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老師 我們有3個(gè)項(xiàng)目 比如買3個(gè)項(xiàng)目材料所發(fā)生的交通費(fèi),我目前在制造費(fèi)用會(huì)計(jì)科目下面歸集的,到月末的時(shí)候我該采用什么方法分配到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用中去?一般有哪些分配方法,說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn),謝謝老師
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2016-10-13
您好,我是會(huì)計(jì)零基礎(chǔ),現(xiàn)在朋友的車行叫我去做兼職會(huì)計(jì),他們先拿了一些費(fèi)用報(bào)銷單給我,里面包含住宿費(fèi),餐費(fèi),交通費(fèi)用, 辦公用品,生活用品等等費(fèi)用不知該從何下手。請(qǐng)指教
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2015-10-10
小規(guī)模納稅人 9月份代開1%專票210891.09元 ,已交稅金2108.93元;自己開1%普通發(fā)票304062.5元,本月需繳納增值稅金額怎么計(jì)算呢? 這個(gè)表要如何 填寫呢
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2021-11-16
公司是一般納稅人,中藥飲片行業(yè),2018年10.11.12月三個(gè)增值稅多交了9000元,2019年3月做了退稅申報(bào),稅局也下了退抵稅通知書。現(xiàn)在要處理的問(wèn)題1、外帳怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?2、內(nèi)帳應(yīng)該怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?
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2019-03-15
2.A公司購(gòu)買甲、乙兩種材料共支付運(yùn)費(fèi)3000元,其中,甲材 料300kg,乙材料200kg,交通運(yùn)輸業(yè)增值本為9%,按采購(gòu)材料的重量和價(jià)值分別分配運(yùn)費(fèi),材料尚未到達(dá),款項(xiàng)已用銀行存款支付/轉(zhuǎn)賬付吃 ①用重量 甲材料=? 乙材料=? 運(yùn)輸費(fèi)增值稅=? ②用價(jià)值 甲材料=? 乙材料=? 增值稅=?
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2021-11-02
一般納稅人,購(gòu)進(jìn)貨物對(duì)方開來(lái)普票一張,我做分錄是借庫(kù)存 30000貸應(yīng)付30000為什么不做應(yīng)交稅費(fèi),普通發(fā)票也要交3個(gè)點(diǎn)的稅呀?這個(gè)30000我應(yīng)該寫含稅的還是不含稅的數(shù)字?
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2017-09-29
公司是做園藝租賃、銷售、園藝成長(zhǎng)課程銷售買回來(lái):植物,輔料(泥土,砂石、配飾等)容器、物料等經(jīng)過(guò)生產(chǎn)部的同事的生產(chǎn),組合成一個(gè)微景觀,進(jìn)行銷售,租賃買進(jìn)來(lái)的時(shí)候,這些賬怎么做租出去和賣出去的時(shí)候,分錄怎么做如果是租賃的話每個(gè)星期提供上門養(yǎng)護(hù)服務(wù),產(chǎn)生了養(yǎng)護(hù)成本-交通費(fèi)這個(gè)交通費(fèi)是直接算到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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2017-08-30
小規(guī)模納稅人 9月份代開1%專票210891.09元 ,已交稅金2108.93元;自己開1%普通發(fā)票304062.5元,本月需繳納增值稅金額怎么計(jì)算呢?
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2021-10-13
老師,國(guó)稅機(jī)打通用發(fā)票是普通票,那和增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別
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2015-04-28
老師,我16年1-3月的所得稅沒有預(yù)繳。如果明天交,是不是還要另交滯納金,從通知書上的4.19-4.26共8天*0.0005*5760.49元=滯納金23.04元 這個(gè)滯納金我在哪里交給稅務(wù)局
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2016-04-26
老師,以個(gè)人名義代開了一份普通發(fā)票,發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱是樓頂抹灰工程,這個(gè)交個(gè)人所得稅是以建筑服務(wù)交稅了還是以提供勞務(wù)交稅了?
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2021-01-11
老師,您好,一般納稅人,收到陳列費(fèi),開具普通發(fā)票,同時(shí)收到款,分錄,借銀行存款 1964,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1852.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--銷售項(xiàng)額? 111.17?對(duì)嗎,需要做應(yīng)交稅費(fèi)確認(rèn)嗎
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2021-01-28
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅時(shí),沒有通過(guò)以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目,直接是 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??梢詥?/span>
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2024-09-27
企業(yè)應(yīng)交增值稅是按稅控盤開具的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)交的那有些沒有開具增值稅發(fā)票的是不是就不用交稅了呢增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票都沒有開具
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2018-05-27
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,老板想通過(guò)多交公積金把公司利潤(rùn)拿出來(lái),他想交2萬(wàn)亓的公積金,因?yàn)楣e金不涉及個(gè)稅,這樣可以嗎,交公積金的金額大小有沒有什么要求?
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2018-12-01
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅可以通俗的理解為不交稅,比如企業(yè)購(gòu)貨交了1000進(jìn)項(xiàng)稅,銷售的時(shí)候收取銷項(xiàng)稅2000扣減去1000,交1000的稅,企業(yè)得到了1000歸自己所有,對(duì)嗎老師
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2016-11-25
匯算清繳交的企業(yè)所得稅要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目?1·借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交-企業(yè) 2. 借:應(yīng)交-企業(yè) 貸:銀存 3. 借:利潤(rùn)分配-未 貸:以前年度損益調(diào)整
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2020-09-17
小規(guī)模公司開增值稅普通發(fā)票給客戶(個(gè)人),金額100,稅率3%, 稅額2.91,在開票的時(shí)候稅額2.91就交給國(guó)家了嗎?什么時(shí)候交2.91的稅額?
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2016-12-01
之前會(huì)計(jì)2014年做了這樣一筆分錄:借:應(yīng)交稅金 - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅金 - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣的一筆憑證通常是怎么來(lái)的
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2018-04-23
3月十五號(hào)公司開具一百四十九萬(wàn)建筑普通稅票十個(gè)點(diǎn),在本地交二個(gè)點(diǎn),提供七十萬(wàn)專票十六個(gè)點(diǎn)。還要補(bǔ)交多少錢給公司?
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2019-03-29