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因社保基數(shù)調(diào)整,12月交當(dāng)月社保及補(bǔ)交1-11月社保差額,已在公司賬戶全部扣款,個人部分到下個月發(fā)工資再扣,怎么做分錄
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2022-01-21
2015年注冊資金1000萬,已實(shí)繳公戶,在做賬以前已提出資金,銀行賬戶剩余2萬元,17年我移交表(資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)實(shí)收資本1000萬)未分配利潤-6704074.17元,現(xiàn)已影響到公司業(yè)務(wù),該如何調(diào)未分配利潤為正數(shù)?
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2017-02-09
老師,我上個月開錯了發(fā)票 ,這個月該怎么處理?增值稅已交,這張票我本月作廢,而且不會再開新的發(fā)票。我交過的增值稅會給退嗎?
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2018-11-14
1到7月的累計(jì)利潤795013.51,已交企業(yè)所得稅3456.04,是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè),請問還需要多少成本票,目前需要交多少企業(yè)所得稅???
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2021-08-25
老師,集團(tuán)公司用自己的注冊資本金成立子公司,集團(tuán)公司的注冊資本金已經(jīng)交過印花稅,子公司的注冊資本金還要交印花稅嗎?
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2021-02-22
銀行回單顯示交給國庫的有錢 但是不顯示交的什么稅 但是銀行已經(jīng)把這筆款轉(zhuǎn)出去了 這個怎么處理啊 這是19年的銀行回單
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2020-05-26
籌建期間購進(jìn)貨物,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了但未抵扣。沒有銷項(xiàng)。這個進(jìn)項(xiàng)稅做“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅”還是做到“應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”
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2018-06-13
18年的書里面的交易性金融資產(chǎn)所支付價款(其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利)記不記入交易性金融資產(chǎn)的成本里面啊
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2018-01-06
我們公司門面因修公路被征收了,我們得了16萬的補(bǔ)償現(xiàn)金的。已入單位賬了,那得這個補(bǔ)償要交增值稅嗎?稅率是多少如果要交
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2020-04-17
2018年帳已結(jié),相關(guān)稅也報(bào)了,但是交接時候沒有交接18年的一些費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在19年怎么對那些發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理
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2019-01-16
老師,無票收入,匯算清繳應(yīng)該調(diào)增嗎? 無票收入已經(jīng)做了對應(yīng)的會計(jì)分錄: 借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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2019-05-28
房屋建筑物做卡片時做10年折舊,已計(jì)提4.5年,稅務(wù)系統(tǒng)比對出來了,是否把4.5年全部調(diào)增出來交稅,還是調(diào)增當(dāng)年出來交稅呢
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2020-05-19
去年公司有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了。后來進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,當(dāng)時的錯誤的賬務(wù)處理:借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-04-14
11月23日已提交勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,11月28日也勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并提交但預(yù)統(tǒng)計(jì)那里沒有顯示11月28日的數(shù),是不是沒成功,怎么辦
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2020-11-28
老師,請問事業(yè)單位要補(bǔ)交以前年度的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金,因個人扣款已經(jīng)在賬上掛著,單位補(bǔ)交部分怎樣做會計(jì)分錄??!謝謝
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2019-08-12
老師,我想問一下,我8月要交這些稅,等到時候銀行回單過來直接做, 借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅額 貸:銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢,如果要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄, 怎么做
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2019-09-07
如果年終獎不交個稅的有什么影響的呢,和每月的個稅的在危險的嗎我們是總公司已交我們單獨(dú)核算的我們,沒有交,我說這個月交可不可以,但是我們外帳會計(jì)說不行我只有不核了
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2018-02-27
公司一直是零申報(bào),今天去注銷,需要補(bǔ)交7月份報(bào)表,年初余額有金額,期末余額為零,和6月份一樣,6月份是7月份提交已通過,但是補(bǔ)交的7月份提交申報(bào)一直不通過,請問下怎么辦?
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2021-09-26
老師好,匯算清繳已經(jīng)申報(bào),上年虧損-49342.44,并且虧損已經(jīng)在第一季度的所得稅申報(bào)中彌補(bǔ)以前年度虧損并已經(jīng)交第一季度所得稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)匯算清繳錯了,有一項(xiàng)納稅調(diào)增少算了246.2,應(yīng)該怎么辦?
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2019-04-25
當(dāng)期已抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)闆]能及時支付對方款項(xiàng),現(xiàn)在對方說沒錢交稅準(zhǔn)備把原開具的專票作廢或者開紅字發(fā)票沖回,對購買方已抵扣進(jìn)項(xiàng)的有何影響,已抵扣進(jìn)項(xiàng)是否需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2021-06-30