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可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅可以通俗的理解為不交稅,比如企業(yè)購(gòu)貨交了1000進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)售的時(shí)候收取銷(xiāo)項(xiàng)稅2000扣減去1000,交1000的稅,企業(yè)得到了1000歸自己所有,對(duì)嗎老師
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2016-11-25
匯算清繳交的企業(yè)所得稅要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目?1·借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交-企業(yè) 2. 借:應(yīng)交-企業(yè) 貸:銀存 3. 借:利潤(rùn)分配-未 貸:以前年度損益調(diào)整
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2020-09-17
以前年度損益調(diào)整是不是只適用于以前年度需要補(bǔ)交的稅。匯算清繳下年5月末前交的所得稅不通過(guò)以前年度損益調(diào)整吧
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2019-02-10
我去外地預(yù)交稅款,回單位開(kāi)發(fā)票,結(jié)果發(fā)現(xiàn),交的稅額比發(fā)票稅額多了1分錢(qián),是增值稅普通發(fā)票,如何辦?咨詢(xún)百旺也無(wú)法調(diào)整。
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2016-11-03
老師我們是小規(guī)模納稅人,專(zhuān)值稅專(zhuān)用發(fā)票加電子普通發(fā)票開(kāi)票金額不超過(guò)45萬(wàn)用交稅嗎?那開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票要交哪些稅
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2021-10-18
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是必須先要通過(guò)應(yīng)交費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,10月公司增值稅27.96,金稅卡減免稅額820,分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 792.04,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅額)820,月底所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證后面都沒(méi)有原始憑證的,是嗎
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2016-11-02
小規(guī)模的納稅公司要開(kāi)服務(wù)行業(yè)的普通發(fā)票,一個(gè)季度低于9萬(wàn)的要交什么稅,稅點(diǎn)多少?高于9萬(wàn)的又要交什么稅,稅點(diǎn)多少?
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2016-05-19
老師,公司初建,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)抵扣先記賬,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 實(shí)名制交通稅費(fèi)增值稅抵扣稅金部分錄的操作順序是?
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2019-08-20
老師,我公司交的電費(fèi)水費(fèi)物業(yè)費(fèi)里都含了稅費(fèi),填憑證的氣候,一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目應(yīng)該是什么稅,消費(fèi)稅?都是普通發(fā)票
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2019-05-11
一般納稅人企業(yè),由于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了本月補(bǔ)交了幾萬(wàn)元的增值稅,本月可以通過(guò)開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)沖減收入少交增值稅嗎?如何開(kāi)?
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2017-09-27
我們是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),主要交畫(huà)畫(huà),書(shū)法,我們對(duì)外開(kāi)增值稅普通發(fā)票,需要交的印花稅中誒是什么,稅率是萬(wàn)分之五還是萬(wàn)分之三
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2019-12-04
我想讓我們老板從公司里面多拿錢(qián),交通補(bǔ)貼和話(huà)費(fèi)補(bǔ)貼,不是可以不交個(gè)人所得稅啊,這個(gè)補(bǔ)貼在申報(bào)表里在免稅收入那嗎?
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2025-08-07
您好,請(qǐng)問(wèn)有限合伙企業(yè)前期虧損狀態(tài),給自然人股東(普通合伙人)發(fā)的工資是按照工資薪金交個(gè)稅還是按照經(jīng)營(yíng)所得交個(gè)稅?
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2019-07-14
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,老板想要少交企業(yè)所得稅,于是想通過(guò)租車(chē)費(fèi)用來(lái)入賬,比如150一天,租期一年,請(qǐng)問(wèn)去代開(kāi)發(fā)票需要交多少稅呢?
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2018-11-12
公司是一般納稅人,中藥飲片行業(yè),2018年10.11.12月三個(gè)增值稅多交了9000元,2019年3月做了退稅申報(bào),稅局也下了退抵稅通知書(shū)?,F(xiàn)在要處理的問(wèn)題1、外帳怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫(xiě)?2、內(nèi)帳應(yīng)該怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫(xiě)?
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2019-03-15
中國(guó)居民個(gè)人張某為一自由職業(yè)者,本年取得如下收入: (1)2月,出版專(zhuān)著取得稅前稿費(fèi)收入32000元。 (2)5月,到甲公司提供培訓(xùn)一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)收入80000元。 (3)8月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入31000元、交通費(fèi)200元、餐費(fèi)300元、資料費(fèi)80元、通信費(fèi)50元。 (4)10月,取得到期國(guó)債利息收入1500元。 (5)12月,取得保險(xiǎn)賠款1200元。 另外,張某本年專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。 要求:計(jì)算張某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅合計(jì)數(shù)。
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2021-12-29
為什么報(bào)銷(xiāo)員工交通費(fèi)和快遞費(fèi),有的用其他應(yīng)付款,有的不用,直接入管理費(fèi)用呢,或者直接 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2020-12-22
?。ㄈ┓钦p失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務(wù)或者交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù) 請(qǐng)問(wèn)交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)是指什么? 他們開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容是固定資產(chǎn)、專(zhuān)利技術(shù)、非專(zhuān)利技術(shù)、商譽(yù)、商標(biāo)、著作權(quán)、有形動(dòng)產(chǎn)租賃專(zhuān)票不能抵扣嗎? 請(qǐng)問(wèn)開(kāi)發(fā)票內(nèi)容是電腦,賬務(wù)入固定資產(chǎn),能抵扣專(zhuān)票嗎? 有形動(dòng)產(chǎn)租憑包括哪些
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2016-03-30
老師您好。差額征稅是需要到稅務(wù)局備案的么?我新接手一個(gè)一般納稅人交通運(yùn)輸業(yè)的公司,怎么看公司是否是差額征稅呢?差額征稅和一般征稅都是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),有什么區(qū)別?
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2020-12-04
老師,我16年1-3月的所得稅沒(méi)有預(yù)繳。如果明天交,是不是還要另交滯納金,從通知書(shū)上的4.19-4.26共8天*0.0005*5760.49元=滯納金23.04元 這個(gè)滯納金我在哪里交給稅務(wù)局
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2016-04-26