国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師您好,請(qǐng)問一下,我公司代開增值稅專用發(fā)票,代開時(shí)就把增值稅和城建稅交了,我現(xiàn)在在報(bào)附加稅,表應(yīng)該怎么填啊?表上顯示還讓我交教育費(fèi)附加/地方教育附加,可是兩個(gè)教育費(fèi)是免稅的
1/330
2019-10-23
老師,增值稅一般納稅人除了申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表月(季)需要申報(bào)嗎?
2/817
2016-10-25
請(qǐng)問老師,增值稅小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候,沒有達(dá)到30萬要怎么填申報(bào)表
3/1774
2019-07-12
您好,老師,外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月認(rèn)證了相關(guān)的出口產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票,在填“增值稅納稅申報(bào)表"的時(shí)候,要不要在這個(gè)紅框里填寫這個(gè)月認(rèn)證的金額?
3/243
2020-12-11
是不是要繳稅款的時(shí)候就會(huì)另增這三個(gè)報(bào)表需要填寫,還是說我在填數(shù)據(jù)時(shí)哪里填錯(cuò)了
1/585
2018-05-31
開的普票增值稅農(nóng)產(chǎn)品有進(jìn)貨,增值稅報(bào)稅時(shí)這應(yīng)該算進(jìn)貨吧?增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要填嗎?沒填怎么辦?
1/1006
2020-05-15
零申報(bào)的企業(yè),經(jīng)濟(jì)普查表附的資產(chǎn)負(fù)債表在哪兒下載?
1/845
2019-03-22
當(dāng)月應(yīng)該繳納的增值稅,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟科目匯總表是怎么進(jìn)行核對(duì)?
1/1529
2018-09-13
8月份第一次購(gòu)買稅控設(shè)備480元,在申報(bào)時(shí)填寫表四稅額抵減情況表,第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)填寫480,期末余額0。 而實(shí)際上并沒有抵扣 增值稅減免稅申報(bào)表,沒有填寫空白。 主表中應(yīng)納稅額減征額,0 問,11月份,還可以正常在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表中填寫抵扣480元嗎?
1/1205
2019-11-05
賬上增值稅期末留底比納稅申報(bào)表上的金額少2萬該怎么快捷查出來
1/474
2022-07-08
蔣老師,增值稅先征后退,納稅申報(bào)表怎么填寫
1/1361
2019-04-16
稅局通知補(bǔ)交上年增值稅,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)表要怎么填?
1/1609
2017-05-09
銀行貸款要三年的納稅申報(bào)表,只提供增值稅可以嗎
1/654
2020-03-11
請(qǐng)問,外貿(mào)公司首次退稅,首次申報(bào)月份納稅申報(bào)表就是第一出口貨物增值稅報(bào)表是嗎?就出口一次
5/575
2022-03-31
每筆確認(rèn)入帳計(jì)算的增值稅相加與實(shí)交合計(jì)增值稅相差2分,也就是納稅申報(bào)表上的增值稅金額比帳上少2分,因?yàn)樗纳嵛迦氲脑颍蹀k
1/931
2017-10-14
老師 我們是高速路收費(fèi)的單位三方協(xié)議辦好了,現(xiàn)在交增值稅,我們要拿去大廳交要準(zhǔn)備什么納稅申報(bào)表?
2/886
2016-08-11
申報(bào)季度報(bào)表時(shí),進(jìn)系統(tǒng)后只有資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表、企業(yè)所得稅系列報(bào)表等,沒有增值稅系列報(bào)表怎么回事?
1/581
2018-07-04
申報(bào)納稅報(bào)表可以先去空白申報(bào)申報(bào)增值稅之后在進(jìn)行修改
1/1221
2020-04-15
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
1/628
2021-10-19
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
2/834
2021-10-19