方的,記錯(cuò)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)借方了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調(diào)整?
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2020-03-08
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒(méi)交,這個(gè)月因?yàn)榭蛻?hù)撤單,發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開(kāi)了4800的紅字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
收到5張專(zhuān)票,已經(jīng)認(rèn)證,但不能抵扣,我做賬時(shí),先做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),然后等到月底時(shí),再把進(jìn)項(xiàng)里不能抵扣的的稅額寫(xiě)總數(shù)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個(gè)步驟對(duì)嗎?
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2017-10-01
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)1月份有利潤(rùn),交了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒(méi)有1月份利潤(rùn)大,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí)利潤(rùn)總額是正數(shù),而且要交納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,這個(gè)要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
1、去稅務(wù)局代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,當(dāng)場(chǎng)交的稅費(fèi)做 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金吧?2、之前預(yù)收了3000元,做了預(yù)收賬款的處理,現(xiàn)在還有2000元未收回,使用應(yīng)收賬款科目也沒(méi)問(wèn)題吧?
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2017-03-23
老師,公司是一般納稅人,3月份在外地已預(yù)交企業(yè)所得稅,在本地申報(bào)時(shí)沒(méi)交企業(yè)所得稅,到8月份開(kāi)發(fā)票后,是不是可以抵減第15行預(yù)交的稅款,剩下的就是公司實(shí)際要交的企業(yè)所得稅
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2021-07-15
5月計(jì)提增值稅附加稅 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 240.19 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 240.19 6月繳納增值稅及附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 3431.34 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 240.19 貸:銀行存款 3671.53 請(qǐng)問(wèn)老師這樣的分錄是正確的嗎
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2019-07-05
財(cái)務(wù)軟件里可以把應(yīng)交稅金的二給科目增加一個(gè)應(yīng)交增值稅科目嗎?公司是小規(guī)模納稅人,軟件里已經(jīng)有應(yīng)交增值稅二給科目了,但是應(yīng)交增值稅二級(jí)科目下是一般納稅人做賬的科目
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2018-07-02
老師,我想問(wèn)下就是在做賬的時(shí)候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級(jí)科目 寫(xiě)成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過(guò)來(lái)了 ?已做了幾個(gè)月的賬了 ,但是好像沒(méi)有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
老師,這個(gè)題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計(jì)稅基礎(chǔ)80,那就是說(shuō)少交了,年末都為0,那就不用交了,本年已經(jīng)少交了30的稅,那應(yīng)該是新增應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,而不是轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人,有了筆收入之后要轉(zhuǎn)一般納稅人,因?yàn)槭羌径冉欢?,等交稅的時(shí)候應(yīng)該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬(wàn)的收入到時(shí)候是按小規(guī)模交3%的稅,還是按一般納稅人交17%的稅呢?
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2017-06-02