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銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)年末清零,是把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 2個(gè)三級(jí)科目下的余額清零嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-其他三級(jí)科目下的余額要不要清零???
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2023-03-10
12月份,賬面上發(fā)生應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 190000, 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅 12000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)4000,那結(jié)轉(zhuǎn)稅分錄怎么做,就是轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的分錄
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2025-01-06
本月進(jìn)項(xiàng)稅額借方94084.29,減免稅額借方480,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方1495.23,銷項(xiàng)稅額貸方84059 52,進(jìn)項(xiàng)稅額貸方轉(zhuǎn)出12000,已交稅金941請(qǐng)問(wèn)完整的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做,月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-06-05
年末進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額3446542.91,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額161218.25,銷項(xiàng)稅額貸方余額3527344.95請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2024-01-11
年末稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)完成后,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)年末都沒(méi)有余額,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,還需要再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2024-01-06
怎么建明細(xì)賬,內(nèi)賬,司機(jī)交保證金送貨,充值
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2016-11-29
增值稅加計(jì)抵減,不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎,做借方增值稅加計(jì)抵減,貸方未交增值稅
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2021-05-30
老師,本月需要交納增值稅,想問(wèn)下是先計(jì)提增值稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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2022-04-18
什么情況用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?什么情況下轉(zhuǎn)出多交增稅?轉(zhuǎn)出未繳增值稅?
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2018-08-22
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅等于(300-141)÷(1+6%)乘以6%等于9。計(jì)算過(guò)程不明白,得數(shù)9不知道怎么來(lái)的。
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2022-03-17
我11月份交的增值稅57962元,是要到稅務(wù)局把完稅證明打印出來(lái)可以作為我公司的費(fèi)用來(lái)沖減呢?
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2017-11-14
您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)享受增值稅加計(jì)抵減政策提交《適用加計(jì)抵減政策的聲明》是需要在十二月還是年初?
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2019-12-06
小規(guī)模 因?yàn)闅v史原因 科目里有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)明細(xì) 那么 我做收入的時(shí)候 應(yīng)交增值稅應(yīng)該做哪個(gè)科目
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2020-07-14
一季度增值稅及附加稅計(jì)提多了,沖減時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)貸方營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外收入明細(xì)科目寫什么?
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2018-06-03
宜優(yōu)pro有限公司為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù) 采購(gòu)一批材料,收到的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元,增值稅稅額2600元,材料尚未收到,給供貨商開出一張商業(yè)承兌匯票,面值22600元。則應(yīng)借記 科目,金額20000元,借記應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅,三級(jí)科目為 金額2600元,貨記 科目,金額
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2021-05-26
老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅-42439.28應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對(duì)不對(duì)?謝謝!
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2018-11-30
小規(guī)模納稅人,一季度專票在稅務(wù)局代開的時(shí)候已經(jīng)交稅了,普票低于45萬(wàn),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一)(二)和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表怎么填報(bào)?[圖片]
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2022-04-14
老師:稅法中,納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與其相關(guān)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢免增值稅。那軟件開發(fā)與服務(wù)也是技術(shù)就要交增值稅,不明白,請(qǐng)指點(diǎn),謝謝
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2019-04-27
老師這個(gè)在異地預(yù)交稅款,每月15號(hào)申報(bào)時(shí),這些數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶入嗎,我做賬是按這個(gè)完稅證明做,還是申報(bào)增值稅時(shí),按帶出的數(shù)據(jù)計(jì)提增值稅,附加稅呢
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2021-05-07
吳老師您好:還是接著剛才的問(wèn)題:增值稅專票必須是發(fā)票系統(tǒng)開明細(xì)入賬,增值稅普票可以手寫明細(xì)入賬,是這樣嗎
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2016-09-26