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老師好!我們公司從事太陽能發(fā)電,發(fā)電收入免征所得稅,那對應(yīng)的成本是否可以稅前扣除?
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2023-05-06
(8)高新技術(shù)企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為15% ,但技術(shù)轉(zhuǎn)讓超過500萬元以上的所得為100萬元,享受減半征稅時不能同時享受15%稅率的優(yōu)惠,只能選擇最優(yōu)惠的所得減半且使用法定25%稅率進(jìn)行計稅。 該企業(yè)剔除技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的應(yīng)稅所得=476.06-(600-550)=426.06(萬元) 該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=426.06×15%+(600-550)×50%×25%-50×10%=52.66(萬元)。 老師,這里為什么是600-550呢,不是(600-500)在*50%嗎?
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2024-08-17
外籍個人以現(xiàn)金形式取得的住房補(bǔ)貼和伙食補(bǔ)貼,這個免不免征收個人所得稅
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2019-04-09
我們公司是做農(nóng)業(yè)種植的。產(chǎn)品免稅。公司買的固定資產(chǎn)折舊可以抵扣嗎,簡單說就是不能抵扣增值稅,但是可以企業(yè)所得稅稅前抵扣,公司有應(yīng)稅項目的對應(yīng)固定資產(chǎn)增值稅和企業(yè)所得稅都可以抵扣,如果是免稅項目對應(yīng)的固定資產(chǎn)就只能企業(yè)所得稅稅前扣除,不能增值稅抵扣。對吧
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2024-04-16
13行減免所得稅這樣計算的758355.55*(0.25-0.25*0.2*0.5)=170629.99875。 這個小型微利企業(yè)優(yōu)惠不是758355.55ⅹ0.25Ⅹ0.2嗎?應(yīng)納稅所得額小于100萬不是直接利潤總額X25%X20%嗎
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2022-02-24
老師,我是先填(A107040)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表還是先填寫(A106000)企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,發(fā)現(xiàn)順序顛倒會導(dǎo)致主表最后數(shù)據(jù)不一樣
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2021-04-13
你好,請問軟件企業(yè)因為各種優(yōu)惠政策年度需要繳納的所得稅較少,那季度計算所得稅的時候為了避免多交,如何計提繳納呢?
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2019-06-19
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額和可以抵扣的進(jìn)項稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額和可以抵扣的進(jìn)項稅額
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2022-12-22
您好,我是分公司,所得稅是獨(dú)立核算 ,1-3月份所得稅是享受了減免 但現(xiàn)在1-6月無法享受減免 是什么情況
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2019-07-05
老師您好,100w以下的微型企業(yè)是按照2.5%計提企業(yè)所得稅嗎
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2021-07-09
請問老師建筑企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅如何做會計分錄?
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2022-01-12
你好,我司是高新企業(yè),2021年利潤是450萬,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是450萬*15%=675000?
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2022-07-05
老師您好,請問一下,有限公司投資了合伙企業(yè),合伙企業(yè)分紅,得到分紅后的有限公司依然虧損,這筆分紅需要單拎出來繳納企業(yè)所得稅嗎?如果有政策依據(jù)也辛苦發(fā)一份。
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2024-03-22
合伙企業(yè)要計提企業(yè)所得稅嗎?
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2023-07-05
我們公司符合小微企業(yè)規(guī)定,小微企業(yè)年利潤100萬以下按5%繳納企業(yè)所得稅,那計提的時候是按照25還是按照5%呢
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2021-01-14
老師,請問季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候,小微企業(yè)是按照5%還是25%
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2021-03-12
老師?今年的政策是小微企業(yè)不超過300萬的減按25%計入應(yīng)納所得額減按20%繳納企業(yè)所得稅是這樣的是吧
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2024-01-19
請問預(yù)繳企業(yè)所得稅時,小微企業(yè)的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額二季度至四季度的季初值是取哪個數(shù)?例如二季度的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額是取一季度季末值嗎?
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2021-04-01
境外所得抵免限額=7 840×80 000×(1-20%)÷[18 500×12+80 000×(1-20%)]≈1754.41(元)。 境外所得在境外實(shí)際已納稅12000元,高于抵免限額,劉某綜合所得年度匯算清繳時,境外所得的抵免稅額為1754.41元。 問 這個除號后面 怎么是收入額,不應(yīng)該是境內(nèi)外綜合所得應(yīng)納稅所得額=18 500×12+80 000×(1-20%)-60 000-3 500×12-3 000×12=148 000(元)嗎?
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2024-07-24