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老師好/減半征收附加稅。借稅金及附加 貸應(yīng)交稅金 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅金 貸 營業(yè)外收入。那 稅金及附加 營業(yè)外收入 都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-06-30
請問上月少計提了60的教育費(fèi)附加,可以從上月多計提了100的城建稅附加里,拿60補(bǔ)提教育費(fèi)附加嗎,就是科目互轉(zhuǎn)。這樣合理嗎
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2019-05-25
老師,您好,稅務(wù)局退回的18年附加稅,這么做憑證對么? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸:利潤分配-未分配利潤
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2019-10-10
掛靠某公司,我預(yù)交了2個點(diǎn)的增值稅和附加,抵減的時候附加稅是不是也應(yīng)該一并遞減,但是我發(fā)現(xiàn)沒有遞減附加,是不是不對
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2020-07-07
2019年7月的企業(yè),一般納稅人,增值稅月不超過10萬,是附加稅的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加減半還是免了??具體政策是什么?
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2020-04-02
公司代開增值稅專用發(fā)票,增值稅與增值稅附加稅已經(jīng)扣除,現(xiàn)在申報時是這樣填寫嗎?差額一分錢怎么處理?(扣款是一筆筆扣的,附加稅按合計算的,四舍五入的原因)
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2017-01-10
公司去年交附加稅賬務(wù)處理時,借記營業(yè)稅金及附加,貸記銀行,其中有幾個月科目寫錯為借記應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等附加稅,今年能不能直接一筆分錄調(diào)整科目為:摘要:調(diào)整去年科目,借記營業(yè)稅金及附加,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等附加稅
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2018-06-26
老師好,一直沒申報專項附加扣除項,本月開始申報附加扣除,請問前幾個月的工資還能抵不?例如:1.2.3.4.5月份月工資6000,已申報個稅,6月份開始申報專項附加,以前也符合專項附加扣除,但沒申報,專項附加每月可扣2000,之前交的個稅能不能沖減以后的?
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2020-06-05
小規(guī)模納稅人計提附加稅是在負(fù)債計提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,還是在稅金及附加計提稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)?
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2019-01-23
老師好/減半征收附加稅。借稅金及附加 貸應(yīng)交稅金 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅金 貸 營業(yè)外收入。那 稅金及附加 營業(yè)外收入 都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-06-30
老師您好,我發(fā)現(xiàn)去年底計提的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加有300左右減免了,可是已經(jīng)記入稅金及附加,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢?
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2019-04-13
關(guān)于商品退回的分錄 上月有退回商品,本月沖紅發(fā)票金額為9757.3,并將退回商品入庫的分錄 借:應(yīng)收帳款 -9757.3 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -9473.11 應(yīng)交稅費(fèi) -284.19 借:營業(yè)稅金及附加 -34.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建 -19.89 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 -8.53 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加 -5.68 借:主營業(yè)務(wù)成本 -3945 貸:
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2016-05-22
老師你好!我公司是一般納稅人,小微企業(yè),3月份收入7萬元,請問為什么教育附加和地方教育附加費(fèi)顯示免交,附加稅城市維護(hù)建設(shè)稅減免50%?
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2022-04-07
其他業(yè)務(wù)收入繳納的營業(yè)稅及附加稅不是要計入營業(yè)稅金及附加嗎為什么房地產(chǎn)課件中老師計入了其他業(yè)務(wù)成本
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2016-11-01
我公司小規(guī)模納稅人;2016年1月份主營業(yè)務(wù)收入是50834.94元,請問那個城建稅、教育附加、地方教育附加費(fèi)、江海堤防費(fèi)是否享受優(yōu)惠政策免征
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2016-12-07
老師,我咨詢關(guān)于2022年退本年減半征收的稅金及附加稅,我按 第二種方法: 借:稅金及附加借方紅字, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加貸方紅字, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加貸方紅字, 借:銀行存款借方藍(lán)字 借:稅金及附加紅字 這樣當(dāng)年利潤表中的第3欄稅金及附加會小于下面的明細(xì)之和 第二種,我改成:全藍(lán)字 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:稅金及附加 造成利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系剛好相差這個退回稅金的金額 請問老師,這個我到底錯在哪 里??
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2022-10-26
老師:我們小規(guī)模納稅人10-12月要繳納增值稅,之前的應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)做了。現(xiàn)在的分錄是:計提附加稅。借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加 是這樣嗎?然后去國稅,按照我的收入申報增值稅
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2017-01-10
免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加或者是減半征收上面這兩項稅費(fèi),滿足什么條件才能享受上述優(yōu)惠政策呢?是要求小規(guī)模呢?還是一般納稅人也可以呢?還是要求小型微利企業(yè)呢?房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人現(xiàn)在預(yù)收房款月不超15萬,次月預(yù)交稅款時可否享受上述優(yōu)惠?
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2022-04-04
我提問:麻煩老師幫我算一下,我公司是小規(guī)模納稅人,對方有筆40萬的款項從我公司過賬,若是按銷售收入方式打款到我公司,假如1、對方是小規(guī)模納稅人,2、對方是一般納稅人,兩種情況下,我公司分別需要繳納多少增值稅及營業(yè)稅金及附加呢? 鄒老師?注冊稅務(wù)師+中級會計師9分鐘前你好,與對方是小規(guī)模還是一般納稅人有關(guān),與你公司的納稅性質(zhì)有關(guān) 如果是收入,增值稅=400000/1.03*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 我回復(fù):1、您是說與對方無關(guān),只與我公司有關(guān)是
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2016-08-03
根據(jù)財稅2016 12號文件,附加稅的免征問題?小規(guī)模納稅人,銷售售季度不超8.8萬(其中稅務(wù)代開票1萬,自己的稅控機(jī)開票7.8萬)那么代開部分交在國稅交了增稅,代開部分,在地稅要交附加稅嗎,如交具體交什么稅?可附加稅減免上說:月季銷售額不超10萬,可免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利息基金。及小規(guī)模納稅人增稅減免中上說,季度銷售額不超9萬,可減免增稅,既是減減免,為什么在稅局代開時就得交增稅呢?交了增稅,就涉及到附加稅的問題,那附加稅到底交不交?有沒有具體相關(guān)文件規(guī)定?
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2017-04-20