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老師:餐費(fèi)補(bǔ)貼,差旅費(fèi)補(bǔ)貼,不需要交個(gè)稅和并可以交所得稅前扣除嗎?
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2019-08-01
你好老師,我公司一名員工工作的時(shí)候受傷了,沒有意外傷害險(xiǎn),對(duì)他精神損失費(fèi)的賠償二萬(wàn)元可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?這個(gè)記賬憑證是什么呢?
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2019-06-02
公司從公賬轉(zhuǎn)賬支付員工工傷的醫(yī)療費(fèi)一二十萬(wàn),公司沒有給該員工購(gòu)買社保,也未給該員工進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),問題1.那該費(fèi)用是算入職工福利嗎,如果是,是否按職工福利的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行納稅調(diào)整? 2.公司公賬直接轉(zhuǎn)到公立醫(yī)院賬戶或者先轉(zhuǎn)到員工賬戶上由員工再交到醫(yī)院,賬務(wù)處理是否會(huì)有不同?3.如果公司和該員工簽訂賠償協(xié)議,公司賬戶直接轉(zhuǎn)到該員工賬戶上,公司可以根據(jù)該協(xié)議入賬嗎?這筆款按什么入賬,公司沒給員工買社保的情況下該款是否可以稅前扣除?如果公司給員工買了社保又該如何入賬,是否可以稅前扣除?
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2021-05-22
在毛利為100時(shí)減17減附加稅2.04等于凈利潤(rùn)80.96 對(duì)方開稅率為0.06的增值稅專票 含稅金額85.72這樣利潤(rùn)就為0了 但是17理解不了 17是增值稅是不能在所得稅前扣除 或者老師可以幫我測(cè)算一下如何使凈利潤(rùn)為0 基于上述思路
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2018-03-08
老師,您好,請(qǐng)問,國(guó)有企業(yè)發(fā)生的退休人員統(tǒng)籌外工資可不可以企業(yè)所得稅前扣除,謝謝老師
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2022-05-16
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)每年的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2020-06-24
您好老師,上市公司的全資子公司,在建工程沒完工就注銷合并到了總公司,那子公司的在建工程損失扣除處置以后的剩余部分可以一次性在總公司所得稅前扣除么?
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2021-12-24
公司名下沒車,員工報(bào)銷的油費(fèi) 停車費(fèi)怎么處理呢。要交個(gè)人所得稅嗎?允許所得稅前扣除嗎?
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2019-08-04
根據(jù)合同法與社會(huì)保險(xiǎn)法,可以通過以下幾種方式規(guī)避社保風(fēng)險(xiǎn),最多繳交工傷險(xiǎn),1、非全日制勞動(dòng)合同關(guān)系;2、勞務(wù)用工(退休職工、實(shí)習(xí)生);3、勞務(wù)派遣等退休職工及非日制勞動(dòng)關(guān)系的可以通過薪金發(fā)放計(jì)入個(gè)稅申報(bào),勞務(wù)派遣與勞務(wù)承包需要索取勞務(wù)派遣或承包發(fā)票,咨詢是否是按照我所理解的,另外是否有哪些特殊的也可以通過工資冊(cè)計(jì)入個(gè)稅申報(bào)而無(wú)需發(fā)票即可作為所得稅前扣除的成本。如臨時(shí)用工的,不可能簽訂合同,也不會(huì)到稅務(wù)代開發(fā)票給公司的,能否直接做臨時(shí)用工工資冊(cè),是否需要為其申報(bào)個(gè)稅
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2018-11-28
業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)多少?
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2019-04-20
老師您好,我想請(qǐng)教一個(gè)問題: 某企業(yè)在注冊(cè)地縣外不同地方租入了房屋,且花費(fèi)了大量資金裝修,然而一直沒有使用過,裝修費(fèi)用作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷處理。租金每年支付。請(qǐng)問,這兩種費(fèi)用能否在所得稅前扣除?
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2019-10-18
老師,住房公積金單位和個(gè)人部分都由個(gè)人承擔(dān),那個(gè)人承擔(dān)的公積金可以全額在個(gè)人所得稅前扣除嗎?
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2022-03-15
企業(yè)年金可不可以在個(gè)人所得稅前扣除
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2017-03-15
老師好,請(qǐng)問:有老會(huì)計(jì)說,依據(jù)財(cái)稅2018第28號(hào)文的意思,公司向個(gè)人購(gòu)買東西后,只要不超過2萬(wàn)元,都可以憑轉(zhuǎn)賬憑證和購(gòu)買合同進(jìn)行企業(yè)所得稅前扣除,是嗎?
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2021-09-26
請(qǐng)問稅收滯納金和罰款支出是不是不能稅前扣除啊
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2021-04-25
關(guān)于“個(gè)體工商戶的公益性捐贈(zèng),不超過其應(yīng)納稅所得額30%的部分可以據(jù)實(shí)扣除?!蹦怯?jì)算的時(shí)候,怎樣知道這捐贈(zèng)是否符合要求可作為“其他支出”扣除呢(被減項(xiàng))? 應(yīng)納稅所得額=收入-費(fèi)用-成本-稅金-損失-其他支出-以前年度虧損 應(yīng)納稅所得額要通過收入減去符合要求的被減項(xiàng)才能計(jì)算出?。?/span>
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2016-03-05
在校實(shí)習(xí)生的工資,所得稅稅前扣除,個(gè)稅和雇員一樣正常繳納。社保企業(yè)不用管。這樣理解對(duì)嗎?
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2022-06-30
公司付給招商快車公司的費(fèi)用屬于什么費(fèi)用?是屬于銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)嗎?做廣告費(fèi)的話有限額的嗎,
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2014-09-23
老師您好 問一個(gè)關(guān)于所得稅的問題。公司輸了兩個(gè)官司,均被判合同無(wú)效,返還客戶已付的合同款,且支付客戶的損失。1個(gè)合同當(dāng)時(shí)按照收到的金額給客戶開了發(fā)票,確認(rèn)了收入,報(bào)了稅。另外1個(gè) 收錢的時(shí)候打到了老板賬戶,沒有開發(fā)票,也沒有確認(rèn)收入,也沒報(bào)稅。那么現(xiàn)在執(zhí)行判決把錢退給客戶了,退的錢,以及賠償客戶的損失的錢,能否稅前扣除??jī)蓚€(gè)案子分別應(yīng)該如何入賬做分錄呢?
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2022-06-09
想問下,招待費(fèi)268元沒有發(fā)票,只有收據(jù),能稅前扣除嗎,不是說500元以下的憑收據(jù)就能入賬稅前扣除嗎
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2021-07-27